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倉庫管理規章制度多篇

欄目: 實用文精選 / 發佈於: / 人氣:2.17W

倉庫管理規章制度多篇

倉庫管理規章制度 篇一

為了保障庫存及出入庫的準確及存貨的絕對安全,避免公司資產受損流失,制定以下細則:

一、入庫

所有產品要符合入庫標準,按單收貨,做好標識,凡是出現下列情況之一的,不予以入庫,並及時向相關人員反映。

貨物數量與接收單據不符的`;沒有包裝或批量包裝破損的;碼放混亂清點困難的;無入庫單的;不符合成品庫屬性不相干的貨物。

二、出庫(發貨)

先進先出為基本原則,嚴格照單發貨。保管員核實數量後裝貨,裝車後再次複核(含裝卸人員),確保出廠數量的絕對準確。如因此環節贏虧庫,多發部分貨物由相關責任人按市場價全價賠償。責任分攤:保管員70%,裝卸人員20%,部門主管負連帶責任10%;少發部分由相關責任人負擔補發所產生的一切物流費用,並處以100-200元罰款。

三、日常管理

1.切實做好倉庫的“三防工作”,即防盜,防火防潮,防鼠蟲。因貨物丟失造成損失的,視情節處以貨款全價或一定額度處罰。

2.庫內禁止吸煙,違者罰款100元,工程明火作業須有人看管。

3.非業務相關人員嚴禁出入和逗留本庫,不聽勸告者給予經濟處罰。

4.倉庫要有良好的通風,產品要分類、隔牆、離地存放,要有必要的標籤,定期檢查、處理變質或超過保質期限的貨品。

5.倉庫存儲區“5S”化管理。即整理,整頓,清掃,清潔,素養。

倉庫管理規章制度 篇二

一、物資的入庫與驗收

1、原材料入庫。外購原材料到貨後,庫房管理員應按供應人員填寫的《採購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤後入庫。

2、產成品入庫。經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。

3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

判定不合格則需隔離堆放,並標識“不合格品”標識。

4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,並查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫,並報總經理批准後進行報耗。

7、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。

8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

9、入庫物資應及時入庫。

二、原材料的出庫與發放

1、凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

2、用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》後方可發放。

3、非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准,憑《領料單》發放。

4、物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,並及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

5、廢品庫內物資由生產部負責處理,並保留處理清單。並負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量或過磅,出庫時開具產品出庫單,並及時登記入帳。

三、物資貯存與防護

1、物資定期盤點數量,確認庫存的餘缺情況,上報相關部門,並有財務部進行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖,將物資合理佈局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

3、倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。

4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生鏽,發放問題及時處理。

5、做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用,不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。

7、對於長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。

8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清餘料原因,核對材料的應餘數,及時辦理退料手續及入帳。

9、對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

四、應急情況處理

1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時採取相應的措施。

2、滅火使用泡沫及乾粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

倉庫管理規章制度 篇三

一、目的:

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序:

1、物品入庫管理:

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格後入庫。

1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品製造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品製造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格後的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及台帳;如不符,則倉庫人員予以拒收並立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由採購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品製造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理:

2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批後和綜合部經理核准後的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須説明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

2.2物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後、綜合部經理核准後(領導授權亦可),倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

2.3物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後並經財務管理部經理、綜合部經理核准後(領導授權亦可),倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

2.4物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核准後(領導授權亦可),倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用户手中,並負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,並遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤後,並經質量部人員在相關單據確認後,由倉庫人員發貨;倉庫人員均於出庫當日將相關資料準確錄入電腦枱賬,不得隔日作業,以利於物品存量的精確。

2.9因特殊情況,由供應商直接發貨給用户的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用户。

3、借用物品管理:

3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批准、綜合部經理核准方可借用(領導授權亦可)。

3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委託)申請表》並簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批准、綜合部經理核准方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表於下季度首月5個工作日內發出,相關部門經理或指定專人在收到統計表後,根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況,並在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格後,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意後,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理:

4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備註欄填寫客户名稱及退回原因、合同號,經部門經理核實確認後,由質量部檢驗合格後並經綜合部經理核准,方可給予辦理退庫手續;

4.3合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,並將辦理完畢的單據轉給相關部門,由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,註明對應出庫單據號並給質量部簽字確認,以衝減借用人的借用帳;

4.4個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,並經綜合部經理核准後辦理退庫手續、並銷賬。

5、物品報廢:

5.1物品報廢原因:

倉庫

1)變質的(生鏽、黴變、蟲啃、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的;

2)生產過程中損壞的。

事業部

1)生產在途時,顧客取消合同;

2)因技術更改升級而造成報廢的;

3)已購買,但開發、銷售、生產更改滯後,經協調無法退回的;

4)合同發貨後,因系統無法升級而退回的;

5)己購物品,在生產時發現為不良,經採購人員與供應商協商不可退換的;

6)借用/試用後,經質量部判定為無法再修品;

7)因計劃失誤導致採購引起的。

5.2物品報廢流程:

1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核准後,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

2)相關責任部門人員憑具審批後的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項:

1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理:

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫,不得塗改,成品發貨必須附有《發貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

6.2物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認後方可入賬;

6.3物品帳必須與單據一致,每月底自查,發現操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,並由經辦人寫明調整單,報物控主管審核、綜合部經理審批後方可調整並通知財務部;

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

6.5倉庫人員每週及時將單據交於財務部,以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,並將各物品型號、規格用標籤紙列示於物品前,各項物品對應陳列其後。

7.2倉管員對於所經管物品的排列以利於先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

7.4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品,區分存放,並單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯温、濕度條件:温度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄於《倉庫温、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,並加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過於緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放,以防混亂。

7.15每月28號前結賬,併發送當月物品庫存情況給相關部門。

7.14年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,並隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核准後調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草,公司領導核准,解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相牴觸的,以本制度為準;

3、本制度由綜合部負責修訂,修訂週期為半年,報公司領導審批後頒佈執行。

四、附表:

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備(委託)申請表》

9、《報廢申請單》

倉庫管理規章制度 篇四

1、物品驗收:

(1)倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,並做到:

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的物品已損壞的不驗收

(2)驗收後,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交採購員報銷,一份交材料會計。

2.入庫存放:

(1)驗收後的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出餘數;卡片固定在物品正前方。

3.保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤於檢查,防蟲蛀、鼠咬,防黴爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

4.領發物資:

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。

(2)發貨與領貨:

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)並簽名,倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;

②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

5.盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發貨。

6.記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目瞭然;

(2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財户;

(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤後再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬;

(5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;

(6)直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來衝減材料成本,應由財務部衝減費用;

(8)進口物資要按發票的數量、金額、税金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

(9)對於發票、税單、檢疫費等尚未到的進口物資,於月底估價發放,待發票、税單、檢設費等收到、衝減估價後,再按實入賬,並調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

7.建立檔案制度

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫管理規章制度 篇五

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資週轉儲備的環節,同時擔負着商品管理的多項業務職能。它的主要任務是保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收發迅速,服務周到,降低費用,加速週轉。為了使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司的情況,特定本規定:

本倉庫流程圖如下:

一、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑採購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一概不接收入庫,同時必須馬上通知採購經辦人員及時處理。

3、入庫物資在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票後,沖銷原貨到票未到收料單,並開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致,如屬票到抵衝的,應在備註欄中註明原入庫時間,收料單上必須有倉庫管理員及經辦人簽字,並且字跡清楚。每批物資入庫合計金額必須與發票上的不含税金額一致。

二、出庫管理

各類貨品的發出,原則上採用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續,根據出庫憑證來發放貨物,領貨人員憑相關人員開具的相關憑證向倉庫領貨,領貨員和倉庫管理員應核對物品的名稱、規格、數量、尺碼、顏色,核對正確後方可發貨;倉庫管理員應開具領貨單,經領貨人簽字,登記入帳。一批物資出庫後,該並垛的要垛底要整理;該清點的要清點好。

三、打單

1、打單人員根據客服審過來的單,及時進行打單,以免耽誤發貨。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發貨的原則,及時通知倉庫主管每天可能要達到的發貨量,好讓主管做好心理準備,更合理的安排配備人員。

2、打單人員在打單的時候要避免電腦和打印機出現的工作而漏發貨。

3、打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單,空閒的時間要手寫了,給公司節約不必要的支出。

5、打單人員要及時通知物流公司來收包,讓包裹及時收走。 6.打單人員要及時出總單,不要影響到打包發貨。

7、打單人員在面單不夠的時候要及時通知網購主管訂面單,讓快遞公司迅速送面單來。

8、在大型活動之前打單要備好紙質和打印機電腦耗材,以免造成不必要的麻煩。

四、產品發貨

1、需嚴格按照流程:審單、打單、配單、配小單、驗貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應的工作,認真,仔細,高效率的完成工作。

2、倉庫辦公室要求發完的發貨單無特殊原因當天必須全部完成打包、發貨。

3、稱重人員,統計好每日出包量,核對好ERP系統,並要求物流公司相關人員簽名確認。

4、內部配總單需要部門主管簽字方可發貨。

五、退貨管理

(一)、店鋪退倉審批步驟:

1、店鋪貨品需要退倉時,店鋪負責人(經銷商)應提前提交書面申請,並附《退倉審批表》至公司業務部核准後,由業務部提前通知倉庫和物流人員,方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯繫退倉事宜。

2、公司相關部門接到退倉申請後,須在2個工作日內確定具體退倉時間,並以書面形式批覆退倉申請,確認貨品退倉日期。

3、經銷商或自營店負責人在接到《退倉審批表》批覆後,應嚴格按照批准退倉時間執行,在批准退倉時間內完成退倉工作。如未能在批准退倉時間內完成退倉工作,須再次提交退倉申請,否則,公司將不予受理。

4、自營店未經批准擅自退倉,給其他部門工作造成困擾者,公司將視情節予以處罰,同時相關責任人承擔因擅自退倉所產生的費用。

5、經銷商未經批准擅自退倉者,所產生的費用和相關損失由經銷商自行承擔。

(二)、退倉的包裝要求

1、吊牌問題。

每件貨品必須吊牌完整,無吊牌倉庫不接收,硬是有無吊牌的退回來,須領導簽字倉庫才接收。

2、貨品包裝問題。

貨品的包裝須保持衣面乾淨、整齊。相應的內外包裝袋須符合且完好(同品類的包裝必須用相應品類的包裝包好)。

3、同款貨品放置問題。

同款須放置在同一箱內打包,切勿分散裝箱。大於一箱時須把多出的放至另一箱中打包。

4、退倉箱內置清單問題。

5、退倉箱內須放置該箱貨品數量清單,清單必須體現每款明細,如款號、顏色、尺碼等,箱內附帶説明必須註明店鋪名稱和負責人姓名、聯繫電話;箱外標註貨號、數量等。

六、換貨管理

1、由倉庫辦公室人員清點好退貨數量,核對退換貨數量,核對正確後,打單人員可以打印快遞和發貨單給售後發貨。

2、售後按打單員給是退換貨明細去倉庫取貨,並把退回來的貨放到相應的貨品區,次品的放入次品區。

3、處理好退換貨之後,退貨明細應有倉庫主管和售後人員的簽字方可確認出庫。

七、盤點管理

1、盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對產品進行盤點。

2、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

3、盤點時需要儘量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

4、盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

5、倉庫應及時盤點庫存,盤點庫存及時交財務,務必在每次大型活動之前做次盤點,以備好貨。

八、倉庫貨品的堆放

1、入庫商品嚴格按照產品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。

2、對於存儲數量降大、熱銷產品放置在大量存儲區,以提高配貨分揀的效率。

3、由商超、代理商、網購退回來的無法再次銷售的的貨品,應登記清楚,放回次品區。

九、配貨注意事項

各工作人員在配貨過程中,要根據發貨單對寶貝進行核對,杜絕多配、少配或者配錯產品,多拿或者拿錯的產品,需主動放回原來的位置,或者放在指定的區域內,下班前統一整理放回原位,禁止出現亂拿拿錯的不負責的現象,一經發現,嚴格處理。配貨員將配貨丟失,由本人承擔給公司帶來的損失。

在配貨過程中,如有缺貨訂單,需要聯繫顧客的一定要先電話聯繫顧客,不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的不負責任的文字。配貨員在打電話,但因電話打不通、沒人接、關機、不是本人等情況下,可將訂單交給熟悉店鋪的售後人員進行處理。如在聯繫過程中,顧客直接要求退款,不可直接答應,應讓顧客上線和售後客服聯繫方可,倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。

十、倉庫工作環境

1、服裝的愛護和保護、根據保存的規定,在上貨、退貨、存貨時要保證服裝的乾淨、整潔,不能由於人為因素造成貨品的損耗。

2、各種物品要保持合理存放,避灰避塵,詳單詳細。

3、要注意倉儲區的温度、濕度、保持通風良好、乾燥不潮濕。

4、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施,以保證商品安全。

十一、衞生管理制度

為營造一個舒適、優美、整潔的工作環境,樹立公司良好形象,倉庫衞生區域包括:倉庫辦公室,配貨區、打包區和貨品區。

衞生標準:辦公室的桌面上無浮土,物品(茶具、文件)擺放整齊,桌椅擺放端正,各類座椅乾淨整潔,電腦、打印機設備保養良好,無灰塵、浮土。倉庫內無雜物無異味。衞生工作可空閒時間或者下班之前進行。

十二、倉庫的安全問題

1、每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,是否斷電。

2、門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須經倉庫主管允許方可進入。

3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告處理。

4、堆放貨和配總單貨時注意安全。

5、保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全

十三、倉庫工作人員的職責要求

主管:除遵守公司員工準則外,主管還要履行本職責任,庫房貨品的存置規劃:庫房員工的管理:貨品的定期整理(半月一查,主要是清理和整理統一存放)保證工作時間的有效:合理協調與完成網購部下發的發貨任務:有效制定倉庫工作人員的值班和上班休假。如遇到上貨和臨時緊急任務,主管要合理安排人員進行加班。

倉庫辦公室人員:按照職務説明書履行的職責,協助主管進行倉庫的日常管理工作,工作任務與值班安排的有效執行。

庫員:按照職務説明書履行的職責外,嚴格執行庫存作息時間,嚴格按照配貨單進行配貨,不能出現錯配、少配、多配情況的發生,服從主管的工作安排。

倉庫管理規章制度 篇六

一、目的

通過制定倉庫作業管理規定,指導和規範倉庫人員日常作業行為、操作流程,培養員工的規範意識,提高作業效率的作用。

二、倉庫管理員職責

負責倉庫的日常管理及維護工作;

做好倉庫物料的收發存管理,嚴格按照倉庫作業流程要求收發物料;負責物料的清點及檢驗,及時上報異常情況;

每日物料進出明細的記錄,收發日報表製作及入庫單、出庫單等單據的填寫;合理劃分倉庫區域,做到區域標註清晰、物料擺放清楚;及時反饋生產物料的短缺或過量採購等異常情況;

不良物料及廢棄物料的定期上報處理;

定期進行物料的盤點工作及月總結報告的製作;

三、倉庫作業流程

倉庫的作業流程主要涉及物料的驗收入庫,在庫管理以及領料出庫三大部分。

(一)物料的驗收入庫

1、物料到達倉庫,由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗,發現問題及時上報部門負責人、通知採購人員處理,並拍照留存。

2、收貨查驗完成後將物料置於暫存區,待質檢人員質量檢驗合格後再進行入庫的相關操作。

3、質檢完成,倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數量據實填寫入庫單,應註明發生日期、物料單價,然後由相應的採購人員交部門負責人簽字確認。

4、待經辦人(採購人員)、部門負責人簽字完成後,倉管員、財務部各持入庫單一聯做帳,採購人員持一聯做報銷憑證。

5、財務部系統入庫完成後,倉庫管理員將原材料由暫存區移入正常庫區,並根據原材料的屬性合理安排庫位,切記亂堆亂放。

(二)在庫管理

1、入庫完成,根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案,並設置相應的庫位標識,方便進行物料的管理。

2、保持倉庫通風、環境整潔、明亮,根據原材料的類別進行分開存放。

3、倉庫管理員在日常倉庫管理過程中,應定期對倉庫庫存進行盤點,確保賬、物一致。

4、及時處理廢舊原材料,分析產生廢料的原因,並提出解決方案。

(三)領料出庫(生產)

1、生產部門發出生產計劃,由生產部(經辦人)列出詳細的物料需求清單,並註明原料用途(嬰兒禮品盒、發射器、接收器),由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單,並註明日期及原料用途,確認無誤後自己簽字確認,經辦人也需簽字確認。

2、經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核,待簽字完成後方可辦理出庫手續,否則禁止出庫操作。

3、審核完成後,由倉管員將出庫單一聯交由財務部進行系統出庫。

4、系統出庫完成後,倉管員將所需原材料交給生產部,並由生產部(經辦人)進行物料數量、種類的清點以及質量的檢查等工作,確認無誤後由經辦人簽字確認。

5、倉庫管理員詳細記錄出庫時間,出庫經辦人,物料接收部門等。

四、倉庫作業管理規定

(一)物料的收貨入庫

1、收貨時必須進行拆箱查驗,包裝破損嚴重應當拒收。

2、物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。

3、收貨時要求採購人員提供相應物料的“發貨清單”,沒有發貨清單暫緩辦理入庫操作。

4、所有入庫物料的數量以及種類必須嚴格對照“發貨清單”進行查驗,新物料尤其需要仔細核對,必須認真檢查物料的質量。

5、物料查驗發現問題,必須立即通知部門負責人及採購人員

6、原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。

7、嚴禁先入庫後辦理入庫手續。

(二)在庫管理

1、物料按照劃分的規定區域進行擺放,不得隨意擺放,嚴禁在規劃的區域外擺放物料。

2、合理安排區域,採取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。

3、確保物料的標識正確,對標示錯誤的必須及時糾正。

4、保持倉庫通風,乾燥。

5、發現庫存物料與帳物不符需要及時上報並查明原因。

6、盤點必須保證數量的準確性和公正性,不得出現弄虛作假,虛報數據等情況。

7、物料庫存量低於警戒值時,倉管員應及時通知部門負責人。

(三)物料出庫(出庫領料)

1、嚴格按照“物料需求清單”發放物料,必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。

2、出庫完成後及時將物料交給生產使用部門。

3、內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。

4、未辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員應及時制止和糾正其行為。

5、出庫手續不全,不得辦理出庫操作。

6、嚴格按照倉庫出庫流程操作。

(四)來料異常及廢棄物料處理

1、來料異常必須及時通知部門負責人及相關採購人員。

2、廢棄物料不允許給採購辦理借料用以充當來料異常數量。

3、發現在庫物料異常,必須及時反饋上級部門處理。

(五)倉庫衞生及安全

1、每天對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用和損壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理以達到整齊、整潔、乾淨、衞生、合理擺放的要求。

2、物料區域擺放合理,做到合理擺放和規劃。

3、每天下班後檢查門窗、電源是否關閉,確保關閉後方可離開。

4、非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

5、倉庫內嚴禁吸煙,發現一例立即報告處理。

(六)其他要求

1、下達的工作任務無特殊原因需在規定的時間內完成,且保證工作品質。

2、上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

3、倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

4、對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

5、要保守公司祕密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。