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鄉財政工作報告

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鄉財政工作報告
第一篇:鄉財政工作報告第二篇:鄉鎮財政工作報告第三篇:鄉鎮財政 工作報告第四篇:xx縣2014年度財政工作報告第五篇:2014年財政工作報告更多相關範文

正文

第一篇:鄉財政工作報告

2014年,我鄉財政工作在鄉黨委、政府的高度重視下,在市委、市政府的正確領導下,本着發展、務實、創新、提高的指導思想,從本鄉實際出發,積極培植財源,積蓄財力,嚴格預算收支管理,深化財税改革,開拓進取,紮實工作,確保了各項工作目標任務的完成,確保財政收入穩步增長,改革和完善預算管理制度,推行部門預算,優化財政支出結構,基本保證了全鄉社會經濟和各項事業發展的需要。根據這一總體要求,2014年我鄉財政預算安排堅持以下原則:一是收入安排積極可靠;二是量財辦事,量力而行;三是突出重點,有保有壓。現在就我鄉二〇一四年財政預算執行情況報告如下:

一、財政收入

財政收入191.86萬元(上級補助收入),預算外收入125.06萬元(民政資金),非税收入78.35萬元;共計395.27萬元。

二、結合我鄉支出的實際情況,二〇一四年預算執行如下:

一般公共服務支出121.95萬元;農林水利事業費13.2萬元;計劃生育事業費75.4萬元(計劃生育協會2萬元);文化廣播事業費1.4萬元,城鄉社區事務支出3萬元,教育事業費1.8萬元;公安、司法工作經費支出0.5萬元;村級管理費23.97萬元;綜治經費1萬元;河道治理工作經費1.5萬,黨建經費1萬元,人大、政協經費1萬元,安全生產工作經費2.4萬,行政管理費用64.12萬元;社會保障事業支出67.04萬元,森林防火安全經費0.5萬元,統計事業費1.4萬元;支出合計:381.18萬元我鄉財政工作在鄉黨委、政府的高度重視下,在鄉人大的關心與支持下,較好地完成了預算執行任務,堅持從實際出發,緊緊圍繞全鄉經濟工作中心,積極培植財源,抓收入、壓支出、保重點的財政工作思路,認真貫徹落實中央惠農政策,圓滿的完成各種惠民補貼的發放工作,把黨中央、國務院對老百姓的關心和關懷真正落實到實處,並結合我鄉具體實際情況,充分利用自身環境資源優勢,大力發展農業積極培育新的財源增長點,以增加鄉財政收入,緩解財政壓力,擺脱鄉鎮財政困境。同時,抓好財政信息化網絡建設、建立健全財税管理體系,為今後更多的惠民補貼發放工作打下了良好的基礎。但我們也應清醒地認識到,當前我鄉財政仍十分困難,還存在着一些問題,我們將在以後的工作中認真加以分析,並採取有力措施逐步加以解決,同時希望在座的各位代表對我們提出寶貴的意見和建議。

三、採取措施努力完成2014年度財政預算執行任務:

(一)努力推進社會主義新農村建設,促進農民持續增收。一是進一步加大對“三農”的投入,促進農業產業結構調整和農村基礎設施建設,改善農民生產生活條件,提高農業綜合生產能力。二是在加大支農投入的同時,提高財政支農資金的使用效益,特別是要管理使用好改善生產生活條件的專項資金,加強資金跟蹤問效,使各項資金更好的服務於社會主義新農村。三是建立健全農民補貼網建設工作。發揮財政資金的引導、示範和帶動作用,拓寬“三農”資金渠道,按照“公開、公平、透明”的原則,完善和實施好各項涉農補貼制度。全鄉共發放良種補貼資金30.83萬元,直補20.98萬元,綜補125.29萬元,退耕還林補貼資金25.12萬元;民政社保資金67.05萬元。四是積極推廣村級“一事一議”籌資籌勞項目及“一事一議”財政獎補資金的管理和使用。2014年“一事一議”集中連片項目6個,公路硬化7701米,渠道三面防滲1830米,居民集中區垃圾池10個,財政獎補計180萬餘元。

(二)不斷加強和規範財政監督管理,堅持深化改革,提高資金使用效益。一是鞏固“鄉財鄉用市管”成果,進一步規範財政資金申領、撥付、報賬程序,強化財政工作職責。二是強化財政收支進度管理。按照收入進度和預算計劃合理調度資金,加快資金流轉,防止資金滯留、挪用等問題。三是加強對村級經費及專項資金的跟蹤檢查,促使專款及時足額落實到項目,專款專用。

(三)積極向上級爭取項目和資金補助,加快鄉域經濟發展。一方面我們要立足於自身的努力,調動全鄉廣大幹部羣眾的積極性、創造性,進一步解放思想、團結拼搏、自力更生、艱苦奮鬥,發展鄉域經濟;另一方面積極向上級反映彙報目前我鄉的困難情況,樹立向上爭取項目和資金也是發展生產力的思想觀念,使上級有關部門更加了解和認識目前我鄉的狀況,在政策上和資金上給予更大的項目和資金支持,以促進我鄉經濟社會的全面發展。

(四)加強隊伍建設,提高自身素質,切實轉變工作作風,提高服務質量。一是切實轉變工作作風,鞏固行風建設,細化政務公開,建立健全各項內部管理制度。提高財政管理水平增強大局意識、效率意識、廉政意識和服務意識,愛崗敬業,增強工作的主動性和預見性。堅持“內抓管理,外樹形象”的理念,全面提升財政形象。二是切實加強財務管理,大力倡導“財為民所用,事為民所急”的工作作風,不斷提高自身素質,為我鄉財政上新台階作出貢獻。

各位代表:2014年的財政工作任務十分艱鉅,我們將按照鄉黨委政府的安排部署,在人大的依法監督下,按照鄉本次會議確定的工作目標和要求,紮實推進財政改革與發展,不斷提高財政保障能力,促進全鄉經濟較快發展和社會全面進步,貫徹落實本次大會對財政工作提出的各項要求,振奮精神,積極進取,為實現我鄉經濟社會和諧發展的新跨越而努力奮鬥!

第二篇:鄉鎮財政工作報告

鄉鎮財政工作報告

位代表:

受鎮人民政府委託,我向大會報告2014年財政預算執行情況和2014年財政預算草案,請予審議,鄉鎮財政工作報告。一、2014年財政預算執行情況

2014年,是“十一五”計劃的第一年,也是我鎮實現承前啟後加快發展的一年。一年來,我鎮財政工作在鎮黨委政府的正確領導和鎮人民代表大會的依法監督下,以鄧-小-平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實黨的十六大及縣財政工作會議精神,全面落實科學發展,堅持依法治税、依法理財,積極培植財源,努力增加財政收入,增加對經濟建設和社會發展的投入,財政收支均實現了增長,超額完成了財政收支任務,有力地支持了全鎮經濟和各項社會事業的發展。

全鎮共組織財政收入3313.7萬元,增長15.7%,完成縣裏下達徵收任務2546萬元的 105.4%,其中國税收入342.51萬元,地税收入971.19萬元。一般預算支出1158.18萬元比2014年決算數增支121.34萬元,增長11.74%。

2014年,是縣財政管理體制改革試行一年,實行“鄉財縣管鄉用”原則。鄉鎮財政支出全額納入縣財政管理。因此不再核算鄉鎮結餘。我鎮2014年上級各項補助收入為2158.18萬元,一般預算支出2158.18萬元。支出分類:農業支出18.65萬元;文體廣播事業支出7.93萬元;教育支出1662.55萬元;其他部門事業費27.42萬元;行政管理費92.36萬元;其他支出24.07萬元.回顧2014年我鎮財政工作,主要呈現以下特點: (一)深化改革,加快發展,財政工作實現了新的突破

2014年,根據上級政府確定的財政工作任務,我們牢固樹立和認真落實科學發展觀,在嚴格依法理財,積極開闢財源,促進財政增收的同時,堅持以人為本、協調發展,大力優化財政支出結構,資金重點向“三農”和事關羣眾利益以及經濟社會發展的薄弱環節傾斜,保障了重點支出需要;努力深化和積極推行“鄉財縣管鄉用” 改革,強化監管,規範收支行為,提高財政資金使用效益,財政保障能力有了新的提高,有力地促進了全鎮經濟發展和社會進步。

(二)加強收入徵管,確保財政收入任務的完成。

財税部門按照年初上級確定的年度財税任務,及時分解任務,落實工作措施。在預算執行中適時對收入入庫情況進行動態分析,根據收入中存在的問題,採取有力措施,抓好收入進度,保證了税收收入的穩定增長。實現了全年任務超收。

(三)切實調整優化支出結構,突出重點,加大財政保障力度。

按照“量入為出”的原則,進一步調整和優化支出結構,合理安排支出預算,努力解決好事關人民羣眾切身利益和社會穩定的突出問題,確保了重點支出需要。

一是重點保障工資發放和機構正常運轉。在財政預算安排和執行中,認真貫徹“三個代表”重要思想,牢固樹立艱苦樸素、勤儉節約的思想,壓縮一般性支出,確保了工資的足額發放和機構正常運轉。

二是注重政策實效,惠農、支農措施得到全面落實。認真落實中央農村工作政策,堅持把“三農”問題作為公共財政建設的重要內容,確保各項上級惠農、支農政策不折不扣的落實到廣大農户中。全鎮共發放糧食綜合補貼18.56萬元,退耕還林各項補助713.61萬元.全鎮廣大農民直接體會到了黨和政府的温暖,促進了農業和農村經濟的發展。

(四)重視支出效益,堅持依法理財,財政管理水平邁上新台階,工作報告《鄉鎮財政工作報告》。

一是規範了預算編制和執行管理。預算單位基礎信息管理更加準確,項目支出預算管理辦法得到改進。二是強化了財政檢查。按期完成了全鎮機關事業單位津貼補貼清理工作,為推進公務員工資制度改革創造了條件。三是加強了支出進度管理。及時落實項目支出計劃,加快資金撥付,靈活調度資金,切實保障重點支出需要。四是強化了財政財務管理。切實加強會計管理、不斷提高會計信息質量,進一步完善專項資金和機關事業單位銀行帳户等管理制度

二、2014年財政預算草案

2014年是縣新財政體制執行的第二年,按照鎮黨委的總體安排部署和全縣財政工作會議精神,堅持嚴格執行限額預算標準原則,實行“零基預算”標準。 2014年全鎮財政預算安排如下:。 範文網

2014年,根據我鎮税源分析和財政支出的需要,全鎮預算財政收入為4495萬元,其中:國税1420萬元;地税3075萬元.比2014年增長13.8%;一般預算支出安排3227.9萬元,比2014年同口徑增長6.1%。預算支出分類:農業支出20.3萬元;文體廣播事業費8.97萬元;教育支出1702.7萬元;其他部門事業費25.27萬元;行政管理費96萬元;其他支出20.81萬元.

預算安排中需要説明的是:2014年人員正常滾動和工資性改革經費沒有納入預算。目前的財政收支預算人員只是按上年12月預算,共用經費按現行標準預算安排,在今後執行中根據情況,再作相應調整。

2014年,我們將按照鎮黨委的部署和鎮人大本次會議確定的財政工作目標,努力改革創新,推進依法理財;生財、聚財、用財齊抓並舉,不斷增強增收的可持續性、收支結構合理性、管理行為的規範性和資金使用的有效性,切實保障重點、努力解決難點,解決好事關羣眾切身利益的突出問題;確保財政收支平衡及預算任務的完成。

(一)切實調整優化支出結構,突出重點,加大財政保障力度。財政資金在確保用於工資發放、機構正常運轉和社會穩定支出之後,應進一步加大農業、教育、社會保障等事關經濟社會發展的支出,同時再儘量多辦一些事關人民羣眾生產生活的好事、實事。 (二)立足實際,加快財源建設步伐,積極發展鎮域經濟。要解決財政困難,根本出路在於發展鎮域經濟和搞好財源建設工作,實現財政與經濟的良性互動。我們要圍繞“十一五”規劃,培植可持續財源;繼續做好我鎮小城鎮開發建設項目,加大招商引資力度,發展民營經濟,逐步增加非公有制經濟對財政的貢獻;努力增加非公有制經濟總量,拉動全鎮經濟增長,促進財政增收。

(三) 堅持深化改革,不斷加強和規範財政監督管理,提高資金使用效益。一是鞏固“鄉財鄉用縣管”成果,按2014年新改革的政府收支科目細化部門預算,進一步規範財政資金申領、撥付、報賬程序,強化財政結算員和核算會計工作職責,嚴格報賬員現金管理,實行限額報銷,減少現金流量。二是強化“收支兩條線”管理。認真清理行政事業性收費項目,實現非税收入“財政統管、政府安排”的目標。三是強化財政收支進度管理。按照收入進度和預算計劃合理調度資金,加快資金流轉,防止資金滯留、挪用等問題。四是加強對專項資金的跟蹤檢查,促使專款及時足額落實到項目,專款專用。

(四)積極向上級爭取項目和資金補助,加快鎮域經濟發展。一方面我們要立足於自身的努力,調動全鎮廣大幹部羣眾的積極性、創造性,進一步解放思想、團結拼搏、自力更生、艱苦奮鬥,發展鎮域經濟;另一方面要積極向上級反映彙報目前我鎮的困難情況,使上級有關部門更加了解和認識目前我鎮的狀況,在政策上和資金上多給予我鎮一些政策傾斜照顧,以促進我鎮經濟社會的全面發展。

(五)更加註重幹部隊伍建設,切實轉變工作作風,提高服務質量。要按照鎮黨委、政府的要求,加強幹部隊伍建設,積極開展轉變幹部作風加強行政效能建設活動。同時要積極開展業務培訓和教育,提高-幹部職工綜合素質,增強大局意識、效率意識、廉政意識和服務意識,愛崗敬業,增強工作的主動性和預見性,使依法理財水平明顯提高,機關管理明顯改善,機關作風明顯轉變,廉政意識明顯增強,工作效率明顯提高,財政整體形象和地位進一步提升。

:各位代表:2014年財政工作面臨着新的機遇和挑戰,任務光榮而艱鉅,要完成全年財政工作目標任務,必須付出更多 的心血和汗水。讓我們在鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的依法監督下,按照鎮本次會議確定的工作目標和要求,紮實推進財政改革與發展,努力做大經濟和財政“蛋糕”,不斷提高財政保障能力,促進全鎮經濟較快發展和社會全面進步,為建設和-諧的社會主義新農村作出新的貢獻。

謝謝大家!

第三篇:鄉鎮財政 工作報告

鄉鎮財政 工作報告

按照《關於開展財政支農資金搜檢工作的通知》(綿遊財農(200)38號)文件的精神和要求,我鎮率領高度正視,當即成立了以鎮長為組長,相關部門人員為成員的自查率領小組,由專人負責對我鎮200年和200年兩年各級財政放置的農口部門事業費項目支出和支農專項資金的使用

情形進行了自查總結,並對存在的問題出力整改,鄉鎮財政 工作報告。現將有關情形陳述如下:

一、根基情形

(一)退耕還林資金。200年1月至200年12月,我鎮退耕還林糧食折現津貼及現金津貼1010800元(其中200年532400元,200年478400元),兩年的退耕還林津貼資金全數實時地按要求經由過程“一折通”向全鎮退耕還林農户進行了發放。

(二)天保資金。200年至200年共使用天保資金2萬元,實施區級報帳制。

(三)其他支農專項資金。200年至200年度我鎮財政支農資金共使用14萬元,其中:水利培植資金4萬元,首樞路貼上方寺村、雨台山村各2萬元,用於新建提灌站上;病險水庫整治4萬元,首樞路貼給了四清水庫2.5萬元,新豐堰1.5萬元,用於兩處水庫的維修補漏上;公路歲修0.5萬元,首要用於玉劉路的維修;抗旱資金1.5萬元,首要用於長林寺村0.5萬元,道碑不美觀村1萬元;農機行業打點津貼0.5萬元,首要用於農機行業打點中;提水抗旱津貼1.5萬元,首樞路貼給蘇家扁站、新橋站各0.5萬元,龍王廟站0.4萬元,馬兒灘站0.1萬元;電站維修1萬元,全數津貼給道碑不美觀站用於電站維修;出產救災資金1萬元,(來歷:全數用於上方寺村,屬區級報帳制,工作報告《鄉鎮財政 工作報告》。 我鎮兩年的支農資金全數按時、足額撥付到了指定的項目實施單元或項目村。

二、存在的首要問題及原因

一是財政專項資金津貼面鬥勁分手,單個項目津貼資金少,撒“胡椒麪”的現象仍然存在,晦氣於提高資金的整體效益。二是因為財政專項資金到位較遲,“拉馬填槽”現象依然存在。三是因為財政資金分口、分部門來歷渠道較多,資金打點分手,拼盤項目由多個部門配合實施,每個部門各自為戰,缺乏整體規劃,部門項目存在前期籌備不足,規劃、設計深度不夠,概算編制粗拙,項目培植難以達到預期的整體效益。同時分歧渠道的投資在使用標的目的、實施規模、培植內容、項目放置等方面存在一再和交叉的情形。

三、下一步整改的首要法子

一是加年夜項目資金的爭奪力度。平穩樹立項目強鎮的意識,把抓成長真正表此刻抓項目培植上。二是加年夜支農資金整合力度。在合適國家政策的前提下,對財政支農資金進行統一規劃、統籌放置,資金打捆使用。經由過程以獎代補、以物抵資、先建後補等政策工具,指導農人“互動”,形成在財政投入的帶動下,首要依靠農人羣眾自己投工投資改善出發餬口前提的機制。三是切實增強財政監管,推進依法理財。按攝影關劃定,增強內部監管工作,確保財政支農資金用在刀刃上,尤其是搞好救災、扶貧、以工代賑、自然林呵護等項目資金的專項搜檢,做到事前評估、事中看管、事後檢磨練收、跟蹤問效,杜絕擠佔、挪用,隨意調整項目資金,確保資金不折不扣地落實到項目上。四是成立一套完美的項目資金看管打點機制,慢慢實現項目資金的放置與看管本能機能分手、責任明晰和彼此制約的新機制,使項目的申報、審批、實施、看管走上規範化、科學化、軌制化的軌道。

200年至200年使用的支農資金都是嚴酷按照資金使用標的目的,性質放置支出,無擠佔、挪用現象。財政支農資金為我鎮推進社會主義新農村培植,呵護和改善農村生態情形,提高農人出發餬口水平起到了必然浸染。防汛、抗旱、救災資金緩解了旱洪災情,把災難損失蹤水平降到最低限度。支農資金的投入,有力推進了我鎮各項工作的順得進行。

第四篇:xx縣2014年度財政工作報告

xx縣2014年度財政工作報告

一、2014年財政預算執行情況

xx縣第十六屆人民代表大會第二次會議審議通過,2014年全縣地方財政一般預算收入為29018萬元,比上年同口徑增長30%;地方財政一般預算支出為79662萬元,執行中,因上級財政追加各項專款、轉移支付等因素影響,全縣地方一般預算支出預算調增為

143354萬元。預算執行情況如下:

(一)收入預算執行情況

2014年,全縣完成財政一般預算總收入59469萬元,比上年增長29.71%,全縣完成地方財政一般預算收入29466萬元,佔預算數的101.54%,較上年增長(下同)32%;地方財政一般預算收入分項完成情況是:税收收入19616萬元,佔預算的100.02%,比上年增長30.03%;非税收入9850萬元,佔預算的104.72%,比上年增長36.12%。分部門完成情況是:國税部門組織縣級收入4051萬元,佔預算的100%,較上年增長30%;地税部門組織縣級收入15565萬元,佔預算的100.03%,較上年增長30.03%;財政部門組織非税收入9850萬元,佔預算的104.72%,較上年增長36.12%。

(二)支出預算執行情況

全縣實現地方財政一般預算支出143100萬元,佔調增預算的99.82%,比上年增長(下同)29.85%。分項完成情況是:(1)一般公共服務支出22258萬元,增長16.52%;(2)公共安全支出6102萬元,增長33.85%;(3)教育支出28168萬元,增長24.54%;(4)科學技術支出1433萬元,增長26.14%;(5)文化體育與傳媒支出1305萬元,增長31.42%;(6)社會保障和就業支出23503萬元,增長21.11%;(7)醫療衞生支出10301萬元,增長34.6%;(8)環境保護支出3551萬元,增長11.49%;(9)城鄉社區事務支出5193萬元,增長39.67%;(10)農林水事務支出22714萬元,增長20.65%;(11)交通運輸支出3471萬元,增長249.55%;(12)工業商業金融等事務支出3570萬元,增長29.96%;(13)地震災後恢復建設支出8135萬元,(14)其他支出3391萬元,減少35.51%(因“普九”債務化解科目調整)。以上各項支出除農林水事務和工商業金融等事務支出,佔調增預算的99.65%、95.89%外,其他支出均佔調增預算的100%。

(三)收支平衡情況

按照財政體制算賬,地方財政一般預算收入29466萬元,加上“兩税”及所得税上劃返還4705萬元,預算執行中上級財政追加專款45675萬元,一般性轉移支付補助25049萬元,農村税費改革轉移支付補助7914萬元,調整工資轉移補助15288萬元,農村義務教育轉移支付3232萬元,緩解縣鄉財政困難轉移支付2510萬元,各項結算補助3378萬元,農村義務教育化債補助4363萬元,上年結餘1843萬元,全年可用財力為143423萬元,減去上解支出65萬元。全年財政支出數為143100萬元,當年實現財政收支平衡並結餘254萬元,其中,結轉下年支出233萬元,淨結餘21萬元。

上述財政預算執行及平衡情況上報上級財政審核批覆後,屆時再向縣人大常委會報告。

二、2014年財政工作

2014年,全縣財政工作在縣委的正確領導下,在縣人大的監督下,在省財政廳的大力支持下,發揚偉大的抗震救災精神,緊緊圍繞縣委“十六”字發展思路、四大奮鬥目標,牢固樹立“為國理財,為民服務”的財政工作宗旨,狠抓收入徵管,着力優化支出,提高公共保障,嚴格監督管理,圓滿完成了縣委及省財政廳下達的各項工作任務,取得了顯著的成績,實現了四大目標(一般預算收入實現超收,財政支出實現“兩升一降”,財政管理實現精細化,“普九”債務實現全面化解)。主要工作如下:

(一)強促經濟發展,經濟發展又好又快

全縣各級財政部門始終把促進發展作為第一要務,牢固樹立加快發展、科學發展、又好又快發展的觀念,加大支持發展力度,轉變支持發展方式,促進縣域經濟又好又快發展。加大投入促發展。多方籌集資金16541萬元,比上年增加12693萬元,支持了利森水泥、海螺集團、工業園區、護城河治理、“三所”建設、北城幹道等重點項目建設。機制激勵促發展。認真執行財政貼息、以獎代補等財政政策和縣委工業強縣十二條措施,建立了工業企業技改專項補助、民營經濟發展專項補助、發展工業專項獎勵、企業退城進郊補貼、企業自營出口獎勵、品牌扶持獎勵等補貼獎勵基金,用於激勵工業強縣的資金達500萬元,促進了企業發展。嚴格按照縣委激活鄉鎮活力十條意見,返還鄉鎮税收14萬元,配套費172萬元,土地出讓金96萬元,社會撫養費4549萬

第五篇:2014年財政工作報告

2014年財政工作報告

各位代表:

受縣人民政府委託,向大會報告全縣2014年財政預算執行情況和2014年財政預算(草案),請予審議,並請各位領導提出寶貴意見。

2014年是本屆政府任期的最後一年,一年來,在縣委、縣人民政府的領導下,在省、地財政部門的關心和支持下,認真貫徹落實中央確定的各項財税政策

,全縣各級財政部門緊緊圍繞縣委、縣人民政府提出的經濟建設這個中心,搶抓機遇,加快發展,以狠抓財源建設、優化財源結構為重點,以組織財政收入、控制財政支出為中心,以強化徵收管理、深化財税體制改革為動力,經過全縣各族人民團結奮鬥,共同努力,國民經濟和社會各項事業都取得了重大成就,在經濟穩步發展的基礎上,財政收入實現了較快增長,五年來,財政收支保持了良好的發展勢頭。全縣財政總收入從2014年的7760萬元增加到2014年的14802萬元,其中:地方財政收入從2014年5806萬元增加到2014年11186萬元,增長92.7%,財政支出從2014年25017萬元基礎上增加到2014年66732萬元,增長166.7%。確保了全縣行政事業單位人員工資的按時發放和國家機構的正常運轉,維護了社會穩定,推動了全縣經濟發展和社會全面進步,較好地完成了縣十五屆人民代表大會第一次會議批准的財政收支任務。

一、2014年財政預算執行情況

2014年初,經縣十五屆人民代表大會第一次會議批准,全縣財政總收入預算為1.25億元(其中國税部門收入預算為2442萬元,地税部門收入預算為4468萬元,財政部門收入預算為5596萬元),比上年實績增長8%,其中,全縣地方財政收入預算為9955萬元,比上年預算數增長10%,比上年實績增長10%;財政支出預算安排39396萬元(調整數),比上年預算數增長24.9%。

2014年全縣財政總收入完成14802萬元,占人大批准年初任務數的118.42%,比上年同期增長28.2%,其中:完成地方財政收入11186萬元,占人大批准年初任務數的112.4%,比上年同期增長23.6%。

2014年全縣財政收支平衡情況是:全縣地方財政收入完成11186萬元,省、地“以獎代補”轉移支付補助7557萬元,原體制補助263萬元,調整工資轉移支付補助11857萬元,專項補助14292萬元,税收返還補助672萬元,税改轉移支付2545萬元,緩解縣鄉財政困難補助10688萬元,農村義務教育補助1945萬元,其他轉移支付補助5949萬元,上年決算批覆結餘46萬元,總財力為67000萬元;全縣財政支出完成66732萬元,上介支出168萬元,結餘100萬元。

(一)全縣地方財政收入分部門完成情況

1、國、地税收入完成5442萬元,為年度預算的124.4%,其中,國税部門完成收入428萬元,為年度預算的134.2%,比上年增長47.8%;地税部門完成收入5014萬元,為年度預算的123.7%,增長58.7%。

2、財政部門完成收入5743萬元,為年度預算的102.9%,比上年增長2.6%。

(二)全縣財政支出完成情況

2014年全縣財政支出年初預算安排39396萬元(調整數不含專款),實際完成66732萬元,比上年增長37.2%,其分類完成情況是:

1、一般公共服務支出年初預算安排7945萬元(經縣人代會批准調整,下同),實際完成14925萬元(含專款,下同),完成調整預算的100%,比上年同期增長56.2%。

2、公共安全支出年初預算安排1413萬元,實際完成2135萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長45.5%。

3、教育支出年初預算安排14502萬元,實際完成20144萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長46.1%。

4、科學技術支出年初預算安排35萬元,實際完成46萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長66.6%,增長的主要原因是創科普示範縣增加支出所致。

5、文化、體育與傳媒支出年初預算安排450萬元,實際完成556萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長27.2%。

6、社會保障和就業支出年初預算安排2709萬元,實際完成6187萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長31.6%。

7、醫療衞生支出年初預算安排2249萬元,實際完成4472萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長112.6%,其中職工醫療保障金和農村醫療保障金支出1761萬元,剔除此因素後實際支出2705萬元,比上年增長28.6%。

8、環境保護支出年初預算安排39萬元,實際完成406萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長13.1%.

9、

城鄉社區事務支出年初預算安排1385萬元,實際完成3906萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長63.9%,增長的主要原因是加大對城鎮建設的投入所致。

10、農林水事務支出年初預算安排3254萬元,實際完成9065萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長47%,主要由於農業綜合開發專項資金比上年增加1683萬元

,增長60.3%。

11、交通運輸支出年初預算安排134萬元,實際完成152萬元,完成調整預算的100%,比上年同期增長3.3%。

12、工業、商業、金融等事務支出年初預算安排934萬元,實際完成1447萬元,完成預算的100%,比上年同期增長10.2%。

13、其他支出年初預算安排4347萬元,實際完成2960萬元,完成調整預算的100%,比上年同期下降44.1%。

2014年全縣財政預算任務目標的完成,是在縣委、縣人民政府的高度重視和關心下,各鄉(鎮)、縣直各部門通力協作,廣大財税幹部艱苦努力,通過大力發展經濟、壯大經濟總量、多渠道組織收入、從嚴控制支出而取得的結果。

2014年全縣財政預算收支仍然是在收支逆差較大的情況下完成的,預算執行情況較好,總結一年來我們着力抓了以下幾個方面工作:

(一)加強税收徵管,大力組織收入,確保穩定增長,財政實力不斷增強

各級財政部門依法加強收入徵管,認真落實收入目標責任制,完善徵管措施,強化徵管責任,改進徵管手段,做到責任明確,措施落實,任務到位,做到了應收盡收,實現了均衡入庫,促進了全縣財政收入持續增長,全縣財政總收入從2014年的7760萬元增加到2014年的14802萬元,增長90.7%。

(二)積極爭取資金,加快財源建設,促進縣域經濟發展

1、加大農業投入,積極推進農業產業結構調整,充分發揮地方資源優勢,築牢基礎財源,努力培植新興財源,2014年預算安排1000萬元資金用於烤煙生產發展,全年實現烤煙税1004萬元,在不放鬆烤煙基礎財源建設的同時,大力支持農業產業結構調整,加快農村經濟向產業化、規模化、科學化、高效化方面發展,積極爭取資金,加大投入,促進農村經濟快速發展,全年安排撥付農業發展資金4454萬元,其中專項資金1812萬元,進一步增強了農業發展後勁,農業基礎地位得到進一步鞏固。

2、加大對固定資產和基礎設施投入力度,拉動地方經濟發展,促進財政增收。2014年完成全社會固定資產投資20.6億元,其中基本建設投資17.5億元,其中引資項目5個,引進資金3.2億元,主要用於旅遊、建築建材、電力、企業技改等,同時,縣財政已安排撥付城市維護建設資金3193萬元(其中烏江二橋資金1000萬元),用於改善城區、鄉鎮道路交通狀況以及烏江二橋建設,對繁榮城鄉市場,加快城鎮建設,拉動經濟發展,推動財源建設奠定了良好的基礎。

3、積極支持企業改制改革和發展,縣財政通過多渠道籌集和調劑資金,全年安排撥付919萬元用於企業技術改造,完成了11户企業資產評估、財務審計、清產核資等基礎工作,促進了國企改革工作有序開展和穩步推進,加快了重點企業自身建設,為企業注入了新的活力。

4、大力實施畜牧業發展牽動戰略,做強做大畜牧產業,採取多形式、多渠道籌集資金,大力發展畜牧養殖,大力扶持和發展一批畜牧養殖經濟實體,加快以東華原純種豬為龍頭的養殖基地建設,提高規模化、集約化養殖水平,推動全縣畜牧業發展,2014年畜牧業總產值達到6.2億元,實現畜牧税費402萬元,為財政增收夯實了基礎。

(三)優化支出結構,合理安排支出,確保重點需要。

按照建立節約型社會的基本要求,堅持量入為出,統籌兼顧的原則,把“保工資、保運轉、保穩定”放在首位,合理安排財政支出,進一步優化支出結構,着力提高財政公共保障能力,保證了重點支出需要,促進了各項事業協調健康發展。

1、認真貫徹落實“三農”及惠民政策,加大對種糧農民的補貼力度,全年已安排兑現農民種糧補貼及綜合補貼1358萬元,雜交水稻補貼105萬元,退耕還林補貼1465萬元,油菜良種補貼190萬元,能繁母豬補貼274萬元,全面實行了“一折通”,共發放兑現涉農補貼3392萬元,農民得到了真正的實惠,從而進一步調動了廣大農民羣眾的種糧積極性,促進了新農村建設。

2、緊緊抓住西部大發戰略和新階段扶貧開發的難得機遇,積極爭取上級財政轉移支付資金,認真落實轉移支付政策,合理安排使用各項轉移支付資金,一年來,共得到省對縣財政轉移支付補助資金54240萬元(含專款補助14292萬元),其中:“以獎代補”轉移支付資金7554萬元,調整工資轉移支付補助11857萬元,緩解縣鄉困難轉移支付補助10688萬元,農村税改轉移支付補助2545萬元,取消農業特產税轉移支付補助1824萬元,民族地區轉移支付補助1613萬元,農村義務教育補助1089萬元,“三費、菜藍子”補助2477萬元,其他轉移支付補助資金301萬元,已全額安排撥付到位,我縣財政困難狀況得到了進一步緩解,各級政府公共服務能力進一步增強,促進了各項社會事業和諧發展,有力地支持了各項事業的協調發展。

3、大力支持社會保障體系建設,在確保扶貧救災、撫卹和社會救濟等專項資金正常撥付的情況下,切實解決好睏難羣眾和民生問題。2014年7月啟動了農村最低生活保障制度改革工作,半年來撥付資金1150萬元,解決了59911人困難羣眾的最低生活保障救助問題,同時還加大了對城市居民最低生活保障和下崗職工基本生活保障的投入力度,全年已安排撥付國有企業下崗職工基本生活保障和再就業補助、社會保障基金補助以及職工醫療保險基金等社保支出2416萬元,安排撥付救災救濟、社會撫卹等重點支出4237萬元。

4、加大對教育經費投入力度,切實做好“兩免一補”工作。2014年預算安排教育經費11753萬元,實際撥付教育經費20144萬元,其中“兩免一補”資金1392萬元,保證了教育經費穩定增長,從而有力地支持了教育事業的健康發展。

(四)堅持依法理財,強化監督管理,提高財政資金使用效益

1、強化非税收入管理,認真落實“收支兩條線”管理規定,切實做好行政事業性收費、罰沒收入等非税收入收繳工作,確保非税收入及時足額上繳財政。2014年實行“收支兩條線”管理的單位61户,收繳預算外資金3230萬元存入財政專户,收繳行政性收費和罰沒款1957萬元上繳國庫,同時,認真開展行政事業性收費票據和“小金庫”清查工作,重點對五年來行政事業性收費和罰沒收入“收支兩條線”執行情況進行檢查,共檢查了62個行政事業單位,通過檢查,共涉及截留坐支行政事業性收費和罰沒收入1156萬元,已糾正違規違紀資金492萬元,沒收違紀資金4.3萬元,責令取消不規範銀行帳户20個,進一步規範了預算外資金管理行為,提高了財政性資金的使用效益。

2、政府採購管理工作進一步加強,政府採購制度進一步深化。通過進一步健全政府採購規章制度,強化監督管理,認真編制採購預算,規範採購行為,創新採購手段,擴大采購範圍,完善管理職責。2014年共完成政府採購82批(次),全年預算採購資金2534萬元,實際支付採購資金2210萬元,節約資金324萬元,資金節約率為12.8%,一定程度上抑制了腐敗行為的發生。

3、國有資產管理工作取得實效。一是認真開展了國有資產處置轉讓工作,全年共處置轉讓36起,交易總額達654萬元,使國有資產增值275萬元;二是加大了國有資產收益收繳工作,全年已收繳國有資產經營收入和國有資產有償使用收入2688萬元上交國庫,同時,在全縣範圍內開展了行政事業單位資產清查工作,全縣共清查117户行政事業單位,通過清查,資產總額為7.88億元,資產清查盤盈1.29億元,清查盤虧0.19億元,待核銷資產1.1億元,負債總額為3.58億元,淨資產總額為4.3億元,為進一步加強國有資產管理,防止資產流失奠定了基礎。

(五)堅持依法理財,財政改革穩步推進

1、積極穩妥地推進部門預算管理改革工作,逐步擴大部門預算試點範圍,縣級部門預算編制已擴大到9個單位,通過合理核定支出標準,從嚴控制人員經費和公用經費支出等手段,進一步規範了收支行為,增強了預算約束,完善了財政監督機制,提高了資金的使用效率。

2、積極推進“鄉財縣管鄉用”改革試點啟動工作,提高財政依法理財水平,按照“預算共編、核算統一、帳户統設、票據統管、收入統解、集中支付、工資統發、採購統辦”的原則,制定了“鄉財縣管鄉用”改革試點工作實施方案,積極爭取資金,加大投入,加強網絡等基礎設施建設,為啟動“鄉財縣管鄉用”改革試點奠定了良好基礎。

各位領導,2014年在全縣財税幹部的共同努力下,圓滿完成了各項財政收支任務,財政改革工作也取得了階段性成果。在總結我縣一年來財政工作取得較好成績的同時,我們也應清醒地認識到,財源建設和財政工作中還面臨許多困難和問題,一是地方財政收入總量小,非税收入佔比過重,可用財力相對較低,地方財政收入還不足以發放職工三個月工資,收支矛盾仍然突出,給財政收支平衡形成了巨大壓力;二是財源結構單一,後續支柱財源緊缺,財政增收難度進一步加大,財源建設的任務仍然十分繁重;三是由於財政自給水平較低,宏觀調控能力弱化,支持經濟建設和發展資金難以保證,制約了經濟的快速發展;四是税收收入佔地方財政收入的比重較低,2014年僅為52.4%(全國税收收入佔財政收入的比重為95%),地方財政收入佔gdp的比重很低,僅為4.3%(全國財政收入佔gdp的比重近20%),提高“兩個比重”已成為今後一個時期財政工作的主要課題;五是財政監督管理有待進一步加強,財政改革有待於進一步深化,尤其是國有資產管理工作亟待加強,預算管理改革亟待深化等。針對這些問題,我們將認真總結經驗,在今後的工作中,開拓創新,紮實工作,以增收節支為中心,加強税收徵管,大力組織收入,優化支出結構,深化財政改革,強化財政監督,進一步完善財政運行機制,加快財源建設,不斷提高財政管理水平;繼續加大跑上力度,爭取更多資金,緩解財政困難。

二、2014年財政預算(草案)

2014年是“十一五”規劃實施關鍵的一年,做好今年各項財政工作,合理安排財政收支預算,對於構建和諧社會具有十分重要的現實意義。根據全縣財政經濟發展的客觀實際,2014年我縣財政工作的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實省、地財政工作和經濟工作會議精神,全面貫徹黨的“十七大”精神,緊緊圍繞全縣經濟和社會發展的總體要求,以組織財政收入為中心,以加強財政管理為重點,深化財政體制改革,完善收入徵管機制,強化徵收管理,確保重點需要,維護社會穩定;進一步完善公共財政體系,不斷提高財政保障能力,加大財政支持經濟發展力度,促進縣域經濟又好又快發展。強化財政監督職能,進一步規範財經秩序,不斷提高財政資金的使用效益。

按照上述指導思想及全縣經濟和社會發展計劃,綜合考慮各方面因素,我們初步編制了2014年全縣財政預算草案。全縣財政總收入計劃安排1.8億元,比上年實績增長21.6%,增加收入3198萬元,其中:地方財政收入計劃安排1.32億元,比上年實績增長18%,增加收入2014萬元,上級補助收入34256萬元,總財力為47456萬元,上介支出250萬元,實際財力為47206萬元。財政預算支出安排4.72億元(不含上級專款),比2014年年初預算支出(調整數)增加7810萬元,增長20%,預算收支平衡。

2014年地方財政收入主要項目初步安排情況

1、税收收入預算安排7520萬元,比2014年年初預算數增加2014萬元,增長38.6%,比2014年實際完成數增長25%;

2、非税收入預算安排5680萬元,比2014年初預算增加686萬元,其中:

(1)國有資本經營收入1000萬元;

(2)國有資源有償使用收入2014萬元;

(3)罰沒收入600萬元;

(4)行政事業性收費收入1500萬元;

(5)專項收入10萬元;

(6)其他收入500萬元。

2014年財政預算支出初步安排情況

1、一般公共服務支出預算安排10525萬元,比上年年初預算(下同)增加支出2580萬元,增長32.5%,其增長的主要原因是計劃生育支出按全縣總人口計算人均比例提高和社會撫養費列入預算、國土部門土地調查、發改部門重大項目爭取和匹配資金等;

2、公共安全支出預算安排1738萬元,比上年增加支出325萬元,增長23%;

3、教育支出預算安排15313萬元,比上年增加支出811萬元,增長5.6%;

4、科學技術支出預算安排55萬元,比上年增加支出25萬元,增長57.1%;

5、文化體育與傳媒支出預算安排500萬元,比上年增加支出50萬元,增長11.1%;

6、社會保障和就業支出預算安排2915萬元, 比上年增加支出206萬元,增長7.8%;

7、醫療衞生支出預算安排2687萬元,比上年增加支出438萬元,增長19.5%;

8、環境保護支出預算安排61萬元,比上年增加支出22萬元,增長56.4%;

9、城鄉社區事務支出預算安排1147萬元,比上年減少支出238萬元,下降17.2%;

10、農林水事務支出預算安排3803萬元,比上年增加支出549萬元,增長16.9%;

11、交通運輸支出預算安排1428萬元,比上年增加支出1294萬元,增長965.7%,增長的主要原因是烏江三橋前期費用100萬元,巖頭河大橋預算安排500萬元,通鄉油路配套資金及公路維護預算安排357萬元,公路建設貸款本息230萬元,公路拆遷費70萬元,路管所及水上安全經費20萬元;

12、工業、商業、金融等事務支出預算安排1241萬元,比上年增加支出307萬元,增長32.8%;

13、其他支出年初預算安排5793萬元,比上年增加支出1446萬元,增長33.3%,增長的主要原因是住房公積金預算安排733萬元,鄉鎮獎勵性支出預算安排1000萬元,債務支出800萬元,以及邊遠鄉鎮建設及新農村建設支出安排等。

2014年全縣地方財政收入預算安排增長幅度同口徑為18%,與全縣經濟發展增長水平基本一致,是符合客觀實際的,也是積極穩妥的;財政支出預算安排體現了“量入為出,量力而行,有保有壓”的基本原則,確保廣大幹部職工工資的正常發放和政府機構的正常運轉,促進我縣經濟社會協調健康發展。

三、2014年財政工作

2014年全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣人民政府對經濟工作總體部署和要求,深入貫徹落實科學發展觀,以積極構建和諧思南為主題,認真落實並積極推行穩健的財政政策,着力構建公共財政體系,大力支持經濟建設,切實解決民生問題。堅持依法理財,依法用財,不斷深化財政改革,着力推進財政管理體制創新,提高財政管理水平。充分發揮財政槓桿作用,促進經濟發展方式轉變,推動全縣經濟又好又快發展。

(一)規範收入徵管,着力做大財政“蛋糕”

一是繼續加強税收徵管,建立健全税收徵管機制,提高税收徵管質量和效率。針對各項税收結構變化情況,既要抓好主體税種的徵收,又要抓好零星税收,加強對重點税源的跟蹤,不斷挖掘税收潛力,努力提高税收佔財政收入的比重。二是進一步完善和規範税收徵管辦法。加大稽查力度,淨化税收環境,提高收入質量,堵塞税收漏洞,強化企業和公民的納税意識。三是認真執行國家税收政策,做好企業所得税法合併後的組織實施工作,規範税收減負,嚴防亂開減免口子,有效發揮税收政策促進經濟發展的作用。四是進一步加強非税收入管理,完善和規範非税收入管理機制,積極探索和研究非税收入使用管理辦法,提高非税收入的使用效益,為財政增收夯實基礎。

(二)加強財源建設,壯大經濟總量,財政收入持續增長

一是繼續加大對農業的投入,加快農業產業化進程,圍繞農業抓產業,圍繞產業抓財源,大力培植名、特、優、新產業,加快發展特色農業、生態農業和高效農業,積極引導並大力扶持農副產品加工業,進一步提高農產品附加值,促進農民增收,財政增長;二是大力支持和發展烤煙生產,進一步健全和完善烤煙生產激勵機制,切實鞏固和壯大基礎財源;三是積極支持重點項目和重點工程建設,大力實施興工富縣戰略,努力培植速效財源、後續財源、增值財源和主體財源,不斷壯大財政實力,為支持縣域經濟和各項事業發展提供堅實的財力保障。

(三)堅持統籌兼顧,確保重點需要

本着“量入為出,量力而行,有保有壓”的原則,按照輕重緩急,合理安排各項支出。各級各部門要牢固樹立節支就是生財的觀念,做到厲行節約,勤儉辦事,反對鋪張浪費。一是繼續把保工資、保運轉、保穩定放在突出首位。進一步調整和優化支出結構,保證重點支出需要。切實加強工資專户管理,完善工資統發制度和運轉經費保障機制,確保人員工資的按時發放和全縣各級政權機構的正常運轉。二是千方百計確保各項專項資金及時到位,保障重點支出,做好再就業及社會保障工作,在確保全縣社保經費正常預算安排的同時,認真落實再就業優惠政策,建立促進就業和再就業的長效機制;積極向上爭取“兩個確保”補助資金,不斷擴大社會保險覆蓋面;進一步做好居民最低生活保障、城鎮職工基本醫療保險、下崗職工基本生活保障等兑現工作,確保社會穩定。三是不斷加大對“三農”資金的投入,特別是加大對農村基礎設施、農技推廣、農業產業化、農業綜合開發等方面的投入,提升農業綜合生產能力;四是繼續做好農民種糧補助資金兑現工作,進一步調動農民種糧積極性,確保農業增效、農民增收,實現農村經濟的進一步好轉,大力推進新農村建設;五是認真落實好新增教育、衞生、文化、公檢法司、農業等事業經費等政策,確保支出依法增長。

(四)積極推進財政改革,構築公共財政平台

2014年是財政改革向縱深推進的關鍵之年,因此,一是在切實鞏固農村税費改革成果的基礎上,紮實做好農民補貼網絡建設、“三農”資金兑現工作以及鄉村債務清理等相關工作,嚴格控制新增債務的發生;二是深化和完善部門預算試點工作,進一步提高部門預算質量,在探索“定額標準”上做到科學化,在編制程度上做到規範化,為今後全面啟動部門預算打下堅實的基礎;三是進一步深化政府採購制度改革,着力研究政府採購工作中的新情況、新問題,加大政府採購資金財政直接支付力度,積極推行“三把關”、“四公開”,規範和完善“採管分離”制度,真正從源頭上預防腐敗行為的發生;四是認真落實“收支兩條線”管理規定,切實加強非税收入管理,努力實現非税收入管理規範化、制度化。五是進一步完善預算管理體制,積極推行零基預算制度,促進財政預算編制更加科學化、合理化;在財力允許的情況下,逐步推行剛性預算,強化預算約束,提高財政資金使用效率;六是全面推進“鄉財縣管鄉用”和“村財鄉代管”財政體制,認真組織實施“金財工程”;七是積極探索國庫集中支付改革的新途徑、新辦法,建立健全財政資金安全、規範、高效運行機制,強化國庫管理信息系統建設,做好會計集中核算向國庫集中支付制度的轉軌工作,做到科學管理國庫資金,確保財政資金安全。

(五)加強財政管理,強化財政監督

一是繼續加強預算管理,建立健全預算管理制度,實現預算管理信息化、科學化和高效化。嚴格執行《預算法》,切實維護預算的權威性,不斷增強預算約束力。進一步細化預算管理,逐步提高預算的透明度,主動接受縣人大的監督,全面提升預算管理水平;二是強化債權債務管理。大力開展債權債務清欠工作,防止資金流失。堅持量入為出、量力而行的原則,嚴格控制舉債行為;三是進一步強化國有資產管理,着力抓好國有資產產權登記、處置轉讓等基礎工作,健全國有資產管理制度,嚴把國有資產使用關、收益關、處置關;健全國有資產監督、營運、管理體系,搭建產權交易平台,充分利用縣域國有資源,促進國有資產有效增值;加強國有資產執法檢查,嚴厲打擊造成國有資產流失的違法行為。四是切實加強專項資金管理,健全專項資金監督機制和績效評價機制,認真開展專項資金績效評價工作,強化對扶貧救災、社會保障、涉農等專項資金的監管力度。五是進一步完善財務管理制度,強化監督管理職能,認真貫徹落實《財政監督條例》,加強對財政性資金收繳、支付、使用全過程監督,做到財政監督、社會監督相結合,日常檢查和專項檢查相結合。加強對單位財務收支和會計信息質量的監督和管理,大力整頓、規範財經秩序和會計秩序,提高財政管理水平。

(六)加強幹部隊伍建設,提高幹部隊伍整體素質

按照勤政廉政、務實為民的要求,堅持以人為本,加強幹部隊伍建設,提高廣大幹部依法理財、科學管理、勤政為民的本領,努力打造一支政治堅定、業務精通、作風優良的高素質財政隊伍。一是用科學發展觀統領財政改革和發展大局,從全縣經濟發展大局出發,從社會發展的需要出發,切實轉變工作作風,把維護好、實現好、發展好人民羣眾的根本利益作為財政工作的出(更多內容請訪問好範 文網)發點和落腳點,讓更廣大的人民羣眾共同分享改革與發展的成果;二是結合實際,大力開展調查研究,圍繞財政中心工作開展課題調研,切實當好黨委、政府的參謀;三是加強學習型機關建設,提高職業道德水平,牢固樹立理財依靠人民、理財為了人民的思想,講服務、講奉獻。大力倡導“六種”風氣,即:勤奮學習的風氣,開拓進取的風氣,調查研究的風氣,求真務實的風氣,團結協作的風氣,清正廉潔的風氣。努力把財政部門建設成為“學習型、創新型、服務型、廉政型”的“四型機關”。多渠道、多形式開展幹部教育培訓工作,積極引導和教育全縣財政幹部具有深懷愛民之心,恪守為民之責,善謀富民之策,多辦利民之事,創新為民之舉,真正學會做大財政“蛋糕”的本領。

各位代表:2014年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年,也是改革開放三十週年,全面完成各項財政工作,任務艱鉅,責任重大。讓我們緊密團結在縣委、縣政府的周圍,以十七大精神為指導,深入貫徹落實科學發展觀,堅定信心,振奮精神,抓住機遇,加快發展,開拓進取,紮實工作,以更大的力度、更高的效率做好各項財政工作,為富民興思作出應有的貢獻。

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