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1、公司總賬核算(資產、負債、收入、成本、費用、利潤核算);
2、公司內外部往來賬核對、資金賬核對;
3、編制會計報表、統計報表;
4、公司外部(工商、税務、財政等)關係維護;
5、會計檔案整理及歸檔。
嚴格按照會計準則和公司財務管理要求,對相關業務及時進行全盤賬務處理;
負責編制和登記各類日記賬、明細賬、總賬並定期結賬,出具財務會計報表;
確認公司收入與成本、費用;
負責應收賬款、應付賬款的對賬工作;
負責核對、認證進項發票,購買、開具銷項發票,存貨的盤點;
負責銷售人員提成的核算,工資的核算;
保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂並定期歸檔;
領導安排的其他工作。
1、 進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、 日常納税申報,接受税務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
3、 經營合同管理以及跟集團總部對接;
4、完成財務部門負責人安排的其他工作,並積極配合其他部門的日常財務事宜。
1、熟練用友總賬模塊,合理歸類各項成本費用及憑證處理;
2、根據釘釘上的出差申請,進行費用報銷單的審核;
3、根據採購部生成的發票,核對應付模塊實際發票金額、税額生成憑證;
4、根據用友數據,出具一些報表;
5、領導交辦的其它事項
1.負責日常財務核算,嚴格根據財務收支計劃和財務會計制度審核各項支出;
2.按照國家會計法規制度和公司的有關規章制度,在財務總監的指導下建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
3.編制記賬憑證、登記會計明細賬及總賬、結賬、對賬,做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚,按期對賬、報賬;
4.進行成本、費用的核算,按照經濟核算原則,定期檢查,做好成本日常控制工作;
5.與各部門溝通,銜接好收付款的催收支付等工作並及時核銷;
6.負責税務申報及税控系統的維護,按時向税務機關進行納税申報,準時報送財務報表,做到內容完整,數字準確、真實,辦理公司有關税收的繳納、查對、申請、複查等各項工作;
7.及時編制各類對外、對內財務報表及報告;
8.負責與財政、税務等有關部門保持良好的關係。
1、每月入、衝賬傳票及編制財務相關報表等
2、每月申報增值税、附加税、季度申報所得税
3、年度彙算清繳、工商年檢申報等
4、購買/開立發票及資金預估表製作等
5、主管臨時交辦事務處理
1、 核算公司應收款項(客户),應付款項(供應商、廠家),對銷售門店及跟單部進行賬務管理。
2、 核算公司庫存物資,與倉庫進行對接,對倉庫進行監盤,確保賬面與實物物資的準確性。
3、 錄入《收款明細表》,每日更新每個定單的收款情況,月終統計應收帳款餘額,根據《收款明細表》每日初審出庫單,確保收齊貨款方可出貨,若有上門收餘款的,及時與相關人員跟蹤落實。
4、及時核對送貨費用,進而更新訂單的送貨情況,對未送貨訂單進一步跟進,進而更新訂單的送貨情況,對未送貨訂單進一步跟進,每週一及每月初統計各店業績、各品牌業績報表及個人業績、排名:
5、審核倉庫的出入庫單、調撥單、採購退貨單,庫存帳,監督庫存數據,為與工廠對數提供依據。
6、初審跟單部的提貨單,審核產品型號,單價,數量等方面的審核登記,確保提貨單應付款的準確性,確保每次的提貨單不會出現重付款;
7、 核算公司營業收入、成本、利潤; 核算公司費用項目,並對費用進行歸納彙總;
8、核算人員薪資, 製作公司工資表;
9、審核銷售訂單,對銷售部門提交上來的銷售合同單填寫規範及其交款情況進行審核,發現不規範的通知其糾正,交款金額未達到最低交款規定的通知其讓客户儘快交齊;
10、根據《銷售成本明細表》,查找每個產品的成本,分析成本,計算毛利率。
1.根據公司年度税務籌劃預算表對公司的收入、成本、費用等進行全方位的跟進及比對,對不達標的項目及時作出提示及跟催;
2.負責公司員工日常報銷的單據的審核及整理。
3.負責公司養殖過程的資料(採購入庫/生產環節/出庫銷售)進行文件整理、歸集。
4.填制和審核會計憑證,編制並析財務報表;
5.及時配合外賬提供賬務處理所需要的資料;
6.負責銀行的變更、年檢相關事務辦理;
7.負責公司員工薪酬審核及發放;
8.其他領導安排的事情。