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2019年八屆三次教代會財務工作報告

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 2019年八屆三次教代會財務工作報告

2019年八屆三次教代會財務工作報告

尊敬的各位代表:

大家好,我受學校委託,現將2018年財務收支決算及2019年財務預算向大會作彙報,請審議。

一、財務運行情況                                

2018年,在學校黨委的正確領導下,我校財務工作嚴格執行國家規章制度,緊緊圍繞學校的中心工作,提倡厲行節約、杜絕浪費,保障學校正常運轉。積極配合上級機關的財務檢查,嚴格按照要求整改到位。在規範財務管理上下功夫,加強集中採購管理,規範政府集中採購行為。全年政府集中採購計劃23筆,金額264萬。努力提高教職工福利待遇,工資、津補貼按時發放,在財政沒撥款情況下,預先兑現晉級、普調等工資,補發目標獎、考核獎200多萬,圓滿地完成了的財務工作任務。財務資金收支雙雙達到4000萬元以上,創學校歷年來財務收支新高度,財務資金狀況明顯改善。現將具體情況報告如下:。

二、2018年收支情況

1、全年收入共計:4988.3萬元,

其中①財政補助收入:4155.1萬元。

②教育資金收入:553萬元。

③其他收入:110.2萬元。

④教育專項收入:170萬

兑現補發工資580萬。

2、全年共計支出:4751.6萬元,

其中①財政補助支出:4155.1萬元

②事業支出:486.3萬元。

③其他支出:110.2萬元

主要是提高教職工福利待遇支出。

(1)人員經費支出:3986萬元,比上年度增加1223.7萬元。

其中①工資支出:2065.1萬元、比上年度增加897萬元,

②獎金支出:946..1萬元,

③津補貼支出:409.7萬元。比上年度支出幅度增加。

其中 : 課時崗位津貼:213.8萬元,    

        班主任津貼:43萬元,

超課時津貼:136.5萬元。

⑷社會保障支出:437.3元。比上年度增加321萬,增長幅度276%。

⑸福利費支出:73.3萬元。

⑹其他工資福利支出:54.5萬元。

(2)公用經費支出:263.8萬元,包括辦公費、水電費、交通費、差旅費、維護費、招待費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費等。比上年度減少67.5萬元,比上年度壓縮20%,“三公”經費支出同比均有下降,交通費支出:1.69萬元,比上年度下降43%,招待費支出:1.89萬元,比上年度下降43%。

(3)對個人和家庭的補助支出:315.8萬元,比上年度減少231萬元,主要原因是退休教師工資轉社保局統一發放。

其中①退休教師工資支出:41.1萬元。

②住房公積金支出:84.5萬元。

③助學金支出:74.5萬元。

④工會活動支出:29.9萬元。

(4)基本建設及其他支出:186萬元,主要是西校區大門、圍牆和道路刷黑、錄播室和班班通一體機設備支出。

三、本年度結餘236.7萬元。

四、2019年財務收支預算情況

本着“以收定支、收支平衡”的原則,結合學校的實際情況,重點在合理提高教職工福利待遇,完善提高校園基礎設施建設,提升教職工幸福感等方面,合理安排使用資金,着重加大資金投入。

1、收入情況

全年總收入:4142.79萬元。

其中①財政補助收入:3432.79萬元。

②教育資金收入:600 萬元。

③其他收入:110萬元。

2、支出情況

全年支出:4205.99萬元,

其中①財政補助支出:3432.79 萬元。

②事業支出: 663.2萬元。

③其他支出:110萬元。

五、今後財務工作重點

隨着對財務工作要求越來越高,任務越來越重,為此將進一步加大財務管理力度,抓好財務工作每一個環節,嚴格審核把關,落實主體責任,規範財務報銷,積極參與並融入學校管理中,以風險警示、實事求是為原則,準確提供財務信息。加強完善財務內部控制制度,加強完善固定資產管理制度,推進公務卡制度,嚴格遵守公務卡使用規範。進一步加強財務工作人員的政治學習與業務培訓,強化財務工作人員的責任意識、擔當意識、服務意識等三個意識,為師生提供更加優質、主動的服務

 

 

謝謝大家!

 

2019年3月