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農商行稽核審計部各崗位職責新版多篇

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農商行稽核審計部各崗位職責新版多篇

稽核崗位職責 篇一

1、現場各部門的實際操作與文件的一致性,不符合的跟蹤改善;

2、熟知公司各部門的工作流程和規範,嚴格執行公司稽核制度,對稽核的真實度高度負責;

3、對稽核中發現的問題及時提出意見與上級彙報反映;

4、定期對稽核中發現的問題歸類彙總、分析原因並提出建設性建議;

5、完成領導交辦其它工作內容;

稽核崗位職責 篇二

1、對公司各子銷售中心的財報及管報進行例行內部審計與成本分析,

2、協助部門主管對內銷事業進行經營分析,協助管理層提高經營效率

3、開展對各銷售中心進行經銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核

4、負責保管各子公司的印鑑管理

5、能接受至各地出差及培訓、內審

6、定期開展銷售中心各部門內控工作的培訓

7、透過外部資料、各銷售中心資料或競爭對手資料分析,找出機會點並組織內部效率審計,提供公司績效管理增加利潤

8、協助部門領導交辦的其他工作

9、對舉報訊息進行調查

10、兼任管理部經理助理

稽核崗位的職責 篇三

1、負責公司各部門、子公司的各項業務及規章制度執行情況的監察稽核工作

2、負責組織公司經營活動審計、盡職調查、離任審計、離崗審查等。

3、負責公司及所管理基金的對外信息披露內容的合規性、合法性和完備性審核。

4、負責向監管機構進行信息披露的報備工作。

5、審核通過各部門對外發布的宣傳材料。

6、審核旗下基金、專户產品在報會後、發行前的的法律文件(包括但不限於基金合同、招募説明書、託管協議、基金合同份額摘要、份額發售公告等)。

稽核崗位的職責 篇四

1、倉儲配送規範化操作稽核。

(1)根據相關損控管理、倉儲作業規範,對“入庫環節、配貨環節、出庫環節、退換貨環節“的操作規範性和準確性進行現場檢查和監督,降低作業錯誤帶來的損耗。

(2)根據倉儲作業規範和倉庫管理制度,對倉庫日常管理行為(包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護管理等)進行現場巡查和監督。

(3)參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點,核實庫存數據差異,追溯庫存盤點差異和問題,輔助提出解決問題的建議或策略。

(2)對重大違規或隱患行為及時提出預警,配合相關部門設計解決方案和應急預案,確保風險最低。

(3)對稽核數據、報表及稽核過程中出現的問題進行統籌歸納,協助部門負責人、分析人員進行稽核問題診斷,進而輔助業務流程和體系優化。

3、對賬與評估支持。

(1)必要情況下,協助財務進行供應商入庫過程信息的確認,協助財務會計處理結算對賬過程中出現的問題。

(2)必要情況下,協助快消產品部進行供應商供貨服務和貨品質量評估,對供應商管理和質量評估方面提供建議。

稽核崗位的職責 篇五

稽核員崗位職責

1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業,要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧枱各種單據的使用,結算單的複核工作。

2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細緻的進行核查,對於核查過的數據資料簽字負責,如果複查出現問題,必須追查稽核員的責任。

3、要認真做好稽核日誌、報表,對於查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閲示。

4、對在核查過程中發出的問題,屬於計算和歸併錯誤,當即進行調查整理數據,如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。

5、稽核的內容為:

(1)收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致,使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致,核對每張結算的詳細情況、正確與否。

(2)核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

(3)核實掛帳單位手續是否齊全。

(4)核對發票的發放與賬單是否相符,有價票據使用是否正確、合法。

(5)核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及採單是否符合制度。

(6)核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

(7)核對各營業點的酒水銷售情況。

(8)及時編制當日的各種報表、稽核結果。

(9)月底認真做好各類報表的彙總,數據的分類,調整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。

稽核崗位職責 篇六

一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度,熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支範圍和標準;

二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;

三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法,內容是否真實、完備,各項報銷手續是否齊全,數字是否準確;

四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證,拒絕支付或讓經辦人補辦手續,並有權向審核制單人員提出更正或重新制單;

五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接,現金和銀行日記帳是否日清月結,有無超庫存限額現象,銀行支票領用簽發是否符合規定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求,各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接,勾稽關係是否正確;

七、各項收支指標收否正確,計劃是否可行,規定是否合理,各項開支是否有預算指標,資金是否落實;

八、認真完成其他需要審核的工作,對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結,提出改進措施。

稽核崗位職責 篇七

1、維護集團品牌形象,堵塞管理漏洞,減少公司損失;

2、地區稽核稽查體系運行與執行;

3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;

4、負責店面運營管理的檢查、評估;

5、負責店員、顧客、聯營商的舉報投訴管理,並以事實為依據進行調查;

6、負責稽查發現店面運營問題,督促門店整改,並向主管彙報;

7、完成主管交辦的其他事宜。

稽核崗位職責 篇八

1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進;

2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現;

4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進;

7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進,編制總結報告並向上級彙報;

8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;

10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,並提交稽核報告。