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物資採購管理制度精品多篇

欄目: 實用文精選 / 發佈於: / 人氣:1.89W

物資採購管理制度精品多篇

公司物資採購管理制度 篇一

1目的

規範公司大宗商品採購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。

2適用範圍

適用於公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。

3職責

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的供應商)。

3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

4工作程序

4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

b工程部採購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,並輸入電腦供查閲。

4.1.2評審

a工程部採購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商,採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部採購主管説明原因,分管副總經理審批後才可重新選用。

4.2採購

4.2.1採購權限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資採購按《項目備用金管理辦法》執行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。

c超過500萬元的採購須上報集團。

4.2.2採購申請

《原材料/設備採購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。

4.2.3計劃的變更

a採購申請一經上報原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管説明原因,報分管副總經理批准。

4.3詢價

根據採購申請,工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

4.4議價

工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

4.5評審決議

工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部採購主管負責擬定《採購合同》(CG-06),報分管副總經理審核。

4.6.2合同簽訂

《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7合同執行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯繫發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料採購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進料檢驗

5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯繫組織發貨,並通知項目經理做好材料入庫前準備。

5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。

工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

材料出庫由項目經理批准,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。

如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。

5.2.3材料保管

原材料的保管由項目經理直接負責。

採購員崗位職責 篇二

1、採購員須注重職業道德修養,嚴格遵守採購紀律,積極按採購的規範和要求進行採購工作。

2、採購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通採購業務,選擇供應商時貨比三家,儘量壓低採購成本。

3、按採購工作的規範和流程進行有效工作,採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批後的採購計劃組織實施,確保生產經營過程中的物資供給。 5、有效進購所需物資,確保生產及銷售的順利進行。

6、負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,並制定《物料供應計劃表》。

7、負責辦理退貨、補貨事宜,並追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準:

1、採購物料供應準時。

2、物料的採購週期和物料的品質水平。

3、降低採購成本。 工作禁忌 物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格:

1、工作經驗:3年以上採購工作經驗。

2、專業背景要求:熟化工業的物料;

3、學歷要求:大專以上;

4、年齡要求:28歲以上;

5、個人素質:口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

物資採購管理制度 篇三

一、背景及意義

陝北:作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地,有着得天獨厚的能源發展優勢,而神木,作為陝北的煤炭大縣,處於能源大發展的`核心區域,未來幾年,經濟必將高速增長,我公司作為一家陝西知名大型國有能源集團所屬企業,在“十二五”規劃第一年,舉辦一場名家講堂,邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂,讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略,更好的瞭解國家宏觀經濟發展形勢,為各企業長遠發展提供決策支持,此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平台,也為公司各中心積累客户資源維護客情關係提供了良好的契機,並且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。

二、擬定講堂主題

國家“十二五”解讀

中國能源行業發展現狀與陝北煤炭基地可持續發展

三、擬定時間

20xx年9月

四、擬定備選地點

神木縣南亞華酒店

神木縣天峯國際酒店

五、邀請備選名家及簡介

張維迎:陝西人。

為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授,北京大學工商管理研究所所長,同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

林毅夫:中國知名經濟學家,原北京大學中國經濟研究中心主任、教授,博士生導師。

中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席,於20xx年獲選第三世界科學院院士,現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。

郎鹹平:中國知名經濟學家,美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院,密西根州立大學,俄亥俄州立大學,紐約大學和芝加哥大學教授。

作為世界級的公司治理和金融專家,主要致力於公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼併與收購、破產等方面的研究。

王健:(“十二五”解讀)

國家行政學院經濟學教研部主任,北京大學政府管理學院兼職博士生導師,中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師範大學經濟學院兼職教授,中華外國經濟學説史

研究會副祕書長,享受國務院政府特貼。

主要研究領域:宏觀經濟學,政府經濟學

六、商務規劃

(一)活動定位:

本次活動定位高端,邀請知名專家學者授課,邀請當地政府相關部門負責人出席,邀請區域內各知名企業主要負責人蔘加,邀請相關媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓:

本次活動計劃邀請嘉賓有:

1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;

2、陝北礦業公司及其下屬企業主要負責人;

3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;

4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;

5、陝西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;

6、神木縣政府相關部門領導;

7、其他社會名人;

七、規模及參加方式

(一)根據本次活動地點,講堂參加人數規模確定為260人,活動實行門票入場制,嘉賓佩戴嘉賓證,其他工作人員憑本次活動特製工作證入場;

(二)活動門票總數為240張,分為銷售門票與贈送票兩類,其中銷售門票140張,贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

八、合作單位

(一)合作伙伴

北京中智信達國際科技有限公司,該公司作為本次活動的主要合作伙伴,負責本次活動相關名家的商務邀請,負責配合對具體執行策劃案的編寫並參與執行。

(二)聯合承辦單位

陝北礦業公司

府谷能源開發公司

神木煤化工產業公司

陝西北元化工集團

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當地其他知名企業1-3家

九、日程安排

(一)邀請名家於活動前一天下午到達,安排與主要領導用晚餐、座談;

(二)講堂於次日早上8:30分開始,相關領導賀詞,神南礦業公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學院老師上午講授,解讀國家“十二五”規劃;

(四)主講名家上午與大家見面,安排下午講授;

(五)12:00結束上午講授,中午自助午餐;

(六)下午課程於13:30分開始,主講名家授課,講授

內容為“中國能源行業發展現狀與陝北煤炭基地可持續發展”;

(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;

(九)晚上邀請各企業主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”,為防止飲酒過度,每桌限定飲酒數量,在活動日程中提前告知;

(十)活動結束。

十、項目費用預算

(一)名家講義費:主講專家,次講專家,合計;

(二)活動備選紀念禮品:

禮品一:本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝,每套—元,合計—元

禮品二:高檔精裝名家簽名圖書一套,每套元,

(三)會場佈置及租金:

(四)活動餐飲:

(五)門票及資料設計、製作:

(六)廣告宣傳:

(七)其他費用:

本次活動預計支出額為-元,由邀請名家、活動紀念禮品、會場佈置及租金、活動宴請、門票及資料設計、

物資採購管理制度 篇四

一、類別

1、本制度所指採購物資分類三類:

A類:建築鋼材、黑色金屬等。

B類:設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。

除上述物資外,其它物資的採購管理另文規定,或總經理直接指示。

2、與採購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求(採購)計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、採購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價採購

4.2即時詢價採購

5、採購物資付款方式分為:

5.1延期付款。

5.2貨到後分期付款。

5.3貨到憑發票報銷付款。

6、總經理、副總經理負責

6.1、採購合同、計劃的批准、簽訂。

6.2採購付款的批准。

二、職責

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批准《採購物資詢議價報告表》

1.2審議決定採取公開招標方式的採購事項。

2、總經理負責

2.1採購合同的批准、簽訂。

2.2採購付款的批准。

三、程序

1、物資需求計劃及發放程序

1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(採購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(採購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求(採購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批准後,提報至需求物資的採購部門。

2、物資採購審批程序

材設部根據按照《物資需求及發放程序》彙總的《月度物資需求(採購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式,填寫《物資採購審批表》,經材設部經理審查,分管副總經理審核,總經理批准後實施《物資採購實施程序》。

3、物資採購實施程序

3.1物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》先核對採購內容,查閲《物資供應商登記表台帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批准的採購方式向廠商議價。

3.3採購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢價議價報告表》,經材設部經理審核,分管副總經理審核,總經理批准後進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核後再進行採購。

3.4召開採購領導小組會議審議批准。

4、採購物資驗收入庫工程程序

4.1採購物資到現場或項目部後,現場材料員提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格後,由採購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

5、採購物資付款工作程序

5.1採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經付款審批流程批准後辦理預付款手續。

5.2採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定,經審批流程批准後辦理報銷付款手續。

四、規定與標準

1、物資需求(採購)信息傳遞規定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求説明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

2、物資採購規定

2.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的`採購供應工作。

2.2物資採購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對於採購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資採購領導小組會議上提出,並由會議做出決定。

2.4凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須採取公開招標的採購方式,由招標小組(採購領導小組)確定相關事項。

2.5若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上,經主管審核後,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,採購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

3、採購物資驗收入庫、出庫規定

3.1採購物資到現場或項目部後,必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

3.2對於經檢驗和驗證不合格的採購物資,材料設備部門必須與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規範和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

4、採購物資付款規定

下列情況財務部應拒絕支付採購款項:

4.1與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

5、採購紀律規定

5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本着“節約、降本”的原則提報物資需求(採購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(採購)計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

5.3採購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序批准採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5.4採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5.5採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

6、售後服務

對於採購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。

6.1採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由材料設備部門負責聯繫。

6.2對於在使用過程中(質保期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由材料設備部門在規定時間內協調解決。

物資採購管理制度 篇五

1.目的

加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

2. 適用範圍

本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。

3. 工作職責

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4. 物資管理要求

4.1 按照批准的物資採購計劃和文件,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2 材料採購實行分級管理,物資種類分為:

4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資:其他建築材料、週轉材料等。

4.3 材料採購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。

4.3.4 重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准,施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

5. 材料採購合同

5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由合同成本部檢查監督。

5.2 各種材料採購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

5.3 材料採購合同必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準合同文本。

5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

6. 材料的驗證

6.1 根據採購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標文件中約定。

6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現場複試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

7. 本制度從公佈之日起施行。

釋義 篇六

(一)採購物資的分類

本制度所指採購物資分為三類:

A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外,其它物資的採購管理另文規定。

(二)與採購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、採購部門

(三)物資需求(採購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

(四)採購的方式分類

1、招標採購

2、固定廠商、長期報價採購

3、即時詢價採購

(五)採購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部,採購部門為供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部,採購部門為供應部。

(六)採購物資付款方式分為

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到後分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

物資採購管理制度 篇七

為了規範公司的物資採購行為,降低採購成本,加強對採購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。

二、物資需求(採購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃;

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

(一)採購原則:

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

2、供方評定原則;

3、職責分離原則,採購人員不得參與物資檢查驗收;

4、一致性規定,採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

(二)採購方式:

1、招標採購;2、固定廠商、長期報價採購;3、即時詢價採購。

(三)付款方式:

1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到後分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

(一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定採購數量,編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後,傳遞到供應部,物資採購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

(二)選擇採購渠道,確定採購價格

供應部接到經批准的《物資採購計劃單》,先核對採購內容,查閲《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核後,進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對採購物資進行驗證(設備採購由技術部配合),採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

採購物資到廠後,料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(採購)信息傳遞規定:

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求説明,特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資採購規定:

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須採取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)採購物資驗收入庫、出庫規定:

1、採購物資到廠後,必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

(四)採購物資付款規定:

下列情況財務部應拒絕支付採購款項:

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

(五)採購紀律規定:

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

(六)售後服務規定:對於採購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理

企管部是行駛採購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低於市場零售價格,並做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。