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財務報銷制度及報銷流程詳細版【精品多篇】

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財務報銷制度及報銷流程詳細版【精品多篇】

財務報銷制度及報銷流程詳細版 篇一

(一)費用標準:

(二)費用標準及補充説明:

1、特殊安排出差由總經理會同有關負責人制定,差旅費實行包乾制,報銷時必須提供住宿和餐飲發票,實際發生未達到標準金額,不予補償;超出標準部分由員工自行承擔。

2、實際出差天數的計算以所乘坐交通工具時間到返還時間為準,以小時計算,超過3小時不滿6小時計半天,超過6小時計1天。

3、出差所發生的車旅費用,按發票進行報銷,但需在發票背面註明日期、出發地點、到達地點等詳細信息。

4、宴請客户需由總經理批准後方可報銷招待費。

5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

(三)報銷流程:

1、出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細説明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經理批准。

2借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

3、購票:出差人員持審批過的出差申請表複印件,到行政人事部申請訂票。

4、返回報銷:出差人員應在出差任務完成後及時辦理報銷事宜,流程同日常報銷。

財務報銷制度及報銷流程詳細版 篇二

(一)資費標準:員工因公辦事或者加班,可憑公交車票據報銷交通費;加班至晚上10:00以後或因特殊原因由主管經理批准後乘出租車,公司可報銷出租車費。

(二)報銷流程

1、員工整理交通車票,按規定填好《交通費報銷單》(須填寫坐車起始站點)

2、審批:按日常費用審批程序審批。

3、員工持審批後的報銷單到財務處辦理報銷手續。

辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

(一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由會所行政人事部統一管理,集中購置並指定專人負責。

(二)報銷流程

1、購置申請:公司行政人事部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,填寫購置申請單報分管領導後購置。

2、報銷程序:經辦人憑藉款手續進行報銷。不需入庫的物資,需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。

3、費用歸集:財務部按月根據行政人事部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。

招待費及其他費用報銷制度及流程

(一)費用標準

1、招待費:為了規範招待費的支出、招待費應事前徵得分管領導的同意。

2、其他費用:根據實際需要據實辦理。

(二)報銷流程:

1、招待費由經辦、人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。

2、其他、費用報銷參照報銷制度及流程辦理。

財務報銷制度及報銷流程詳細版 篇三

1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

⑴、報銷發票單位名稱需寫全稱;

⑵、項目部租賃房屋需以單位名義籤協議、並需對方開據房屋租賃專用發票;

⑶、原則上跨年度發票不允許報銷;

⑷、發票內容與報銷單內容一致;

⑸、具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;

⑹、報銷單上需寫明所附單據數量;

⑺、報銷時需將發票分類,按報銷類型分行填列報銷單據,報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。

3、費用報銷基本流程及審批管理:

⑴、總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。

⑵、貨幣資金支付的批准方式為書面方式。

⑶、部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。

⑷、財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。

⑸、出納收到報銷單後應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對於不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

⑹、報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任,在費用發生後必須取得合法有效的憑證。

4、報銷時間的具體規定

公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求:

⑴、報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意塗改;

⑵、報銷單封面與封面後的託紙必須大小一致,各票據不得突出於封面和託紙之外(票據過大時應按封面大小摺疊好);

⑶、各票據應均勻貼在報銷單封面後的託紙上,整份報銷單各部分厚度應儘量保持一致;

⑷、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

⑸、報銷單據金額、類型相同的(如車票等),應儘量張貼在一塊,並按金額大小排列;

⑹、報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閲到報銷金額;

⑺、報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

⑻、報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,並經部門領導有效批准;

⑼、有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單;

財務報銷制度及報銷流程詳細版 篇四

(一)費用標準

1、移動通訊費:依照通訊費補貼辦法執行。

2、固定電話費:由行政從事部指定專人每月、20——23日前查清費用,按日常費用申請程序審批後交財務部處理,處理完後程序辦理相關手續。若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。

(二)報銷流程

1、人事部制定執行標準交財務部,財務、部每月中旬(23日前)統一按標準和報銷流程集中報銷通訊費用。

2、固定電話費由行政人事部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續。

財務報銷制度及報銷流程詳細版 篇五

一、財務管理制度

第一條

為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

第二條

本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、税費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別説明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條

本制度適用公司全體員工。

第四條

借款管理規定

(一)出差借款:出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

(二)其他臨時借款,如業務費、週轉金等,借款人員應及時報帳,除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四)借款銷賬規定:

(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單範圍使用的,須經主管領導批准,否則財務人員有權拒絕銷帳;

(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第一條

借款流程

(一)借款人按規定填寫《借款單》,註明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得塗改)、支票或現金。

(二)審批流程:主管部門經理審核簽字→財務經理複核→總經理審批。

(三)財務付款:借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。

第二條

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第三條

費用報銷的一般規定

(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,註明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得塗改);簡述費用內容或事由。

(三)按規定的審批程序報批。

(四)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第四條

費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門複核→總經理審批→到出納處報銷。

第五條

差旅費報銷制度及流程。

(一)費用標準:

職務

交通工具

住宿標準

伙食標準

外埠市內交通費用

一般員工

火車硬卧

120元/天

30元/天

30元/天

部門負責人

火車硬卧

150元/天

40元/天

40元/天

總經理助理

飛機

200元/天

50元/天

50元/天

總經理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

(二)費用標準的補充説明:

1、住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準,12:00以後出發(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(或12:00以後到達)以一天計。

3、伙食標準、交通費用標準實行包乾制,依據實際出差天數結算,原則上採用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4、宴請客户需由總經理批准後方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

二、報銷流程

1、出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經理批准。

2、借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

3、購票:出差人員持審批過的出差申請複印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面説明情況,經審批人簽字後報財務備案)。

4、返回報銷:出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條

電話費報銷制度及流程

(一)費用標準

1、移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。

2、固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、財務部通知員工於每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。