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安全風險評估報告(精品多篇)

欄目: 實用文精選 / 發佈於: / 人氣:2.63W

安全風險評估報告(精品多篇)

安全風險評估報告 篇一

一、做好保密風險評估的重要性

我公司是專門的祕密載體印製企業,所以,工作是重中之重。眾所周知,國家祕密一旦泄露,後果不堪設想。為切實有效地保護國家祕密。必須事先做好保密,讓工作有的放矢。

隨着現代科學技術的發展,信息化程度越來越高,工作已成為企業的中心工作之一。在信息化條件下,工作既是一項複雜的系統工程,同時也是關係到企業的正常工作是否能夠順利進行的重要因素。

保密風險評估是工作的重要組成部分。保密風險評估要堅持實事求是的原則,深入調查研究,全面掌握保密風險因素及其影響,進而科學分析企業工作面臨的形勢、存在的問題,在此基礎上提出切實可行的關於風險防範控制措施的建議方案。

保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一,風險意味着會對企業正常的工作帶來不良影響;其二,這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象,它可用概率表示出現的可能程度,但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知,風險因素、風險事故和影響密切相關,它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此,要真正領悟企業保密風險的本質,就必須弄清這三個概念及其相互聯繫。

簡單概括而言:風險因素引起風險事故,風險事故導致對企業帶來不良影響。

二、首先肯定已有的優良保密措施,並提示要更加自覺地做實做細,發揚光大。

在我公司,祕密載體生產場所實行全封閉管理,設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫,共五個獨立的`工作部門。成立專門的保密管理領導小組(簡稱保密組)。有關祕密載體的印製工作:包括排版、製版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行,使用全國統一的票據防偽專用品,各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。

1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印,並由保密組指定印刷人員專門負責,其他人員未經允許不得入內。

2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能;配備防盜門、窗;配備雙鎖、密碼鎖鐵櫃,用於存放保密資料。

3、承接印刷國家祕密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手,不準隨便抄錄或翻印祕密以上文件。

4、凡祕密業務,實行數字化管理,生產部下達紅票。祕密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確,不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少,要及時查找並查明原因,同時立即向公司保衞部門報告。在找到丟失品前,有關人員不得離開工作場地,若一時無法找到,須經領導批准後方可離開。

5、保密車間、庫房在下班前,必須將門室關好鎖好,下班後一般不準隨便打開工房門。

6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重託,在一定時間一定範圍內知悉的保密事項,只能用於生產,不能向外泄露,不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料,不得丟失泄密,不在報刊雜誌上報道保密事項,不得把祕密資料傳送到QQ空間、微信朋友圈或微博等。

7、職工調離工廠或調崗,應將自己保管的保密資料上交,不得帶走或留存。公司可以對其U盤等存儲介質進行檢查。

8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度,公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協議》。

9、公司已經召開工作會議,對進一步開展工作做出全面部署,已經形成《會議紀要》。

10、設計室是保密要害部門。計算機系統由專人管理,配備好防範設施,涉密文件的打印需用專用磁盤由專人負責。

11、特營原輔材料的採購,必須根據委託合同,由業務部門按採購計劃,報總經理及保密組確認後,下達給採購、倉庫、財務等部門執行…本站 …,以便對特營原輔材料進行監管。

12、特營原輔材料存放於專用倉庫,有專職倉管員進行日常管理,落實防盜、防火等安全措施,確保物資安全。

13、公司設立專門的成品倉庫,配置專職保管員,要求成品倉庫的賬簿應記錄完整,詳細真實,並妥善保管。

14、建立健全祕密載體殘次品的管理制度,由專職管理員對廢殘次品的品種、數量、質量、發生工序及原因等資料做好真實詳細的記錄,存檔保管。

15、建立健全監控設施運行記錄,對監控記錄資料進行妥善保管和存檔。

16、監控室由專人管理,其他任何人未經允許不得進入。

17、監控室專管人員不得擅離崗位,更不得使用監控設施進行遊戲、娛樂等活動。

18、監控室專管人員要密切觀察各佈防區域的情況,如發現異常,必須及時彙報。

19、一切從事祕密載體印製的員工應無犯罪記錄,品德作風正派,並必須如實向人事部門申報本人及家庭,並交驗有關的合法證件。

三、存在的風險因素

(一)工作團隊上的問題;

1、領導保密意識尚不夠敏感;

2、保密教育不經常、保密知識缺乏;

3、保密組織的任務分工不明、對保密形勢的估計不準確;

4、專項檢查不到位、安全隱患排查不徹底;

5、保密員隊伍建設還須加強;

6、工作思路缺乏創新、工作缺乏協同合作。

(二)工作環境上的問題:

1、可能在設備設施上泄密;

2、可能在計算機系統上泄密;

3、可能在生產及學習訓練過程中泄密;

4、職工跳槽頻繁;

5、在物流中泄密風險較大。

四、對主要泄密事故的分析評估

如果企業的核心資料外傳,甚至落入競爭對手手中,則企業很可能在競爭中失敗。所以,保證企業的核心資料不被泄露是保證企業在競爭激烈市場立足之本。

對於企業重要數據泄密的途徑,可以歸納為七點:

(1)筆記本電腦等移動終端遺失或失竊;

(2)跨部門或跨計算機的數據轉移以及外來計算機非法侵入;

(3)存儲介質隨意使用;

(4)網絡外發程序,如發送電子郵件、QQ信息、微信等;

(5)打印、複印以及光盤刻錄;

(6)數據非法二次轉播;

(7)OA等移動辦公終端對於辦公系統的接入。

所以,要有的放矢地開展工作,堵塞泄密途徑。

五、進一步加強工作的措施

近幾年來,隨着信息技術的飛速發展,現代辦公設備逐漸走進了企業的日常工作,工作面臨着一種全新環境;工作面臨的形勢日益嚴峻。

保密風險評估,作為企業開展工作的前提,能為單位領導準確把握本單位工作所面臨的風險,進行重點防控提供科學依據。

安全風險評估報告 篇二

高新區安全風險評估報告

渭南臻誠科技有限責任公司

安全風險評估報告

20__年6月

20__年8月12日,天津港“8.12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故發生後,從國家層面開始重新思考和定位當前的安全監管模式和企業事故預防水平問題。

根據高新區管委會上級指示,為了抓好企業在生產活動的安全問題,對轄區各單位進行安全雙重預防機制培訓,並在實際活動中做好雙重預防機制的方方面面,故要求各單位對自身進行安全風險評估,將安全真正做到實際生產中。

第一章

概述

1.1評估目的 1.2評估範圍 1.3評估依據

1.4評估程序及過程

第二章

企業概況

2.1評估對象簡介

2.2地理位置及周邊環境

2.3總面積佈局及四鄰關係

2.4安全管理情況

第三章

風險辨識與評估

3.1風險辨識與評估方法

3.2風險點劃分

3.3危險源辨識

3.4風險點事故可能影響的周邊場所、人員情況

3.5風險評估與分級

3.6風險評估結果與改進建議

第四章

風險分級管控

4.1風險分級管控責任體系

4.2管控層級劃分

4.3管控措施及要求

第五章

風險評估成果

5.1安全風險點分佈圖 5.2安全風險清單

5.3安全風險分級管控清單

第一章 概 述

1.1 評估目的

為了全面排查全區安全風險,綜合評定區內各風險點安全風險等級,建立風險分級管控長效機制,實現源頭治理,精準管控,有限遏制較大以上安全事故,特制定本指南。

重特大突發事件,不論是自然災害還是責任事故,其中都不同程度存在主體責任不落實,隱患排查治理不徹底,法規標準不健全,安全監管執法不嚴格,監管體制機制不完善,安全基礎薄弱嗎,應急救援能力不強等問題。

對全面加強安全生產工作提出明確要求,強調血的教訓警示我們,公共安全絕非小事,必須堅持安全發展,紮實落實安全生產責任制,堵塞各類安全漏洞,堅決遏制重特大事故頻發勢頭,確保人民生命財產安全。 1.2 評估範圍

企業範圍內的各易燃易爆,有毒有害氣體產生的火災;生產活動中的各機械傷害,起重傷害等人員傷害;機械運作中的各機械傷害,觸電傷害等人員傷害。所有領域安全風險辨識,評估,分級,建檔和管控工作。 1.3 評估依據

根據國務院安委辦印發的《標本兼治遏制重特大事故工作指南》中,健全安全風險評估分級和事故隱患排查分級標準體系,根據存在的主要風險隱患可能導致的後果並結合本地區,本行業領用實際,研究制定區域性,行業性安全風險和事故隱患辨識,評估,分級標準,未開展安全風險分級管控和事故隱患排查治理提供依據

參考國務院安委辦印發《關於實施遏制重特大事故工作指南構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的意見》;陝安檢【2017】163號文件,各級安全監管機構要切實價錢監督檢測,要將雙重預防機制建設與日常安全執法檢查,安全生產績效考核,標準化建設相結合。

公司安全作業操作規程和防火滅火管理制度,行業的設計規範和技術標準

1.4 評估程序及過程

企業先根據評估要求進行自查自控,隱患排查治理,風險分級管控等要求;然後進行外部檢查是否達標,評估安全工作是否合格。

第二章 企業概況

2.1 評估對象簡介

2.2地理位置及周邊環境

2.3總平面佈局及四鄰關係

2.4安全管理情況 第三章 風險辨識與評估

3.1風險辨識與評估方法

安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。可能性,是指事故(事件)發生的概率。嚴重性,是指事故(事件)一旦發生後,將造成的人員傷害,經濟損失,環境損害的嚴重程度。風險=可能性_嚴重性。

3.2風險點劃分

原則:大小適中,便於分類,功能獨立,易於管理,範圍清晰。 劃分:可按生產(工作)流程的階段,場所,裝置,設施,作業活動或上述幾種方式的結合進行辨識單元劃分。

3.3危險源辨識

簡稱危害因素,是指可能導致人身傷害和健康損害和財產損失的根源、狀態或行為,或它們的組合,分為人的因素,物的因素,環境因素和管理因素四類。

3.4風險點事故可能影響的周邊場所,人員情況

廠區內封閉管理,無外人進入。生產廠區和周邊場所距離較遠,基本不產生影響。

3.5風險評估與分級

評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時的危險性、危害性。用於系統風險有關的三種因素分別是L(事故發生的可能性),E(人員暴露於危險環境中的頻繁程度)和C(一旦發生事故可能造成的後果)。風險分級D值,等於L_E_C,D值越大,説明該系危險性大,風險大。

3.6風險評估結果與改進建議 如下表:

第四章 風險分級管控

4.1 風險分級管控責任體系

按照風險不同級別,所需管控資源,管控能力,管控措施複雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

4.2 管控層次劃分

管控層級由大到小分為:公司級,部門級,車間級,班組級,崗位級

4.3 管控措施及要求

管控措施分為:

技術措施:通過技術手段減少事故的發生

管理措施:規範安全管理,包括建立健全各類安全管理制度和操作規程並要求職工在工作中執行,現場設置警示標識

教育措施:通過教育培訓提高從業人員安全意識和操作技能 個體防護:增加個體安全防護設施,減少事故傷害 應急措施:增加設施應急措施。

第五章 風險評估成果