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專項資金項目績效評價自評報告【精品多篇】

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專項資金項目績效評價自評報告【精品多篇】

專項資金項目績效評價自評報告 篇一

一、項目基本情況

(一)項目單位基本情況

婁底市交通運輸局為全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計劃統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。

(二)項目的實施依據

為加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脱貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用於全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。

(三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況

專項年度預算績效目標設定為:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元

績效指標設定為:

數量指標:完成農村公路改建150公里

質量指標:合格率達到100%

時效指標:20xx年底完工、完工及時率100%

成本指標:1000萬元

滿意度指標:羣眾滿意率90%以上

(四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

加快農村公路網絡的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有着十分重要的戰略意義。隨着國道、省道等骨幹線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連接國省道,延伸到鄉村組户,是公路網絡的基礎部分,也是直接服務於農村,造福於農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支範圍是:全市農村公路、橋樑及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示範村、美麗鄉村示範片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋樑改造;通組公路路基工程建設;撤併村後,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示範項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落後的行政村等。

二、資金使用及管理情況

(一)資金安排落實、總投入等情況

20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。

(二)資金的實際使用情況

1.項目資金使用情況分析

20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結餘。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峯縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。

(三)資金的管理情況

一是管理制度健全。按照市裏要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目建設和資金投入。

二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的。申報條件進行初步審核,然後報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審核,初步確定補助項目和補助金額,最後市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定後,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然後由市財政將補助資金按照文件上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。

三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審核,然後由縣市區彙總統一向我局出具申請報告,我局彙總報經局黨組集體研究審查後,再報市財政部門進行審定,最後由市財政局報市政府領導審籤,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。

(二)項目管理情況

農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作為交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。

四、資金績效情況

(一)績效目標完成情況

20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,為年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。羣眾滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峯縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。

通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作為交通工作的重中之重。

(二)綜合評價情況及評價結論

婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分為100分。

在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

專項資金項目績效評價自評報告 篇二

為進一步深化農產品加工企業技改項目財政扶持資金的管理,提高支農專項資金的使用績效,根據《xx市財政支出績效評價實施意見》(杭財績效〔20xx〕12xx號)和《xxxx年度本級績效評價項目計劃》等有關文件要求,經研究,決定對xx年度全市67家農產品加工企業技改項目實施績效評價。現將有關事項通知如下:

一、評價對象

xx年度全市67家農產品加工企業技術改造財政扶持項目。

二、組織形式

採取項目單位自評和市農產品加工企業技術改造項目財政支出績效評價工作領導小組綜合評價相結合的形式,對xx年農產品加工企業技術改造財政扶持的`67個項目(附件1)實施績效評價。

1、項目單位自評。全市67個項目單位根據績效評價內容、指標和標準進行自評,形成項目績效評價報告。自評報告內容包括:基本情況、項目績效目標、項目執行情況、自評結論、問題與建議、評價人員等。如項目實際績效與預期績效目標存在差異的,應在自評報告中作詳細説明,經各區、縣(市)財政局、農業產業化領導小組辦公室簽署意見後報市農業產業化領導小組辦公室(市農辦經濟發展處。項目單位自評工作由各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室負責組織實施。

2、綜合評價。市農產品加工企業技術改造項目財政支出績效評價工作領導小組會同各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室在各項目單位自評的基礎上,按照綜合評價不低於25%的比例對重點項目進行評價,並形成綜合評價報告。

三、評價內容、指標和標準

本次評價主要是對xx年全市農產品加工企業技術改造財政扶持項目的績效進行綜合評價;評價指標分業務指標和財務指標兩大類,權重按60%和40%分設,業務指標包括目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、經濟效益、社會效益、生態環境等二級指標;財務指標包括資金落實情況、實際支出情況、會計信息質量、財務管理狀況、資產配置與使用等二級指標,具體指標、評價標準。

評價結果分為優秀、良好、合格和不合格4個等次。優秀為90分以上,良好為75—89分,合格為60—74分,不合格為59分以下。

四、時間安排

xx年xx月xx日前全市67家農產品加工企業技術改造財政扶持項目單位完成自評工作,形成項目評價報告,經區、縣(市)財政局、農業產業化領導小組辦公室簽署意見後報市農業產業化領導小組辦公室(市農辦經濟發展處)一式2份;各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室在項目單位績效評價的基礎上,進行彙總,填寫項目評價情況彙總表(附件4,並形成書面總結材料報市農業產業化領導小組辦公室(市農辦經濟發展處)一式2份。9—xx月份,市農產品加工企業技術改造項目財政支出績效評價工作領導小組會同各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室對重點項目的績效評價情況進行抽查,並形成綜合評價報告。

五、有關要求

1、加強領導。開展xx年農產品加工企業技術改造財政扶持項目績效評價是一項全新的工作,時間緊、任務重、要求高。因此,各地要加強領導,落實責任人;要根據財政支出績效評價工作的要求,組織項目單位有關人員認真學習了《xx市財政支出績效評價辦法》(試行)、《xx市財政支出績效評價實施意見》(杭財績效〔20xx〕12xx號,熟悉績效評價工作程序和內容,按時完成績效評價工作。

2、20xx年農產品加工企業技術改造財政扶持項目單位要認真開展績效自評工作,圍繞設定的評價指標收集、整理評價所需的基礎資料,要按照自評報告的內容,實事求是地撰寫自評報告。同時,各項目單位要積極配合有關部門的綜合評價工作,主動提供相關資料,確保綜合評價工作的順利進行。

3、各區、縣(市)財政局、農業產業化領導小組辦公室要加強對項目單位績效評價工作的指導、監督和檢查,認真審核項目單位出具的績效報告並簽署意見。

專項資金項目績效評價自評報告 篇三

一、項目的建設必要性

1、項目的建設符合國家產業發展方向項目的建設符合國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衞生健康”第1條“預防保健、衞生應急、衞生監督服務設施建設”條款以及第5條“醫療衞生服務設施建設”條款。符合《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平,衞生健康體系更加完善”的經濟社會發展目標。

2、是完善公共衞生醫療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衞生基礎設施建設,不斷提高疾病預防和醫療救治能力,目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發公共衞生事件應急體系和衞生監督執法體系,提高公共衞生服務水平和應急處置能力。統籌城鄉衞生髮展,鼓勵、引導城市衞生資源向農村轉移,提高衞生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防,切實控制傳染病、地方病的發生和流行。要實現以上目標,就必須完善公共衞生醫療服務體系,建設各級公共衞生醫療機構,並逐步使之醫療現代化、先進化。

3.是保障人民身體健康,促進當地衞生事業發展的需要醫療衞生事業關係到人民羣眾的身體健康和生老病死,與人民羣眾切身利益密切相關,是社會高度關注的熱點,也是貫徹落實科學發展觀,實現經濟與社會協調發展,構建社會主義和諧社會的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富,無論是自身的發展、自我價值的實現,還是社會發展的參與和社會發展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發展衞生事業正是人民健康的保障。只有衞生事業發展了,人們的身體健康才會有保障,才能投身經濟建設之中。

4、是適應社會經濟發展,滿足醫療衞生事業發展的需要中醫院在全縣醫療機構中起着極為重要的作用。隨着經濟社會的快速發展和廣大人民羣眾物質、文化生活水平的不斷提高,對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系,對於及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發事件,保障人民羣眾生命安全,促進社會經濟發展是非常必要的。因此,進一步加強醫療基礎設施的建設,能夠改善醫療環境和佈局,發展醫療衞生事業,滿足人民羣眾對醫療服務的基本需求。

5、是醫療體制改革、醫院自身發展的需要建立完善的、適應社會經濟發展的基本醫療服務體系是我國衞生體制改革的重要內容,而救治能力又是基本醫療服務體系建設的關鍵環節。醫院加強自身建設,防治結合與進一步提高醫療衞生及配套設施、環境的現代化,是改善醫療體系落後現狀的重大舉措,將大大增強醫院綜合實力,大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系,適應市場經濟、技術力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下,醫院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環。

6、是公共機構建設適應城市發展的需要醫療事業的發展是城市發展的一個重要組成部分,也是衡量一個城市現代化水平和居住區文化環境質量的重要標準。本項目的建設有利於城市品位的提高和醫療環境改善,能夠滿足人民羣眾不同層次的醫療保健服務需要。

項目實施後將進一步擴大醫院影響力,進一步提高醫療條件,提升對公共衞生突發事件的應急處置能力,使醫院的'技術優勢、市場優勢和人才資源得到更好的發揮,同時對全縣經濟的發展、人民生活水平的提高和全縣衞生事業的可持續發展起到積極的推動作用。綜上所述,本項目符合國家產業政策,具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫療救治和應急救援水平,增強中醫院的醫療衞生綜合實力,實現跨越式發展,符合醫院的長期發展戰略和當地的發展規劃,同時中醫院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此,該項目的建設是十分必要的。

二、項目經濟社會效益

本項目建成後,可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平,對提高醫療質量、拓寬醫療業務範圍、滿足新時期廣大人民羣眾對醫療保健的需求有着十分重要的意義。其建設和發展對全縣醫療衞生事業的發展影響極大,對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發性公共衞生事件的能力提升、各級醫護人員技術水平的提高等方面發揮着極其重要的示範和指導作用。人民羣眾就醫更加方便,緩解人民羣眾看病難、看病貴的矛盾,是一項利民惠民的工程,是促進區域經濟社會和諧發展的重要措施。

專項資金項目績效評價自評報告 篇四

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市發展和改革委員會(以下簡稱“市發改委”)系市人民政府組成單位,內設行政審批服務科、國民經濟綜合規劃與服務業科、法規與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經濟建設投資公司等3個二級機構。20xx年編制人數136人,其中行政編制95人,事業參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。

市發改委主要職責是擬訂經濟社會發展戰略;加強和改善宏觀調控;綜合協調各項政策;推進經濟體制改革;引導和監管固定資產投資;推進產業結構戰略性調整和升級;促進區域協調發展;引導和調控市場;促進經濟社會協調發展;推進可持續發展;組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策;組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策;組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟的關係,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

2、項目的實施依據

項目前期工作經費

重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐,充分發揮重大項目對全市經濟和社會發展的支撐帶動作用,奮力實施市委、市政府“一箇中心、四個懷化”戰略目標,具有重要促進作用。根據《湖南省人民政府關於加強重大建設項目前期工作的意見》(湘政發〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據《懷化市人民政府關於加強重大項目前期工作的意見》(懷政發〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項目前期工作經費,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設,每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年,經市三屆人大五次會議審議通過,安排項目前期工作經費350萬元,主要用於全市重大項目前期工作。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

重大項目前期工作,是指從項目提出到開工建設前的各個工作環節,主要包括項目建議書(商業計劃書)、可行性研究(項目申請報告)、環境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核准、備案)等一系列工作過程。項目前期工作經費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經費,具有較強的政策性和特殊性。該經費的開支範圍是:重大前期項目的開發儲備、規劃設計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。

市本級列入20xx年市重點項目的標準是:交通、城建、商貿物流項目總投資1億元以上,且當年完成投資20xx萬元以上;工業和社會發展項目總投資3000萬元以上、農林水利項目總投資1000萬元以上,且當年完成投資1/3以上;商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上,且無非法集資現象。縣市區列入市重點項目的標準是:基礎設施及城市提質擴容項目總投資5000萬元以上、產業及產業園區項目總投資20xx萬元以上、社會發展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上,且當年完成投資1/3以上。

列入20xx年市重點儲備項目的標準是:總投資1億元以上,20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資536億元。其中,交通項目27個,投資80.33億元;城建項目71個,投資160.24億元;工業項目85個,投資104.81億元;商貿物流項目29個,投資37.10億元;農林水利項目27個,投資25.46億元;社會發展項目56個,投資54.29億元;商住一體化項目16個,投資52.30億元。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

項目總目標為:通過加強重大項目前期工作,充分發揮重大項目投資對經濟增長的拉動作用,不斷增強我市發展後勁,改善人民羣眾生產生活,實現我市經濟社會科學發展、跨越發展。

階段性目標為:根據懷化實際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個,全年計劃投資536億元,佔全市固定資產投資計劃的37.9%。其中,交通項目27個,投資80.33億元,佔14.98%;城建項目71個,投資160.24億元,佔29.90%;工業項目85個,投資104.81億元,佔19.55%;商貿物流項目29個,投資37.10億元,佔6.92%;農林水利項目27個,投資25.46億元,佔4.75%;社會發展項目56個,投資54.29億元,佔10.13%;商住一體化項目16個,投資52.30億元,佔9.76%。這批項目中新開工的177個,續建的134個,年內可竣工投產的77個。同時,市重點辦結合省、市“十三五”規劃,於8月份下發調度20xx年全市重點項目的通知,在11月份結合市委黨代會精神,科學構建20xx年重點項目盤子,初步提出20xx年重點投資7大板塊,326個重點項目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動全社會投資1800億元左。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

通過加強重大項目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省裏更多的項目佈局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項目的實施進度,發揮投資對經濟增長和社會發展的支撐作用。二是調整投資結構,促進產業優化升級,推動工業化、農業產業化和新型城鎮化重大建設項目的進程,發揮投資結構調整對經濟結構戰略調整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環節,推進重大項目遵守建設程序,符合國家產業政策和適應市場需求,防止低水平重複建設,從整體上提高投資效益和質量。

二、績效評價工作情況

1、前期準備。

根據《懷化市財政局關於開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構,從各科室和二級機構抽調3名業務骨幹組成工作專班,明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關於深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發〔20xx〕8號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規定和財務會計制度;部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規科等科室聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。

2、組織實施。

嚴格按照省、市有關文件要求,通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式,認真對照20xx年市發改委財政專項資金績效評價指標體系,對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分,最後上報委領導小組辦公室進行彙總,再報送市財政局。通過績效自評,進一步規範財政資金規劃編管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。

3、分析評價。

我委項目前期工作經費編制經費的資金管理和使用,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,主要用於全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據項目進度,及時撥付專項資金,達到資金設立目的,產生了極大的經濟社會效益。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

20xx年,市財政安排我委項目前期工作經費350萬元,資金到位率100%。

2、項目資金使用情況分析

項目前期工作經費支出340.82萬元,結餘9.18萬元。具體使用情況:辦公費支出52.24萬元,佔全部支出的15.33%;印刷費6.05萬元,佔全部支出的1.78%;諮詢費24.00萬元,佔全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元,佔全部支出的0.99%;差旅費124.98萬元,佔全部支出的36.67%;維修(護)費15.61萬元,佔全部支出的4.58%;會議費0.83萬元,佔全部支出的0.24%;培訓費0.94萬元,佔全部支出的0.28%;公務接待14.17萬元,佔全部支出的4.16%;勞務費0.61萬元,佔全部支出的0.18%;公務用車運行維護費34.98萬元,佔全部支出的10.26%;其他交通費用1.74萬元,佔全部支出的0.51%;其他商品服務支出費58.22萬元,佔全部支出的17.08%;辦公設備購置2.06萬元,佔全部支出的0.60%;贈與1萬元,佔全部支出的0.29%。

3、項目資金管理情況分析

一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法,我委成立了專項資金管理領導小組,由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長,分管重點項目和規劃編制的領導任副組長,有關人員任成員。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行,專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開,有力保證了項目資金的實施。

二是資金撥付審批手續完整。月初,各業務科室制定項目工作計劃,項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等並按程序報相關領導審批,項目結束後,按實際金額再報相關領導審批,並申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠佔、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的。控制,項目得到了切實的保障。

三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。

(二)項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

一是建立重點項目台賬,分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案,作為項目調度的主要依據。二是健全重點項目調度機制,全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創新出台了《重點項目巡迴講評制度》。由市委書記、市長帶隊,組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區、園區黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現場點評,對責任落實、投資形成進度、現場管理三方面進行計分考評,並納入年終市對縣市區綜合績效考評,並召開集中講評會進行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。

2、項目管理情況分析

我委堅持把重點項目建設作為發改工作的重中之重,保持項目推動強勁態勢。堅持把項目建設作為經濟工作的第一抓手,緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務,有效有力地推動了我市經濟社會加快發展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點建設項目21個,計劃完成投資43.2億元(不含打捆項目),預計實際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產投資的穩定較快增長,預計全年完成投資1149億元,對經濟增長貢獻率達56.5%,拉動經濟增長4.57個百分點。

(三)項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

我委不斷加強成本控制和成本規劃,建立嚴格的費用審批制度,組織發動廣大幹部開展各種降成本活動,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。

2、項目的效率性分析

(1)項目的效益性分析

20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個,總投資536億元,其中新開工項目177個,續建134個,竣工77個。目前開工311個,開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。

其中交通項目:重點建設項目27個,計劃完成投資80.33億元。

1、全部項目均已開工,1-11月累計完成投資70.91億元,達年度計劃的88.3%;

2、城建項目:重點建設項目71個,計劃完成投資160.24億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資133.01億元,達年度計劃的83%;

3、工業項目:重點建設項目85個,計劃完成投資104.81億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資101.86億元,達年度計劃的97.2%;

4、商貿物流項目:重點建設項目29個,計劃完成投資37.1億元。目前,開工建設項目29個,1-11月累計完成投資33.69億元,達年度計劃的90.8%;

5、農業(水利)項目:重點建設項目27個,計劃完成投資25.46億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資25.46億元,達年度計劃的100%;

6、社會發展及民生項目:重點建設項目56個,計劃完成投資54.29億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資62.4億元,達年度計劃的114.9%;

7、商住一體化項目:重點建設項目16個,計劃完成投資52.3億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資49.61億元,達年度計劃的94.7%。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

通過推進重點項目建設,極大地提升了我市經濟實力,取得了極大的經濟、社會和生態效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發電等3個項目進展較快,均提前開工建設;懷仁博世康醫藥物流健康產業園項目順利推進,如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區文化生態旅遊精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫藥學院等5個項目穩步實施,各項建設全面展開;芷江機場航站樓規模調整工可批覆已在抓緊申請落實,實質性建設即將啟動;全省打捆項目優先保障,着力實施,均完成省下達的各項任務指標。我市在調度20xx年全市重點項目盤子的基礎上,於11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區擴建、全市農村綜合服務平台等40個,年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產業和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化(廣告)創意、電子信息、電子商務等產業和產業園區快速發展;生態文化旅遊業跨越式發展,有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內外旅客、旅遊總收入分別增長11.4%;特色農產品精深加工業加快發展;中心城區綜合提質改造加速推進,等等。這些都成為懷化經濟社會發展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產業和經濟發展的信心和決心。

四、綜合評價情況及評價結論

1、評分結果

懷化市發改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。

2、評價結論

在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

五、績效評價結果應用建議

各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結果的應用工作,充分發揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結合評價結果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制,逐步發揮績效評價工作的應有作用。評價結果優秀並績效突出的:財政部門要在安排該項目後續資金時給予優先保障,加快資金撥付進度,或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優先考慮。評價結果為不合格的:財政部門要及時提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

我委建立了專項資金管理辦法,嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行。

樹立全局思維和底線思維,按照項目謀劃提前,項目前期提前,項目調度提前,項目開工提前“四個提前”思路,統籌年度重點項目建設工作。

(二)存在的問題

一是項目資金未嚴格按照預算執行。項目前期工作經費結餘萬元9.18萬元,執行率為97.38%,執行情況較好,其他專項資金明細項目核算不足,由於全市重點項目數量較多,賬面沒有細化到單個項目。

二是項目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項目前期經費使用沒有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據市委、市政府的工作重點和主管部門的調查瞭解給予部分重點項目支持。一些規模較小的重點建設項目未獲前期經費支持。

三是績效評價的指標設定有待細化。由於重點項目數量多,規模不一,單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。

(三)建議

建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,並對項目績效實施實時監控,有效防止專項資金擠佔、挪用現象發生,加大財政集中扶持力度,充分發揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規範性、安全性和有效性。加強企業財務規範管理,提高財務管理人員業務素質,應經常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。突出項目施工現場管理。對全市重點項目施工現場均實行掛圖作戰,統一設立項目施工標誌牌、工程建設質量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。

七、其他需要説明的問題

本次評價工作是在市發改委自己組織評價小組的指導下完成的,由於時間緊,業務範圍廣,指標不好確定,也受專業知識和評價能力的限制,對評價結果可能產生一定影響。

專項資金項目績效評價自評報告 篇五

一、基本情況

(一)項目總體情況

根據《五指山市嚴重精神障礙患者監護人申領獎勵補貼的實施方案》(五府辦[20xx]237號)精神,20xx年“以獎代補”專項資金47.1萬元納入財政預算。我市登記在冊的三級及三級以上嚴重精神障礙患者共151人,經相關職能部門對監護人的監護管理責任落實情況進行認定後,20xx年12月對符合領取條件的151名監護人落實了“以獎代補”政策,人均年度發放3000元,共45.3萬元,當年全部發放完畢。

(二)分解下達資金預算和績效目標情況

20xx年3月5日五指山市財政局下發了《關於批覆市級部門預算的通知》(五財[20xx]68號),下達項目預算資金47.1萬元。績效目標為幫助嚴重精神障礙患者監護人員更好地履行監護管理責任。

二、績效自評工作開展情況

(一)前期準備

擬定實施方案、評價指標體系等具體評價方案

(二)組織過程

制定並下發《市委政法委“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”績效評價工作方案》,成立委機關項目績效評價工作小組。根據項目特點,通過數據填報、實地隨訪、座談會等方法收集相關評價數據,按照規定的格式和內容進行項目支出績效自評,撰寫績效自評報告。

(三)分析評價

截止20xx年12月31日,本項目已完成,資金到位率100%,資金執行率為96.2%。

三、綜合評價結論

“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”綜合評價為:達成預期指標並具有良好效果,服務對象滿意度達100%。

四、績效目標實現情況分析

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”為市財政預算項目資金,資金總額47.1萬元,於20xx年3月份撥付到位,到位率100%。

2.項目資金執行情況分析

“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”共計47.1萬元,截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,項目資金執行率96.2%。項目資金執行率未完成的原因是:我市登記在冊的三級及三級以上嚴重精神障礙患者共151人,由於嚴重精神障礙患者管理屬於動態管理,為保障“以獎代補”政策惠及新增患者,本項目年初預算按157人(人均3000元)申請財政資金,因此造成項目資金執行率未完成的情況。

3.項目資金管理情況分析

市委政法委對“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”的使用撥款程序規範,符合國家有關財務規定。項目支出嚴格按照《五指山市嚴重精神障礙患者監護人申領獎勵補貼的實施方案》(五府辦[20xx]237號)要求,由相關職能部門核查認定監護人在年度內履行監護管理情況,被監護人未發生肇事肇禍行為的,通過“一卡通”按時足額計發獎勵補貼。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)項目完成數量

截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,完成率96.2%,全部用於對符合領取條件的監護人發放獎勵補貼。

(2)項目完成質量

通過本項目的實施,幫助嚴重精神障礙患者監護人員更好地履行了管理責任,提高了對嚴重精神障礙患者救治救助力度。項目完成質量為優。

(3)項目實施進度

截止20xx年12月31日,“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”完成實施。

(4)項目成本節約情況

20xx年登記在冊的三級以上嚴重精神障礙患者共151人,經嚴格核查,對符合領取條件的151名監護人落實了“以獎代補”政策,人均年度發放3000元,共45.3萬元,節餘資金1.8萬元。

2.效益指標完成情況分析

(1)項目實施的經濟效益分析

項目實施的經濟效益主要體現在減輕了患者家庭的經濟負擔。

(2)項目實施的社會效益分析

通過項目的實施,進一步提高了患者監護人員履行監護管理責任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發生,20xx年全市未發生嚴重精神障礙患者重大違法犯罪案(事)件。

(3)項目實施的生態效益分析

“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”項目不產生生態效益。

(4)項目實施的可持續性影響分析

通過項目的實施,進一步提高嚴重精神障礙患者監護人員履行監護管理責任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的。發生,具有可持續性。

3.滿意度指標完成情況分析

已組織實施並完成項目,服務對象的滿意度達到100%。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目為經常性項目,當年已經完成績效目標。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

1.利用項目績效監督,將促進本單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

2.在績效自評結果的運用中,積極探索建立績效自評結果的責任追究制度,把績效自評結果與經濟責任審計結合起來,建立公開、警示制度,對績效自評中發現的違紀違規行為堅決進行揭露和處罰。

3.在5月20日前將《中共五指山市委政法委員會20xx年嚴重精神障礙患者監護人“以獎代補”經費項目績效自評報告》報送市財政監督管理局,待審核後發佈到五指山市政府的網站,向社會公開,接受羣眾的監督。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

一是領導重視。市委政法委高度重視專項資金的使用,嚴格資金審批,提供資金的使用效益,二是管理規範,按照項目資金管理辦法來嚴格執行,強化監督檢查,有效規範和加強專項資金的管理。三是專款專用,嚴格按照省、市專項資金管理辦法的規定,做到專項核算,專項專用,沒有截留、擠佔現象。

八、其他需説明的問題

專項資金項目績效評價自評報告 篇六

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性

隨着經濟、政治高速發展,人民羣眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經成為政府機關工作的重點,文化展館是開展羣眾文化活動,給羣眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

2、項目的必要性

為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經濟發展成果,為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利於節約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業建設,滿足公眾文化需求,促進經濟和社會發展,將發揮重要作用。

二、項目經濟社會效益

1、經濟效益分析

本項目為綜合文化展館建設工程,建成後可以有效地帶動文化教育、旅遊、會展服務的'發展,可產生較好的經紀效益。

2、社會效益分析

展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特徵。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。

(1)本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來,經濟發展勢頭強勁,帶動了社會各項事業的發展,各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

(2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平台,將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等,同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面,以此為平台更好地展示日新月異的城市發展。

(3)完善了城市功能。展覽館建成後,填補了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。

專項資金項目績效評價自評報告 篇七

根據石屏縣財政局關於項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評。現報告如下:

一、自評工作開展情況

自評過程中,本着強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數據採集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,並評估資金的使用效率和工作開展情況。

我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯發〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環發〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目二期經費54萬元、紅財農發〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。

二、自評結果概述

各預算項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規,會計核算規範,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態效益、經濟效益和可持續影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調動了項目區貧困羣眾的`生產積極性,改善交通環境,在優化產業結構,增強發展後勁,促進貧困羣眾增收和經濟發展的基礎上,極大地改善了項目區羣眾的生產生活條件,促進各民族共同發展,共同進步、共同繁榮,實現民族平等,營造出穩定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優。發現問題:項目資金支出前鬆後緊,謀劃不充分。

三、下一步工作措施

下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業務素質和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據,使有限的預算資金產生更大的效益。

專項資金項目績效評價自評報告 篇八

一、部門(單位)概況(10分)

1、縣統計局是負責本縣統計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。

2、在職10人。共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業編制5人)

3、主要職責

(一)貫徹執行國家、省、州統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度、統計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統一的基本統計制度;完善和統一全縣各項核算制度和方法。

(二)承擔領導和協調全縣統計工作,指導全縣統計工作業務和國民經濟核算工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;依法治理統計工作,宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施細則》以及《省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施,開展對統計違法案件的調查和查處工作,維護統計數據的準確性、真實性。

(三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案並組織實施,彙總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。

(四)負責組織實施農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的統計調查,建立全縣經濟社會發展監測評價制度及指標體系,對重點鄉(鎮)和重要領域實施監測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅遊、教育、衞生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計資料。

(五)建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度,依法對重要統計數據進行審核、監控的評估,組織指導統計基層基礎建設。

(六)負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析和預測,定期發佈全縣經濟社會發展情況的統計信息,向縣委、政府及有關部門提供統計諮詢建議,向社會公眾提供統計信息服務。

(七)會同有關部門做好社會經濟運行監測統計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。

(八)加強統計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發揮好全縣統計系統廣域網的服務功能。

(九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統計科學研究工作。

(十)承擔縣政府公佈的有關行政審批事項。

(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、專項資金收支情況(10分)

專項資金收入情況:20xx年收省局撥付專項資金資金共計23.6萬元整,其中:包括農普兩員補助資金10萬元,平安建設調查補助經費1.6萬元,旅遊等調查經費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。

專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規定執行,此次績效評價過程未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

(一)按省、州規定發放鄉鎮兩員補助費共計10萬元使用情況:已經全部下發17個鄉鎮,其中:米龍鄉5000元,波斯河鄉7500元,德差鄉5000元,八角樓鄉7500元,惡古鄉5000元,麻郎措鄉5000元,木絨鄉5000元,河口鎮7500元,八衣絨鄉5000元,牙衣河鄉5000元,紅龍鎮5000元,呷拉鎮7500元,西俄洛鎮7500元,祝桑鄉7500元,瓦多鄉5000元,普巴絨鄉5000元,柯拉鄉5000元,經費支出總額10萬元。

(二)20xx平安建設調查補助經費1.6萬元使用情況:辦公費1.6元。包括購置開展平安建設調查工作辦公文具等辦公用品。

(三)旅遊等調查經費2萬元,1.辦公費10883元,包括開展各項調查工作辦公用品購買;2.印刷費9117元,包括統計調查表打印等費用。經費支出總額2萬元。

(四)基層基礎建設補助10萬元,1辦公費100000元,用於購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經全部列入本單位固定資產。

三、專項支出管理情況(56分)

(一)項目績效目標設置(20分)

為加強和規範我局專項資金管理,充分發揮專項資金使用效益,依據相關的法律和規定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規定,遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則。

(二)綜合管理情況(26分)

為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室幹部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,取得一定經濟、社會、環境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,按照財經制度的有關要求,做到專款專用,專人保管,保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

(三)績效目標完成情況(10分)

1、20xx年安排的4個專項資金共計23.6萬元已經全部撥付到位,並全部按期支出使用。為確保專款專用,發揮應有作用,我局制定了嚴格的`專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。

2、本局的專項資金主要用於統計調查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局裏的財務管理制度,統一嚴格管理。

3、(1)委託業務費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用於辦公用品購買。

(2)農業普查兩員經費10萬元,全部發放至各鄉鎮。

(3)旅遊等調查經費2萬元用於調查工作中下鄉補助和產生的差旅費。

(4)基層基礎建設補助10萬元全部用於局維持機構正常運轉所需的公用支出。

四、自評結論及建議(20分)

1、我局切實做到財務管理健全規範,沒有發生違法違規現象,我局將在以後的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經費的使用效率。

2、我局認真對20xx年專項資金項目績效進行了評分,評分結果是96分。