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項目工作經費預算報告(精品多篇)

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項目工作經費預算報告(精品多篇)

經費預算申請報告 篇一

**縣民政局:

我鎮現有五保老人234人,在敬老院集中供養的31人,分散供養的還有203人,按上級民政

部門的要求,20xx年敬老院建設集中供養的老人要達到80%以上,還有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院現有院舍已住滿,需進行擴建。經鎮黨委政府研究決定在原敬老院基礎上新建院宿舍80間(另加配套設施),共需要資120萬元。鎮政府籌資40萬元,另80萬元需要上級民政及財政部門幫助解決。

**鎮人民政府

20xx年4月10日

經費預算申請報告 篇二

鹽邊縣人民政府:

20xx年是教育發展的'關鍵時期,根據“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質量,必須對現有教師進行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨幹教師培訓班,並在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經費75萬元。

根據《四川省教育廳關於加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低於當年中國小、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用於縣級培訓工作 ww ”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經費。

妥否,請批示。

此致

敬禮!

申請人:xx

20xx年xx月xx日

經費預算申請報告書格式 篇三

市人民政府:

近年來,在市委、市政府正確領導下,我鄉的經濟和社會各項事業快速發展,並取得了顯著成效。今年,我鄉將按照市委、市政府的統一部署,認真開展各項工作,確保圓滿完成各項工作任務,在當前的工作中,我鄉有以下幾方面的工作還需市政府在資金等方面予以大力支持和幫助:

1、黃金大道拓寬改造工程問題。去年8月我鄉啟動了對原唯一縣通鄉公路——黃金大道實施拓寬改造工程,工程按規定進行了招投標,工程拓寬改造總里程為 12公里,工程總造價1390多萬元(含招標後增加項目),而上級補貼資金為30萬元/公里,項目資金缺口達1100餘萬元,而我鄉幾乎無資金確保工程如期完工。

2、入鄉便道養護問題。由於石江鄉只有黃金大道一條縣通鄉公路,為不影響羣眾出行,我鄉在黃金水庫邊新修了一條臨時入鄉公路,總投資80餘萬元,目前尚欠工程款40餘萬元。

3、招商引資啟動資金問題。我鄉屬非資源型鄉鎮,經濟發展的重點為招商引資,招商引資前期投入較大,而我鄉資金困難,為確保完成招商引資工作任務,請市政府給我鄉安排一定的招商引資啟動資金。

為確保我鄉黃金大道拓寬改造工程、入鄉便道養護、招商引資等工作順利進行,懇請市政府就以上三方面的工作給予我鄉一定的資金扶持。

此致

敬禮!

申請人

__年__月__日

工作經費預算報告 篇四

衞生局:

財政局:

基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衞生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物採購監督管理機制。財務上,嚴格按照“____年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加____年度財政經費預算,報告如下:

一、基本情況

全鄉10個行政村,10個村衞生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。佔地面積2000餘平方米,建築面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨牀科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、200_光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開放牀位16張。

____年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

____年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

其中工資福利支出(含村衞生站7200元)____56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。

二、實際運行情況

1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率後總收入44.5萬元,其中:醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用於支出的實際收入,即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。

2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(____年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節假日補助;村衞生站補助0.7萬元;上繳養老、醫療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付週轉費用 4萬元。臨時性支出:規範化建設2.6萬元,中醫工作1.9萬元,災後重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

三、存在的問題

隨着國家基本藥物制度、藥品零差率制度、____年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由於醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,後期越來越多的問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衞生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述,由於醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衞生事業的健康發展,特申請增加____年度財政經費預算32萬元,望予批准! 特此報告

20__年_月_日

工作經費預算報告 篇五

保密辦:

為做好保密辦的費用預算,本着節約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關於做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現將費用預算説明如下:

xxxx年保密管理工作經費預算費用

1、保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

g 2、保密管理經費:

(1) 保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教

育培訓,合計費用10000元(含印製保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);

(2) 調研費:與相關保密單位業務聯繫、交流經驗5500元。

(3) 保密業務諮詢費:20000元。

(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續,上級機關進行保密檢查、製作證件等其它內容需經費4000元

(5)__獎勵經費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元

(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費採取形式多樣的保密宣傳活動是加強__管理的有效形式,需經費3000元。

保密辦費用預算合計:55500元

專項__經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。