網站首頁 個人文檔 個人總結 工作總結 述職報告 心得體會 演講稿 講話致辭 實用文 教學資源 企業文化 公文 論文

公司物資採購制度【精品多篇】

欄目: 章程規章制度 / 發佈於: / 人氣:1.36W

公司物資採購制度【精品多篇】

採購管理制度 篇一

第一條採購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理籤批授權、財務部批准同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、採購人員須對自己採購物品的價格、品質負責。

4、採購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息庫,以書面形式彙報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。

6、採購時間要求:一般物品採購時間為3-5天,急用物品第二天必須採購回來,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。

7、採購部禁止採購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

9、採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日後的採購工作提供便利。

第二條採購崗位職責

1、瞭解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況,掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求,熟悉瞭解各種物品的採購計劃。降低物資食品採購成本,為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、瞭解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態,會同有關部門根據實際經營情況,合理、科學地根據採購計劃,對各種物品進行價格調查。

3、蒐集市場上各類物質的價格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資週轉。

4、大宗用品或長期需用的物資,根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關係,經常傾聽使用部門對物資採購工作的`意見,及進改進採購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作,對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產期,不進保質期已過一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關係。

8、嚴格執行酒店財務制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開展作業。

第三條臨時物品採購工作程序

1、臨時物品的採購申請:臨時採購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求,例:工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單,註明所需採購物品的名稱、規格、數量等

2、臨時物品的採購審批部門負責人簽字審核,檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補,並註明急需採購的原因。

3、臨時物品的採購實施:採購員根據部門所下的申購單直接採購,部門急用的物品採購必須當天完成;採購員將部門所採購物品購回後,需將申購單交給相關部門補籤手續。

4、臨時物品的採購驗證:採購購回物品後,倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收,驗收合格入庫後交與申請部門領用。

第四條採購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對於不符合採購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後,倉管應開入庫單,並將入庫單客户聯交採購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中,倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續,

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

採購管理制度 篇二

1、制定採購計劃

(1)餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率,對原材料進行預算並提交申請。預算必須是符合經營需要,合理存在的,必須適應經營需要。採購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

(2)計劃外採購或臨時增加的項目,並制定計劃或報告財務部經理審核;

2、審批採購計劃:,如果本次採購價格波動較大,物品屬於第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價格進行估計,待有關部門核實審批後才可進行採購。

(1)財務部將各部門的採購計劃和報告彙總,並進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算;

(3)將彙總的採購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批准的採購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批准的採購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資採購:

(1)採購員根據核准的採購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購,以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部,採購人員要按計劃或下單進行採購,以保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購,以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單,然後需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批准後方可付款;

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票採購人員不得使用支票。

③按酒店財務制度,付款1000元以上者要使用支票或委託銀行付款結款,1000元以下者可支付現款。

(2)報銷:

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單(入庫單),經出納審核是否經批准或在計劃預算內,核准後方可給予報銷。

②採購員若向個體户購買商品,可通過税務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

採購部業務操作制度

1、按使用部門的要求和採購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

2、向主管呈報調查表,彙報詢價情況,經審核後確定最佳採購方案;

3、在主管的安排下,按採購部主任確定的採購方案着手採購;

4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現貨採購和期貨採購;

5、貨物驗收時出現的各種問題,應即時查清原因,並向主管彙報;

6、貨物驗收後,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上採購申請單或經銷合同;

8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對審核,並辦理報銷或結算手續。

採購管理制度 篇三

1目的

加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

2適用範圍

本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。

3工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批准的物資採購計劃和文件,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2材料採購實行分級管理,物資種類分為:

4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資:其他建築材料、週轉材料等。

4.3材料採購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。

4.3.4重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准,施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

5材料採購合同

5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料採購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

5.3材料採購()合同必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準合同文本。

5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

6材料的驗證

6.1根據採購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場複試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

7本制度從公佈之日起施行。