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財務資產部2021年工作總結及2022年工作計劃

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財務資產部2021年工作總結及2022年工作計劃

財務資產部2021年工作總結及2022年工作計劃

2021年是中國共產黨成立100週年,財務資產部在**的正確領導下,在**公司領導班子的大力支持下,在各部門和所屬單位的配合下,結合黨史學習教育,較好的完成了全年各項工作,現將工作總結和2022年工作計劃彙報如下:

一、2021年工作完成情況

(一)以黨建工作為引領,紮實開展黨史學習教育活動。

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實**廳、**集團黨史學習教育活動要求,按照**公司黨史學習目標任務,認真開展學習黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的“四史”教育,通過積極參加**公司黨委組織的集中學習、專題培訓,參加黨支部組織的學習研討交流會,黨員個人按照學習計劃有安排有步驟的學習等方式,深刻感悟中國共產黨始終不渝為人民的初心宗旨,通過學黨史,用為人民服務的思想武裝頭腦,以昂揚向上的精神推動財務各項工作的開展。

(二)嚴格遵守財税法規,認真履行財務制度。

認真學習**集團財務管理類制度**項,財務核算制度、納税管理辦法、預算管理辦法、固定資產管理辦法的出台,有力的指導了財務監管行為,從審核原始憑證、錄入記賬憑證,到編制財務報表、上報報表信息;從各項税費的計算到納税申報、上繳;從資金計劃的安排,到資金調撥、支付;從預算的編制、審核、下發到決算的編制,認真履行制度要求,切實做到依法辦事,依規審核,力求將財務工作標準化、制度化。

(三)規範會計集中核算,提升會計工作水平。

1.堅持會計資料審核環節。原始憑證審核是財務工作的第一步,也是會計監督的重要環節,要求財務審核人實時更新法律法規、規章制度、業務管理知識,把原始憑證的審核做到統一同類事項審核標準,財務審核人、會計核算人、財務負責人三重環節把關,始終站在審計的角度規範經濟行為,遵守會計準則,力爭將不規範報銷行為消滅在萌芽狀態。

2.建立貨幣資金預算機制,統籌安排資金運作。對公司貨幣資金收支情況進行日清月結,收入資金做到台賬、發票、合同三對比三登記,支出資金根據業務需要建立預算長效機制,統籌安排資金需求,提高閒置資金的使用效益。

3.規範記賬方法,保證經營數據真實可靠。認真學習新收入準則和租賃會計準則,堅持記賬原則符合法規規定,做到數據真實、準確,每月做好會計報表、税務申報表等報表的上報工作,保證會計報表的質量,充分發揮會計報表的作用。

(四)預算工作紮實推進,預算管控卓有成效。

1.財務資產部為加強預算管理,使公司預算更加合理化、科學化、規範化,根據公司全口徑預算管理要求,編制公司2022年收支預算,加強成本費用控制,提高經營收入提供指導依據。

2.梳理近三年**集團工程預算,積極溝通集團2021年預算資金安排情況,督促各單位加快預算執行,切實履職盡責;嚴格審核資金申請,規範資金申請備案,為專項工程資金支付把好最後一道關。

(六)跟進税務新規學習,強化税務籌劃職能。

積極完成**年企業所得税彙算繳納,增強公司納税信譽度;持續學習國家税務總局下發的一系列疫情防控税收優惠政策,結合公司業務,及時申報符合疫情防控税收的涉税事項,保證税收優惠落到實處。

(七)發揮主觀能動性,加強合同過程管理。

財務資產部嚴格履行合同審核工作職責,嚴格審核合同收付款、結算方式、税務風險等條款,有效制止不符合規定的合同行為,加強合同簽訂過程監督;對公司收入類合同建立合同資金履約台賬,實時更新、維護台賬信息,及時催收公司資金收入,切實維護公司權益。

(八)堅定內部審計工作獨立性,提升內部審計價值,配合做好外部審計工作。

積極配合審計機構,提供財務資料,並及時查出問題,整改落實,高質量完成審計底稿和審計報告,。

二、2022年工作計劃

2022年財務資產部將加強財務人員的業務知識儲備,提高自身業務管理能力,積極參與經營管理工作,提升管理、業務、財務三位一體綜合能力,認真學習法規政策,業務知識,加強與**集團部門之間的溝通協作,發揮預算管理職能,為**公司做好後勤保障工作。

(一)做好財務日常管理工作。繼續堅持會計資料審核標準,始終站在審計的角度規範經濟行為,遵守會計準則,把好經濟業務審核關;保質保量完成年度企業財務會計決算報表和財務分析報告申報工作,準確反映公司經營成果、資產質量、重大事項;持續加大對公司增值税、企業所得税、個人所得税優惠政策的學習和把控,把優惠政策運用公司業務中,減輕公司税收負擔,提高資金使用效率。

(二)根據經營預算管理性質,制定詳細全面的預算審核標準,運用科學有效的審核方法,遵循真實性、準確性、全面性原則,建立預算審核體系,高效完成預算審核工作。