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小金庫自查總結報告多篇

欄目: 自查自糾報告 / 發佈於: / 人氣:2.51W

小金庫自查總結報告多篇

【第1篇】2022小金庫自查自糾總結報告(人防辦)

為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於深入開展小金庫治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關於深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展小金庫治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好小金庫的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:

一、加強領導,認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關於深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦[2022]20號)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,並通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發了《關於深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨[2022號]),確定了我辦開展此項工作的時間、範圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

三、提高認識,加強管理

通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大幹部職工充分認識到小金庫的危害性,並逐步加強了對容易產生小金庫的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬户的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。並按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包乾經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。

【第2篇】小金庫自查自糾總結報告

小金庫自查自糾總結報告

為嚴肅財務管理紀律,嚴格執行'收支兩條線'的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據《中共礄口區委辦公室 礄口區人民政府辦公室關於開展挖潛增收 規範公款接待用餐 整治小金庫等專項工作的通知》(_____辦文20xx17號)文件精神,從20xx年*月*日開始,團區委開展清理'小金庫'工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查。 按照_____辦文20xx17號文件要求,團區委高度重視,及時召開全體機關幹部會議並傳達相關要求。認真開展清理'小金庫'工作,成立了由_____同志為組長、副書記_____同志為副組長的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照《中共_____區委辦公室 礄口區人民政府辦公室關於開展挖潛增收 規範公款接待用餐 整治小金庫等專項工作的通知》(_____*辦文20xx17號)的要求,通過深入自查,我委財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入行管局財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的'小金庫'。

二、自團區委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、我委使用的票據有:行政事業性收費專用收據,票據由團區委辦公室財務室統一管理,各類票據均由辦公室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。

四、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,我委按照現金管理有關規定,嚴禁設'小金庫'。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,_____委認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。但通過清理檢查'小金庫',進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了資金合理使用。

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【第3篇】小金庫自查自糾工作總結範文報告範文

範文一:根據《關於轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實 施辦法〉 及有關領導講話的通知》 文件要求, 我部認真組織開展了 “小 金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現象,進一步增強了領導成 員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識, 現將自查自糾情況總 結如下: 一、健全組織,強化領導 健全組織, 為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經理為 組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專 項治理工作。 二、提高認識,加強宣傳 提高認識, 我部在接到公司專項治理通知後,迅速召開了專題會議,傳達 學《關於轉發〈國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法〉 和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的 通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員 工要認真對待專項治理工作, 明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實 黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重 要舉措。 三、認真開展自查自糾工作 我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要 求,認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現形式,在執 行工程成本、採購成本、職工工資和執行制度流程等方面進行了自查,並設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束後,確認 嚴格執行財務管理的有關規定,沒有私設小金庫。 通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管 理,確保了資金的合規高效使用。今後,我部將進一步完善相關流程 管理和有關制度,加大制度執行和監督力度,杜絕“小金庫”現象的 發生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業效 益不流失。範文二:一、自查自糾的範圍和內容(一)專項治理範圍。此次專項治理範圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理範圍。重點是2022年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及2022年底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。“小金庫”主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假髮票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。二、單位自查自糾的方法和步驟(一)動員部署(文件下發之日起至2022年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持羣眾監督,鼓勵羣眾舉報。(二)自查自糾(截至2022年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後,各下屬單位於6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。三、自查自糾的做法(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈舉報電話、舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。四、自查自糾的結果(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。(四)按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。範文三:按照區委、區政府和區教育局召開的全區教育系統事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長,副園長朱曉輝,李時英為副組長,財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峯、張宇箭為組員的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。 “小金庫”主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假髮票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。二、單位自查自糾的方法和步驟(一)動員部署(文件下發之日起至2022年6月18日)。我單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持羣眾監督,鼓勵羣眾舉報。(二)統一思想,認清此項工作的重大意義 治理“小金庫”是貫徹落實科學發展觀,加強黨的建設的重要舉措;是維護財經秩序,保増長、保民生、保穩定的迫切需要;是實現從源頭上懲治和預防腐敗,加強作風建設的必然要求。(三)自查自糾(截至2022年6月18日)。我單位按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後,於6月18日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送教育局治理“小金庫”工作領導小組辦公室。三、自查自糾的做法(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈舉報電話、舉報信箱,注意發揮羣眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有着落。認真執行保密制度,切實保護舉報人的合法權益。四、自查自糾的結果(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專户。(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。(三)單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。(四)按照財政集中支付要求,我單位的現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。(五)按照清理範圍要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對2022年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查,通過清查,沒有發現上述違規違紀問題,清查結果在幼兒園全體教師會上進行了通報,並在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,為深入推進黨風廉政建設,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

【第4篇】小金庫自查自糾的總結報告

小金庫自查自糾的總結報告

根據市紀委、監察局、財政局、審計局《關於深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(20xx)28號)文件精神,我局認真開展“小金庫”問題專項清查工作,現將自查自糾情況總結報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保“小金庫”問題專項清查工作的順利進行,成立了由局紀委書記任組長,局黨委委員任副組長,局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領導小組,具體工作由局財務人員負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

接到市紀委、監察局、財政局、審計局《關於深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀發(20xx)28號)的通知後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項專項清查工作的重大意義,要認真對待“小金庫”問題專項清查工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求局機關和局屬單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監督

(一)我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入局財政統一核算,實行收支兩條線,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨賬户,未設任何形式的“小金庫”。