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貸後專項檢查自查報告多篇

欄目: 自查自糾報告 / 發佈於: / 人氣:8.12K

貸後專項檢查自查報告多篇

貸後專項檢查自查報告篇1

一、公務接待制度建立及執行情況

我鄉按辦法要求建立接待制度,特別對外出審批、審批控制、接待清單、對口接待、信息公開和一事一結等制度、公務接待公開等方面嚴格執行。

二、公務接待範圍及標準執行情況

嚴格按照《辦法》規定的公務活動範圍和接待標準執行公務接待。

公務接待按照《辦法》規定的公務接待範圍實施、並按要求做好公務接待與其他公務活動(出差、會議、培訓等)的分類統計和管理。嚴格執行本級公務接待工作餐開支標準,接待對象按規定標準自行用餐並支付費用,陪餐人數按規定執行,接待工作餐無使用高檔白酒、香煙和高檔菜餚。

接待住宿嚴格遵守相關規定。嚴格執行差旅、會議管理有關規定,在定點招待所安排,執行協議價格。不存在超接待對象住宿費標準安排接待住房。

接待車做到輕車簡從、統一調配。堅持勤儉節約的公務接待禮儀。

三、公務接待經費管理及監督管理情況

我鄉對接待預算管理與經費執行總額控制,無超標、超額支出情況。

接待費用支付嚴格按照國庫集中支付制度有關規定執行。不具備條件確需以現金方式支付的,由經辦人書面説明原因,並經相關負責人審核,計入“三單”內容。

接待費用報銷“三單”制度建立及執行情況,嚴格執行“三單”不齊全或內容不一致不予報銷的規定。

公務接待彙總報告制度。每年彙總本部門上年度公務接待情況,主要包括年度公務接待總批次,公務活動項目、人數、經費(預算、決算)和違規處理情況等,按規定報送相關部門,將“三公”經費在網上公開。

貸後專項檢查自查報告篇2

一、嚴格按照市物價局批准的收費項目和收費標準

依法收費學校嚴格按照市物價局對我校審核通過的教育收費項目和標準進行依法收費。各部門不準擅自設立收費項目和收費標準,不準擅自收取任何費用,不準自立代收代辦項目。沒有以各種名義向學生收取規定項目以外的其他任何費用的行為。

二、嚴格實施教育收費公示制度

學校職能部門按照學校的要求,做好教育收費公示工作,在學校顯著地方設置專門的收費公示欄,將收費項目、收費標準、收費依據、收費範圍以及投訴舉報電話等內容進行公示,接受學生、家長和社會的監督。

三、嚴格執行學校收費資金管理制度

學校教育收費一律歸口由財務室統一辦理,使用行政事業性收費統一票據。財務室加強教育收費的資金管理,教育收費按照上級規定全部納入學校預算,按照國家有關規定全額上繳市財政實行“收支兩條線”管理。在收費過程中堅持專人負責收費、專人負責複核、專人負責檢查,實行教育收費層層負責制。

四、通過檢查和自查,我校沒有發現違規收費的行為

學校領導高度重視教育收費工作,切實將收費工作擺上重要議事日程,嚴格按照上級要求做好各項工作。嚴格按照市物價局對我校審核通過的教育收費項目和標準進行依法收費,不存在向學生收取“轉專業費”、“贊助費”、“假期住宿費”、“補考費”、“重修費”、“學位申請費”、“答辯費”、“聯繫安排工作手續費”等現象,不存在服務性收費。若干年來實現了零投訴。

今後,我校將繼續認真貫徹落實上級有關精神,加強學習和宣傳,創新工作思路和方法,繼續做好收費管理工作,提高我校教育收費的規範化水平,推進了我校教育事業持續健康地發展。

貸後專項檢查自查報告篇3

根據《西安市灞橋區關於開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告彙總如下:

一、建立組織機構,專項負責

組 長:何志靜

副組長:董江濤 周寶平

成 員:王根基 張水利 薛鋒 張峻峯 薛飛

二、自查內容

1.國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,並定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任並履行好職責。

2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品採購、保管、支領制度》。

3 資產處置情況:按照規定履行審批手續,並及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

4、資產出租出借情況:我校與西安警察護衞學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金 萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意後簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

三、自查時間

20xx年5月27日-29日

四、自查彙總

我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

貸後專項檢查自查報告篇4

根據上級業務主管部門關於公務接待費開支的有關規定,今年以來,我局公務接待活動按照“三限一專”標準,嚴格執行管理規定,本着節約控制開支,有效促進了機關各項管理。現將自查情況綜合報告如下:

一、公務接待開支情況

根據局財務人員上報公務接待費開支情況,經統計,今年1-10月我局的公務接待費實際總支出 4.55萬元,其中:住宿費支出0.65萬元;餐飲費支出2.1萬元;交通費支出1.2萬元;其它支出0.6萬元,分別比上年度開支減少了18.7%、增加了10.5%、20.0%、20.0%。增加支出的主要原因,一是就行政執法的有關問題,接待國家局及省、市業務主管部門的多次檢查;二是舉辦了一次全市部門“計算機網絡技術”培訓班。

二、公務接待費開支原則及措施

1、堅持公務接待安排以定點餐館為主的原則。每次接待來客按規定嚴格控制用餐標準,報帳結算餐費時由分管負責人嚴格核查無誤後報局長審查,經同意方可報帳公務接待。

2、財務人員嚴格費用管理制度。財務報銷做到“三單”(就餐單、原始菜單和正式餐飲發票)齊全才予以報銷。

3、堅持和發揚艱苦奮鬥、勤儉節約的優良傳統和作風,嚴 格執行勵行節約、制止奢侈浪費行為的有關規定和辦法默認。

三、把杜絕公款吃請喝和鋪張浪費行為

同加強黨風廉政建設緊密結合起來,局領導從思想上高度重視,並進一步健全了各項管理制度,通過嚴格管理,使公務接待既不違反規定又發揮了應有的作用。

貸後專項檢查自查報告篇5

市財政局、審計局:

根據xx市財政局、審計局xx號文件關於開展全市行政事業單位國有資產管理專項檢查的通知精神,我局認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

一、組織領導

按照市財政局、審計局開展全市行政事業單位國有資產管理專項檢查的工作要求,為順利開展、按時完成我局的自查工作,我局成立了以局長為組長,分管局長為副組長,各相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,對我局的國有資產管理情況進行了全面盤點。

二、工作起止時間

我局於xx年x月x日至xx年x月x日期間進行了自查自糾工作。

三、檢查主要內容

1、賬外資產問題;

2、已報廢、損毀、盤虧資產長期未清理問題;

3、未經批准自行購置政府採購目錄內商品問題;

4、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

5、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題;

6、資產轉移未及時辦理調撥、過户手續問題;

7、未經批准出租、出借、出售固定資產問題;

8、資產有償使用收入應繳未繳財政專户問題;

9、其他。

四、自查工作結果

經自查,我局在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發現有上述問題。

五、完善規章制度

我局在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,建立健全各項管理制度。

貸後專項檢查自查報告篇6

我局結合實際工作,對照檢查目錄表,逐條自查,現將自查總結報告如下:

一、強化保密宣傳教育,提高思想認識

為認真做好保密機要工作,我局結合安全生產工作實際,認真貫徹落實中央、省、市保密工作精神,切實把保密教育工作貫穿於日常工作中,組織全體幹部職工認真學習了《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等保密工作規章制度以及市保密工作有關文件會議精神,對今年保密工作的重點工作進行了安排部署,切實加強對辦公室檔案管理員、文書收發、打字員等加強保密教育,加強做好保密工作的檢查督促,促進全體工作人員提高思想認識,增強做好保密工作的責任感。同時,進一步明確了涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷燬等環節的職能,使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規範化、科學化。開展“五五”保密法制宣傳教育規劃的檢查驗收,認真總結了宣傳教育情況,圍繞保密工作新情況、新問題,適時開展調研和有針對性的理論研討交流活動,加強了對領導幹部和涉密人員的培訓教育和經常性保密提醒。

二、加強組織領導,完善規章制度

為加大保密工作問責執行力度,健全保密組織機構網絡體系,我局成立了保密工作領導小組,局長張孝成為組長,分管副局長鮮琳為副組長,各科室負責人為成員,落實李睿同志為保密工作兼職人員。同時,制定了保密工作各項工作制度。一是制定了《xx市氣象局保密工作制度》,要求所有局機關工作人員自覺遵守《中華人民共和國保密法》等保密工作規章制度,嚴守黨和國家祕密、工作中的祕密。嚴格做到不把機密、絕密文件帶回家,不在公共場所談論保密事項,不向任何無關人員透露保密的內容,不在機關聯網計算機上操作與工作無關的事項,並嚴格做到不該自己知道的不打聽,不該外傳的事堅決不外傳。對違反保密規定的人和事,要進行批評教育,情節嚴重的要根據有關規定嚴肅處理。嚴格制度、嚴密措施、嚴明紀律,確保保密工作萬無一失。按規定做好定密工作和信息公開保密審查。二是制定了文書管理制度,對文件的處理、傳閲、撰寫、發文等方面都作了明確規定。三是制定了檔案管理制度。對檔案管理,尤其是密級文件的管理以及文印保密,計算機保密作了嚴格規定。辦公室定期對執法各項保密制度進行檢查督促,確保局機關保密工作制度落到實處。

三、落實各項措施 ,確保機密安全

為切實落實保密制度,做好保密機要工作,我局採取了以下幾個方面的措施。

一是嚴格計算機網絡管理。目前我局所有科室和局領導辦公室都配備了計算機,檔案室電腦與政府網絡信息中心聯網,每台電腦上都安裝了網絡防火牆,對每台電腦的軟件進行清理,刪除一切與工作無關的信息和軟件,對移動存儲介質和涉密計算機建立了監控系統,防止信息流失或遭受外界惡意攻擊,對涉密網絡端口進行隔離處理,開展分級保護工作。

二是嚴格文件資料管理。加強對紙品文書的管理和電子文檔的管理,做好文件資料的收發、分放、整理、歸檔、銷燬等,對涉密的文件資料,只准在機關辦公室閲,未經批准,不得帶出機關;做好電子文檔的輸入、存檔、發送、印製、備份等,確保電子文檔安全。同時加大對檔案室的日常管理,非工作人員一般不準進入檔案室,防止機密外泄。

三是嚴格會議管理。對於局黨組、行政各類會議,尤其是對涉及人事、財務商議等涉密的會議,嚴格落實保密措施,遵守保密紀律。對於各類會議,一般指定有關人員參加,並指定專人作會議記錄。會議討論的內容,未作出決定待定的、需要保密或一段時間內保密的,不得隨意擴散傳播。

四是嚴格公章管理。局指定辦公室負責對局行政、黨組公章的保管,辦公室主任為局公章的保管責任人。所有需加蓋局行政公章的文書材料,一律需經得分管副職以上的領導同意方可加蓋;所有需加蓋局黨組公章的文書材料,一律需經得局長同意方可加蓋。任何人不得隨意加蓋公章。並對加蓋公章的材料作詳細登記。

五是嚴格工作程序。工作人員不在日常工作手冊上記錄祕密,不隨意摘錄、引用祕密文件、或擅自將祕密文件給他人傳看,凡是自己在工作中掌握的祕密事項,沒有傳達義務的絕不告訴知密範圍以外的人。不在無人看管的情況下將祕密文件和手冊置於辦公桌上,甚至帶回家,非本機關人員不能單獨留於辦公室內,室內無人要鎖門。

六是嚴格業務檔案管理。由於我局工作特殊性,氣象原始資料每月記錄後立即整理歸檔進入檔案室,年底統一報規四川省氣象局。任何人領取或查閲原始氣象檔案,都必須經得分管領導同意,並辦理領取或查閲手續。

截止目前為止,我局無一起泄露國家祕密事件,所收到的涉密內容及局內產生的相關祕密,都能按《保密法》的相關規定進行了妥善的處理,保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中中的安全。然而,按照上級的要求還存在着一定差距和不足,做好保密工作仍然任重而道遠。在今後的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,確保各項工作順利開展。

貸後專項檢查自查報告篇7

根據青委密(xx)2號《關於組織開展專項保密檢查的通知》,我局按照檢查工作要求組織了檢查,現將自查情況報告如下:

一、領導重視,健全組織

為進一步加強保密工作管理,組織開展好專項保密檢查工作,我局領導作出了專門批示,要求明確任務,落實責任,切實加強保密工作檢查,並研究決定成立專項保密檢查領導小組,由副局長朱民任組長,辦公室主任賴偉春任副組長,徐海龍、戴偉為工作成員,形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。

二、制定要點,有序部署

年初根據《青浦區保密委員會關於xx年保密工作要點》(青委密〔xx〕1號)以及區委保密委會議紀要(青委密辦〔xx〕2號)工作要求,結合我局工作實際,制定了xx年度保密工作要點,提出了xx年保密工作的目標要求、工作內容和工作重點,明確責任領導、責任部門和責任人員。同時繼續將履行保密責任納入全局目標管理考核內容,嚴格獎懲措施,推動保密管理工作健康有序開展。

三、認真實施,嚴格檢查

加強計算機網絡安全管理,嚴格實行物理隔離,定期檢查,從源頭上堵塞失密泄密隱患。採取互聯網與內部辦公網絡物理隔離的辦法,減少涉密計算機泄密的機會,設立了專門的計算機與互聯網相連,供審計人員上網查閲信息資料;定期對上網進行安全檢查;實行優盤、移動硬盤等外接設備使用登記制度,嚴格涉密載體的使用管理,進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作,確保國家祕密和被審計單位的商業祕密絕對安全。

四、強化管理,防範風險

加強保密工作學習、宣傳。高度重視保密工作,加強《保密法》的宣傳,每年組織一次保密專題學習,將保密要求與業務工作同部署、同要求、同安排,同時結合全局會議,反覆重申保密工作的重要性,提出保密目標管理要求。

加強保密制度建設。建立保密工作雙月檢查制度,完善雙月保密檢查台賬,定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度,開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉、註銷工作檢查,確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制,及時指正疏漏環節,確保全局各部門、每位幹部保密檢查全覆蓋、無過失。

加強工作檢查。將保密工作貫穿於審計工作的各個環節,定期不定期開展檢查,切實保守好被審計單位涉及的國家祕密、商業祕密和工作祕密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查,嚴防因丟失造成涉密信息的泄露,確保保密工作不存漏洞。

總之,我局在開展保密工作中,領導高度重視,具體措施有力,督查效果明顯。但我們清醒地認識到,保密工作是維護國家安全和利益的重要手段,是維護國家統一、民族團結和社會穩定的重要保障,我們在今後的工作中,要不斷完善地制度,加強保密工作管理,把保密工作各項要求切實落到實處,確保無泄密事件發生。