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招商自查自糾報告多篇

欄目: 自查自糾報告 / 發佈於: / 人氣:1.66W

招商自查自糾報告多篇

【第1篇】區招商局執法情況自查自糾報告範文

為了認真貫徹落實城政辦字文件和政府辦貫徹執行情況大檢查實施方案的通知要求,我局認真按照文件的要求針對招商引資和外經外貿數字統計工作實際,逐項落實自查自糾措施。現將我局的統計工作情況作如下報告:

一、工作開展情況

1.加強招商引資調度考核。建立了多層級的調度方式,實行了周調度、月通報、季觀摩制度。對各鄉鎮辦、區直各部門的招商引資情況每月進行定期調度,及時掌握招商工作動態,確保數字準確;

2.及時監測外經貿運行情況。準確掌握進出口和利用外資的即時數據,為上級領導調度調控決策外經貿工作提供客觀的數字依據;

3.我局在招商引資項目上報統計和外經貿進出口月報等工作中,均能及時、保質、保量地報送各類統計報表,並及時整理並歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據等違規現象。

二、存在問題

在平時工作還存在着一定的不足,具體由於局內工作人員結構原因,工作人員大多非專業人才,缺少必要的正規的專業技術培訓輔導,不可避免在細節中影響統計數據的準確性。

三、整改措施

(一)加強業務培訓,不斷提高工作人員的業務素質和業務水平。根據平時存在的問題,不定期地舉辦培訓班,提高工作人員業務知識和業務技能;

(二)建立制度,確保數據準確。要求工作人員嚴格按照招商引資和外經外貿數據統計的相關要求,強化工作責任,嚴禁統計資料遺失,杜絕數出多門;

(三)加大督查力度,嚴格責任追究。對數據上報時間、準確性、統一性、完整性作嚴格規定,對統計工作不力,上報數據失真,嚴重影響整體統計工作質量的單位和個人予以責任追究制。

【第2篇】區招商局執法情況自查自糾報告

為了認真貫徹落實城政辦字文件和政府辦貫徹執行情況大檢查實施方案的通知要求,我局認真按照文件的要求針對招商引資和外經外貿數字統計工作實際,逐項落實自查自糾措施。現將我局的統計工作情況作如下報告:

一、工作開展情況

1.加強招商引資調度考核。建立了多層級的調度方式,實行了周調度、月通報、季觀摩制度。對各鄉鎮辦、區直各部門的招商引資情況每月進行定期調度,及時掌握招商工作動態,確保數字準確;

2.及時監測外經貿運行情況。準確掌握進出口和利用外資的即時數據,為上級領導調度調控決策外經貿工作提供客觀的數字依據;

3.我局在招商引資項目上報統計和外經貿進出口月報等工作中,均能及時、保質、保量地報送各類統計報表,並及時整理並歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據等違規現象。

二、存在問題

在平時工作還存在着一定的不足,具體由於局內工作人員結構原因,工作人員大多非專業人才,缺少必要的正規的專業技術培訓輔導,不可避免在細節中影響統計數據的準確性。

三、整改措施

(一)加強業務培訓,不斷提高工作人員的業務素質和業務水平。根據平時存在的問題,不定期地舉辦培訓班,提高工作人員業務知識和業務技能;

(二)建立制度,確保數據準確。要求工作人員嚴格按照招商引資和外經外貿數據統計的相關要求,強化工作責任,嚴禁統計資料遺失,杜絕數出多門;

(三)加大督查力度,嚴格責任追究。對數據上報時間、準確性、統一性、完整性作嚴格規定,對統計工作不力,上報數據失真,嚴重影響整體統計工作質量的單位和個人予以責任追究制。

【第3篇】招商局小金庫清理自查自糾報告

為認真做好XX年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦[XX]87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底剷除'小金庫'這一滋生腐敗的温牀。

按照委辦[XX]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦[XX]87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳户。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在幹部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。