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  • 行政事業單位內部審計報告(新版多篇)
    發表於:2023-11-15
    內部審計報告篇一供電公司審計部:縣電力局始建於一九九一年九月,於一九九八年八月被供電公司(原地區電力局)協議代管,屬自收自支企業化管理的事業單位。下轄11個供電所、3個專業所、3個多...
  • 行政(事業)單位領導述職報告
    發表於:2021-04-05
    第一篇:行政(事業)單位領導述職報告範文尊敬的各位領導、同志們:2014年在院領導的關心支持下,在同志的幫助配合下,緊緊圍繞黨組年初確定的工作目標,恪盡職守,紮實工作,較全面地履行了崗位職責...
  • 行政事業單位內控報告精品多篇
    發表於:2023-10-16
    行政事業單位內控自查報告篇一根據市社保局《關於轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求,我局高度重視,抽調精幹人員組成檢...
  • 淺述行政事業單位內部控制建設的必要性
    發表於:2021-04-07
    作為行使國家職能和提供社會公共服務的主體,行政事業單位在我國政治經濟生活中發揮着重要的作用。隨着經濟的不斷髮展,社會環境愈加複雜,行政事業單位面臨更多挑戰。嚴控則強,失控則弱,無控...
  • 行政事業單位年度報告多篇
    發表於:2023-11-26
    【第1篇】行政事業單位國有資產年度報告管理辦法全文為了做好新形勢下資產管理工作,加快建立與國家治理體系和治理能力現代化相適應的行政事業單位資產管理體系,更好地保障行政事業單位...
  • 事業單位內審工作總結多篇
    發表於:2020-02-06
    一年的時間很快過去了,在一年裏,我在領導、科室領導及同事們的關心與幫忙下圓滿的完成了各項工作,在思想覺悟方面有了更進一步的提高。親愛的讀者,小編為您準備了一些事業單位內審工作總結...
  • 行政事業單位內部控制建設自查整改報告
    發表於:2021-11-18
    行政事業單位內部控制建設自查整改報告為貫徹落實《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照市財政局《關於開展行政事業單位2016年度內部控制報告監督...
  • 單位內部審計工作計劃多篇
    發表於:2023-12-12
    單位內部審計工作計劃篇1一、財政收支審計根據省審計廳要求,我縣今年安排12個財政收支審計項目,包括:1、本級預算執行審計7個,即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經...
  • 企業內部審計報告 企業內部審計報告新版多篇
    發表於:2023-11-24
    單位內部審計報告篇一2021年以來,在公司領導的關懷和指導下,我與審計部近兩任經理一道,帶領審計部的全體同仁按照審計計劃,積極主動地開展內部審計工作。組織(參與)__年後續審計、專項審計和...
  • 行政事業單位內部控制報告管理制度
    發表於:2021-11-10
    國有資產管理內控制度一、加強制度建設,強化內部控制制訂並下發《固定資產管理暫行辦法》,強化各科室資產管理意識,不斷完善科室資產管理制度,規範各科室購置、使用管理、處置資產等管理行...
  • 事業單位內審工作總結
    發表於:2018-08-19
    總結一年的工作,儘管有了一定的進步和成績,但在一些方面還存在着不足。比如有創造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待於在今後的工作中加以改進。在新的一年裏,我將認真...
  • 企業內部審計報告多篇
    發表於:2023-12-12
    【第1篇】電力內部審計在施工企業工程管理控制的作用調研報告面對強烈競爭的市場經濟,實施公司治理及內部控制已經成為企業進入資本市場的門檻,但是顯然規章制度的建立並不代表企業已經...
  • 行政事業單位內部控制工作總結
    發表於:2021-03-06
    行政事業單位內部控制工作總結按照財政部門關於做好行政事業單位內部控制工作的部署要求,我所高度重視,及時召開動員部署會議,明確內控目標、落實責任,加大宣傳培訓,內控制度貫徹執行初見成...
  • 行政事業單位內部審計制度【新版多篇】
    發表於:2023-11-19
    淺談行政事業單位內部控制制度篇一淺談行政事業單位內部控制制度作者:馬明霞摘要:行政事業單位的內部控制制度是為了進一步提高行政事業單位內部管理水平,規範內部控制,加強廉政風險防控機...
  • 事業單位內部控制工作報告多篇
    發表於:2023-11-11
    【第1篇】行政事業單位內部控制報告編報工作按照省、市關於度行政事業單位內部控制報告編報工作的工作部署,松花湖管委會召開專門工作會議進行安排部署,指定專人負責,並強調各部門加強協...
  • 行政事業單位內部控制精品多篇
    發表於:2023-12-09
    淺析行政事業單位如何加強內部控制篇一淺析行政事業單位如何加強內部控制朱少國/河南省潢川縣財政局【摘要】隨着我國財政體制改革的深入,建立完善的內部控制制度已勢在必行。本文從內...
  • 單位內部審計報告多篇
    發表於:2023-11-12
    【第1篇】單位內部審計報告範文單位內部審計報告範文審計時間:xx年4月14日-xx年4月16日審計重點:賬務處理的規範性、經濟業務的真實性審計結果:通過這幾天對集團公司下屬單位的賬務審計,首...
  • 行政事業單位國有資產分析報告內容提要
    發表於:2017-11-11
    行政事業單位國有資產分析報告內容提要為適應向全國人大常委會報告國有資產管理情況工作的要求,根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號)、《事業單位國有資產管理暫行辦法...
  • 行政事業單位資產分析報告
    發表於:2017-11-19
    行政事業單位資產分析報告根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號)、《事業單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第36號)和《行政事業單位國有資產報告制度》等有關規定,現對...
  • 行政事業單位會計報告多篇
    發表於:2023-11-26
    【第1篇】行政事業單位資產清查工作報告【精品】【行政事業單位資產清查工作報告】根據《寧波市行政事業單位資產清查工作實施方案》、《實施細則》和《奉化市人民政府辦公室轉發市財...
  • 企業內部審計報告【多篇】
    發表於:2023-11-24
    企業內部審計報告企業內部審計報告篇一內部審計是在組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。有效...
  • 行政事業單位自查報告多篇
    發表於:2023-11-26
    【第1篇】行政事業單位財務大檢查的自查報告為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權力的運行監督制約,從源頭上預防腐敗現象發生。縣糧食局根據3月14日全省《嚴格資金管理,防範...
  • 單位內部審計報告精品多篇
    發表於:2023-11-15
    單位內部審計報告篇一審計時間:__年4月14日-__年4月16日審計重點:賬務處理的規範性、經濟業務的真實性審計結果:通過這幾天對集團公司下屬單位的賬務審計,首先對公司的整體框架和業務性質...
  • 行政事業單位內部審計(精品多篇)
    發表於:2023-11-19
    行政事業單位內部審計問題及建議論文篇一行政事業單位內部審計問題及建議論文摘要:目前行政事業單位內部審計制度建設,主要是從《審計法》、《內部審計準則》、《審計署關於內部審計工作...
  • 行政事業單位內部控制制度(多篇)
    發表於:2023-11-19
    行政事業單位內部控制制度篇一醫院行政值班是指在節假日、雙休日期間,由部分行政人員組成的一種正常上班制度。一、行政值班人員由院級領導、機關職能處室和羣團組織負責人組成,分成若干...