根據《合同管理制度》及集團公司的合同管理要求,為進一步做好高風險合同合規管理工作,及時排除風險隱患,有效防範案件發生。經研究決定,並本單位內部開展一次內部高風險合同內部專項檢查活動。現就有關檢查事項通知如下:
一、檢查範圍
對高風險合同(合資合作類、擔保類、建設工程類和技術類合同)的簽署數量、標的進行分類梳理統計,對於合同金額超過100萬以上的合同進行重點檢查。
二、檢查內容
本次檢查內容包括合同文本、履約情況、合同變更及付款結算情況等。
三、檢查時間
自查時間: 年 月 日前
四、檢查要求
各科室、辦公室要嚴格按照文件要求,對照合同管理制度規定,認真組織全體員工開展自查工作,如發現自查工作不得力或走過場現象,將追究相關人員的責任。
二○二0年九月二十七日