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局小金庫自查自糾報告多篇

欄目: 自查自糾報告 / 發佈於: / 人氣:2.26W

局小金庫自查自糾報告多篇

【第1篇】某局小金庫自查自糾報告

我局認真開展小金庫專項治理工作,現將自查自糾情況 報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理小金庫工作領導小組,具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

全省小金庫專項治理電視電話工作會議後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監察部、財政部、審計署聯合下發的《關於印發〈關於在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關於轉發湖南省紀委《關於印發〈關於在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求大家,對照七種表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、制定工作方案,落實措施制度

我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理小金庫專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照湖南省紀委《關於印發〈關於在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的小金庫。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳户取款後存經辦人帳户的情況。

3 、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

【第2篇】商務局小金庫專項治理自查自糾總結報告

商務局小金庫專項治理自查自糾總結報告

市專項治理工作領導小組辦公室:

根據市財政局、審計局《關於印發〈銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監[20xx]411號)精神,結合黨的羣眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

為做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人蔘加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行説明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監察室協助財務部門做好自查監督工作。?

三、認真開展自查,實施長效監督

按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳户進行了認真細緻的清查。

1 、預算收入管理情況

我局預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生,沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況

我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題,並按規定實行了公務卡結算。

出國經費支出完全按照相關規定及標準,無擅自出訪、接受企事業單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

我局已於20xx年按規定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業單位,尚未實行車改,現有執法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發生。

20xx年-20xx年6月我局共發生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅遊等費用現象發生。無虛報會議人數、天數、違規擴大會議費開支範圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

3、政府採購管理情況

我局對各類辦公設備的購置,從採購預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行,沒有違反財經紀律的現象。

4、資產管理情況

我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定,無違規問題存在。

5、財務會計管理情況

我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行,會計人員均具備會計從業資格,無會計造假行為。

6、財政票據管理情況

我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定,沒有違規、違法現象存在。

7、設立“小金庫”情況

我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。

8、財務領域“四風”突出問題情況。

經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。

通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

【第3篇】財政局小金庫自查自糾報告

財政局小金庫自查自糾報告一

一、清理工作的安排部署。領導重視,責任明確,按照通知要求局領導立即進行了批示,針對嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知,梳理工作的重點,私設“小金庫”、幹部入股煤礦、領導幹部及其配偶子女違規經商辦企業進行了專題安排和具體分工,由局辦公室及財務科具體負責此次清理工作並確保工作落實到實處。

二、自查自糾工作情況。地區煤炭工業管理局按照文件要求,及時進行了有關文件的學習傳達,局領導對此次規範整改“小金庫”工作高度重視,根據此次清理工作的具體要求,進行了認真的自查自糾工作,通過自查地區煤炭局現設立的賬户有3個,第一為基本存款賬户,開户行為中國工商銀行哈密解放東路分理處,賬號:xxxxx;第二為津貼賬户,開户行為中國工商銀行哈密解放東路分理處,賬號:xxxxx;第三為零餘額賬户,開户行為中國工商銀行哈密建國南路分理處,賬號:xxxxxx;以上三個賬户的設立均經中國人民銀行核准,報經地區財政局審批並備案,無自行設立“小金庫”行為。單位非税收入上繳入庫情況:本單位自成立以來,沒有發生非税收入科目。

20xx年地區煤炭局成立以來,無違反國家財經法規及其他有關規定,侵佔、截留國家和單位收入,未列入本單位財務會計部門賬內或未納入部門綜合預算管理的各種資金;無以各種名義挪用、轉移預算內、外資金;無截留應繳收入,收入不入帳的資金;無弄虛作假,套取財政的資金;無巧立名目亂收費、亂罰款、亂攤派的資金;無以各種學會、協會、企業、個人名義存放的機關、事業單位的資金;無已納入會計集中管理而又擅自另立賬目,另設賬號的資金,也沒有財政監管之外的其他銀行賬户和資金。針對幹部入股煤礦、領導幹部及其配偶子女違規經商辦企業,中心進行了認真的摸底排查、調查、清理,中心無使用公款、專項資金、採取入股或者借、貸給私營業主等形式參與礦產資源開發。局領導幹部及其配偶子女也無入股煤礦,或採取獨資或者與他人合夥等形式參與礦產資源開發;或以個人或他人名義獨資經商辦企業;或與他人合資、合股、合作、合夥經商辦企業,也沒有以承包、租賃、受聘等方式或經商辦企業並從中謀取利益的情況發生。

三、加強學習,強化監管迎接第二、三階段檢查。清理機關私設“小金庫”、幹部入股煤礦、領導幹部及其配偶子女違規經商辦企業是一項反腐倡廉的艱鉅任務,也是一項長期的監督管理工作。針對相關問題的清理,是對廣大幹部、職工,特別是領導幹部和職能部門的一次再教育,也是將堅持制度教育和日常教育,全面教育和重點部門、關鍵崗位教育相結合,認真學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神,進一步加強《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》和習近平同志反腐倡廉的重要論述的學習,建立健全相關制度,形成長效機制。鞏固清理工作的成果,監管工作常抓不懈,迎接相關部門對清理工作第二、三階段的檢查。單位非税收入上繳入庫情況:本單位自成立以來,沒有發生非税收入科目。

四、本單位有嚴格的財務管理制度,厲行勤儉節約,堅決杜絕鋪張浪費之風。地區煤炭局自建局以來,一直本守從簡節約的原則,今年以來,採取了多項節約措施:①在市區開會、辦理業務、領導上下班以及夜間乘坐火車出差,一律不得車接車送,有效杜絕了公車私用現象;②深入各縣煤礦企業檢查工作,沒有特殊情況一律不得在縣城逗留居住賓館;③為保障及時清理往來科目,工作人員在外出差一般不預借差旅費,等回來後再予以報銷。④按照煤炭行業規定:“50元∕人次,下井費”,至今沒有執行;⑤竭盡全力控制各類接待費用,除自治區廳局領導(副廳級)外,其餘都不予公款接待。

財政局小金庫自查自糾報告二

按照羣眾路線教育實踐活動進程安排,我市財務局認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長劉志勇任組長、副局長黃俊任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財政監督局負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

為全面推進清理小金庫工作,我局迅速召開了專題會議,全面部署了清理整治工作,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。

三、認真開展自查,實施長效監督

本次清理整治活動,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

4 、清查結果在全局大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

【第4篇】某局小金庫自查自糾報告800字

某局小金庫自查自糾報告800字

按照xx試驗區工委辦公室《關於做好全區“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔〕31號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長鬍xx任組長、黨組成員副局長鬍xx、徐xx和黨組成員汪xx任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

全區“小金庫”專項治理工作會議後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區工委辦公室下發的《關於做好全區“小金庫”治理工作的通知》和區工委副書記劉xx同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照試驗區工委辦公室《關於做好全區“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

【第5篇】交通局小金庫問題自查自糾報告

一、健全組織,加強領導

為確保小金庫問題專項清查工作的順利進行,成立了由局紀委書記任組長,局黨委委員任副組長,局辦公室、局財務等相關人員為領導小組成員的小金庫問題專項清查工作領導小組,具體工作由局財務人員負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

三、認真開展自查,實施長效監督

(一)我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入局財政統一核算,實行收支兩條線,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨賬户,未設任何形式的小金庫。

(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

(三)按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求,財務報銷嚴格按照財務制度執行。

(四)在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報小金庫問題專項清查工作自查自糾統計表、自查自糾承諾書和保證書

通過自查,我局及下屬單位未發現小金庫和各類違規違紀現象,並進一步嚴肅財經紀律,加強財經法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

【第6篇】公安局小金庫自查自糾報告

公安局小金庫自查自糾報告一:

開封廉政網報道: 多年以來,由於基層派出所長期存在辦公經費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民羣眾利益問題時有發生,而由此引發的民警違法違紀,更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來,各級公安機關雖然採取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由於沒有從根本上解決產生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑症,,開封市公安局黨委統一思想認識,採取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。

一、壓縮機關經費開支向基層傾斜。初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關行政開支,將財政拔付機關的人均辦公經費轉拔給派出所,大幅提高派出所辦公經費額度,使派出所辦公經費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規範,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經費上確保了派出所工作需要。

二、加強財務管理,強化審計監督。該局裝備財務處為派出所設立公用經費專用明細帳户,隨時監督派出所公用經費使用情況,確保各項經費用於公安基層基礎建設等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳户設立情況及資金使用情況進行專項審計,在的審計中,未發現派出所設立“小金庫”情況。

三、加強制度建設,強化責任追究。,該局黨委經研究以市公安局文件形式出台了《關於違反財經法規處理處罰的規定》,對設置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規資金外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的行政處分。

上述舉措自實施以來,產生了良好的效果,全市派出所未發生一起因私設“小金庫”引發的民警違法違紀案件,派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。

公安局小金庫自查自糾報告二:

按照《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏傑任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

“小金庫”專項治理後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照《新鄉市區關於在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規範,並建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,並在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

【第7篇】農保局小金庫自查自糾報告

按照縣紀委《關於開展小金庫自查自糾工作的通知》文件精神,我局認真開展小金庫自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理小金庫工作領導小組,由局長擔任組長,具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學習縣紀委《關於開展小金庫自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實中央八項規定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求各工作人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監督

按照要求,我局對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的小金庫。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

3、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。

4、在認真清查核對的基礎上,將清查結果在局務會上進行了通報。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制法規教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。

今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防小金庫的出現。

【第8篇】縣環境保護局小金庫自查自糾報告

縣環境保護局小金庫自查自糾報告

按照《古縣關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話(6122155)、製作了舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規範,並建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局機關幹部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

【第9篇】招商局小金庫清理自查自糾報告

為認真做好XX年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據委辦[XX]87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底剷除'小金庫'這一滋生腐敗的温牀。

按照委辦[XX]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。並認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:

一、按照委辦[XX]87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳户。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在幹部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”,對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。