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企業自查報告精髓

欄目: 自查自糾報告 / 發佈於: / 人氣:2.38W

[導讀]企業自查報告共含8篇,由本站的會員投稿推薦,小編希望以下多篇範文對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。

企業自查報告精髓

第1篇:企業自查報告

企業自查報告的寫法與格式是什麼?請參考以下這篇範文。

根據深圳證監局深證局發【20xx】109號《關於在深圳轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求,我公司積極組織,認真開展自查,現就自查情況報告如下:

一、財務收支情況

在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際,在建立並實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準,採取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府採購程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

第2篇:企業自查報告

企業自查報告怎麼寫?以下是我們給你的範文格式參考。

本公司於20xx年3月13日註冊成立,於20xx年3月26日取得《印刷經營許可證》,許可證號碼為:(豫)新出印證字4115001010號,公司註冊資本叁佰萬元人民幣,經營範圍:出版物印刷,其他印刷品印刷。根據《印刷業治理條例》、《印刷品承印治理規定》,以及河南省新聞出版局“豫新出聯(20xx)16號”文件精神等有關規定。現將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下:

一、根據國家檔案法和印刷業治理規定,建立了印刷品接單,承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷燬等規章制度。所有客户一律簽定印刷委託合同,印件原稿、印樣、菲林、委印證實文件,統一建檔立卷保管,以備查驗。印刷治理規定張貼於公司業務部顯眼牆上,牢固樹立依法印刷觀念。

二、建立了以法人代表為主的安全生產領導小組,對新進職員工進行三級安全培訓,從消防、環保、印刷開機後到裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓。公司制定了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不答應印刷的物品不接單、不設計、不印刷。生產中存在的安全隱患立即整改。

三、定期組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查,並由生產廠長做出工作總結。重大項目,向公司法人辦公會議彙報。在實施綠色印刷方面做到了三廢排放達標;危險廢物按規定處置;在設備上安裝了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣收集裝置,杜絕了廢氣排放。

四、20xx年度實現工業總產值2350萬元,實現主營業務收進2280萬元,交納税金及附加55萬元,年末資產總計6122萬元,工業增加值1050萬元,利潤總額54萬元。全年印刷用紙量大概為8萬令。

五、本公司目前擁有雙面單色印刷機2台、2+1輪轉印刷機1 台、四色平板印刷機4台、八色輪轉印刷機1台、圓盤包本機2台、膠訂聯動線1台、騎馬聯動線1台、騎馬訂書機2台、混合式摺頁機4台、自動配頁機1台、三面切書機2台全部為非國家淘汰印刷設備。20xx年度未發生任何安全事故和機械故障,所有生產設備處於良好狀態。

六、本公司20xx年度未獲得任何獎項,亦未受到任何違規處罰。

第3篇:企業自查報告

本文是本站的網友推薦,並由本站編輯整理的企業自查報告範文精選,僅供寫作參考。

根據衞生局安全生產會議精神要求,結合實際狀況,我院及時召開會議,周密部署各項工作,在全院內開展安全醫療大檢查工作。現將自查狀況總結如下:

一、組織動員

由院長召開主管領導及科室會議,將院內重點科室,重點崗位進行檢查,主管領導親自到崗進行現場查看,並教育職工人人做好安全工作,以免意外事故的發生,消除影響醫療安全的隱患。

二、檢查資料

院辦公室對全院進行了一次徹底檢查,包括各項安全生產規章制度制定及落實狀況。用電及消防狀況,易燃、易爆、麻毒藥品等危險品管理以及醫療安全管理等項目,具體狀況如下:

(一)組織領導

領導職責制落實狀況良好,成立了由衞義能院長、科主任為成員的安全生產領導小組,值班人員到位,各項規章制度健全。

(二)預防醫療事故方面

落實了醫療安全的各項核心制度,急危重症患者的搶救措施到位。醫療安全的各項硬件設施完善,供應室、手術室等科室設施建設規範。醫療廢物處理的各項規章制度健全,處理方式貼合標準,做到了有專人管理並職責到人。

(三)突發公共衞生事件應急處置和醫療衞生保障方面

針對可能發生的突發公共衞生事件和災害事故,制定了相關應急處理預案,成立了醫療衞生應急救援隊伍,持續通訊暢通,建立醫療救援、衞生防疫等應急物資儲備。

(四)治安保衞和消防方面

建立了突發事件應急預案,完善了治安保衞和消防職責、工作制度,人員和經費落實到位。重點要害科室的防護監控措施嚴密。

(五)、自查發現安全隱患

1、部分電線路老化,個別科室部分開關及電器損壞,存在隱患。

2、消防基礎設施建設不完善,滅火器材配備不到位。

3、水井未設置安全防護裝置,門診綜合樓建設現場未設置防護設施和安全標識。

三、整改措施

我院透過這次安全生產自查和整改活動發現了我院安全生產的薄弱環節,我們將採取過硬措施用心整改,以防止各類安全事故的發生。對發現存在的安全隱患限制在20xx年10月10日前整改完畢,到時安全生產領導小組將現場檢查,對限期不改者或整改不到位者將嚴肅追究相關職責人的.職責。

第4篇:企業自查報告

網友原創投稿分享企業自查報告範文,希望你能喜歡!

根據中國人民銀行合肥中心支行《關於印發<安徽省個人信用信息基礎數據庫使用管理工作指引(暫行)>的通知》,為規範個人徵信系統的正確使用,提高個人徵信系統使用管理工作的制度化水平,有效保護金融消費者合法權益,切實改進個人徵信系統服務質量,現對本人在個人徵信系統使用以來進行了自查,現對自查做以下彙報:

一、 本人在使用個人徵信系統時,嚴格按照中國人民銀行個人徵信系統管理辦法,遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則,對自己的查詢帳號嚴格保密,密碼定期修改。

二、 在查詢過程中,按照審慎和維護金融消費者權益的原則,對每一筆被查詢者,由被查詢者當面簽訂查詢授權書,按照被查詢者的授權的查詢原因,進行授權內查詢,做到無無權查詢和越權查詢。並且對每一筆查詢結果,做到保密制度,切實維護被查詢者的個人隱私。

三、 對每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯繫號碼、查詢原因進行詳細登記,對每筆查詢記錄逐筆登記,並按季度對其登記簿進行裝訂保存。

四、 現我社被查詢者為借款人,對其符合發放貸款的被查詢者,查詢報告都做為貸款資料保存,對不符合貸款條件的貸户,我社對其查詢報告進行專夾保管,查詢者對其信息絕不對外宣傳,保證其查詢信息不泄漏,影響個人信譽。

五、 對其查詢的個人徵信,本着全面、客觀、合理的原則對客户進行綜合評價,徵信信息僅供參考,不應簡單以個人徵信系統存在負面數據為由,正確使用個人徵信系統。

六、 對個人貸款户進行貸款後管理查詢,嚴格按照主管授權制度,對每筆需要貸後檢查的個人徵信查詢,按照先登記授權,後查詢的原則辦理查詢業務。

自查人:周濤

二零**年七月三十日

第5篇:企業自查報告

希望本站()能夠成為你學習與工作的好幫手!

沒有好的管理,就沒有好的效益。為抓好安全管理工作,強化源頭管理,切實把安全隱患排查整改作為防範事故發生的重要措施和手段,把安全工作進一步做好做實、做細,保證我公司安全工作順利開展,特將安全管理制度的執行情況、行車安全、車輛安全設施、綜治安全等方面進行了全面自檢自查,現將自檢自查情況逐一報告。

公司設有安全員負責公司安全生產日常管理工作,並不斷建立健全安全規章制度,使公司各項安全管理制度比較完善,安全管理人員能嚴格履行工作職責,抓好安全管理,能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的文件;公司有健全的各項安全制度,管理人員不但熟知和了解,更能嚴格遵守相關的安全制度;公司有安全領導小組,並能定期進行安全檢查、指導、考核。嚴格落實安全管理制度和安全管理人員,管理到人、責任到人、制度到人。各崗位有明確的崗位責任和要求,安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書;制定相關安全管理實施細則,並有完善的安全基礎工作考核標準;有安全工作會議制度及安全工作會議記錄,嚴格的執行定期的安全檢查制度;有突發事件的緊急預案和安全預警機制;車輛GPS監控中心保持24小時管理,落實到人,對不服從管理的車輛從重從嚴處理。

每月主持召開安全生產例會,能及時傳達上級會議精神和落實工作佈置。與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員、與各車輛車主能層層簽訂目標管理責任書。有制訂應急救援預案;有開展各種安全知識宣傳教育活動,並定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓,有培訓考核記錄併入檔保存。確立安全重點部位並有定期檢查,每月開一次安全例會,每季度有一次自查自改,規定每半年和年終進行一次安全大檢查,發現安全隱患及時整改。對車輛消防器材與配套設備能落實“三定”管理,安全工作的落實及安全檢查情況有記錄資料並存檔。公司內部已建立安全信息檔案,對不安定因素做好疏導化解整改工作。公司無羣體鬥毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發生。有制訂安全檢查計劃,堅持對所屬車輛進行巡查或例檢。每次安全檢查有車輛、所檢查的項目、檢查人員與被檢查車輛負責人簽名記錄,並把安全工作列入車輛每季檢查與考評。在安全檢查中發現的不安全隱患能及時整改。對上級機關發出的整改通知能按時整改並書面報告整改情況;對安全隱患有整改情況記錄和有關人員籤認的資料存檔。 總之,這次自查我們做到了認真細緻,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今後的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放鬆。

XX有限公司20xx年6月23日

第6篇:企業自查報告

以下是本站小編精心蒐集的企業自查報告,希望對你有幫助!

某某國税局:

我公司是某某食品有限公司在新疆登記註冊的全資子公司,屬於食品加工企業,經營範圍為方便麪、掛麪、粉絲、調味品的生產與銷售。註冊資金1000萬元。

我公司於20xx年正式生產運營,設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門,遵循企業會計核算方法,設置總賬、明細賬等,目前使用金蝶軟件,我公司納税申報按照要求統一進行網上申報,各年度國税、地税申報税種有增值税、城建税、房產税、教育費附加、個人所得税等税種,均為自行申報,沒有聘請税務等代理機構。我公司每年都聘請某税務師事務所的人員對我司所得税彙算清繳、年度審計工作進行核實檢查並出具報告,現將我公司的自查情況彙報如下:

我公司用於抵扣進項税額的增值税專用發票是真實合法的,沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發票用於抵扣。

用於抵扣進項的運費發票是真實合法的,沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項税額;沒有以購進固定資產發生的運費或銷售免納增值税的固定資產發生的運費抵扣進項税額;沒有以國際貨物運輸代理業發票和國際貨物運輸發票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發票抵扣進項税額等情況。

我公司取得的增值税普通發票、通用機打發票、手工發票等,已經國税xx查詢,查詢信息與票面均一致。

不存在購進房屋建築類固定資產申報抵扣進項税額的情況。

不存在購進材料、電、汽等貨物用於在建工程、集體福利等非應税項目等未按規定轉出進項税額的情況。

發生退貨或取得折讓已按規定作進項税額轉出。

用於非應税項目和免税項目、非正常損失的貨物按照規定作進項税額轉出。

銷售收入是完整及時入賬:不存在以貨易貨交易未記收入的情況;不存在以貨抵債收入未記收入的情況;不存在銷售產品不開發票,取得的收入不按規定入賬的情況;不存在銷售收入長期掛帳不轉收入的情況。不存在視同銷售行為、未按規定計提銷項税額的情況

不存在開具不符合規定的紅字發票衝減應税收入的情況:發生銷貨退回、銷售折扣或折讓,開具的紅字發票和賬務處理符合税法規定。

營業收入完整及時入賬,現金收入按規定入賬;給客户開具發票,相應的收入按規定入賬。按《營業税暫行條例》規定的時間確認收入,準時完成納税義務。

不存在各種減免流轉税及各項補貼、收到政府獎勵,未按規定計入應納税所得額。

不存在利用虛開發票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合税法規定的發票及憑證,列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納税調整;達到無形資產標準的管理系統軟件,在營業費用中一次性列支,未進行納税調整。

不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計税標準,未進行納税調整、計提的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險和職工住房公積金超過計税標準,未進行納税調整、計提的補充養老保險、補充醫療保險、年金等超過計税標準,未進行納税調整。

不存在擅自改變成本計價方法,調節利潤。

不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷:計提折舊時固定資產殘值率低於税法規定的殘值率或電子類設備折舊年限與税收規定有差異的,未進行納税調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與税收規定有差異的部分,已進行了納税調整。

不存在超標準列支業務宣傳費、業務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發費用的列支範圍,享受税收優惠。

企業以各種形式向職工發放的工薪收入已依法扣繳個人所得税。

我公司將在税收專項檢查納税自查中,及時、準確的完成我公司税收自查工作。

以上報告!

第7篇:企業自查報告

小編猜你正在找這篇企業自查報告範文,但願你能喜歡。

我司收到《化粧品生產企業日常監督現場檢查規範(試行)》的通知後,總經理組織品管部、生產部、研發部等部門對企業進行自查,自查結果如下:

一、關於廠區衞生情況

1、廠區周圍30米內不存在對產品安全性造成影響的污染源;

2、廠區內整潔乾淨,物品擺放規範;

3、廠區內垃圾按要求進行分類擺放,有專門存放場地,無露天垃圾,不存在蚊、蠅、鼠孳生點;

4、廠區內廠房均用於生產化粧品相關產品;

5、廠區內所有車間不存在與其他企業合用或共用生產車間的現象。

二、關於設施、設備

1、根據生產需要,企業除乾燥間外均有設置其餘“八間三室三庫一區”,公司目前未生產玻璃容器類相關產品,不需要清洗及高温消毒,沒有設置乾燥間;

2、生產工藝已經做到上下銜接,人流物流分開,不存在交叉現象;

3、原料及包裝材料、產品和人員有明確劃分人流物流路線,在顯著位置有張貼人流物流走向圖;

4、公司未生產香水、指甲油等含揮發性有機溶劑的化粧品,目前暫未配備相應防爆設施;

5、公司未生產粉類相關產品,車間內暫未配備有除塵和粉塵回收設施;

6、生產車間均為無塵淨化車間,製作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部塗襯,排水溝都已加蓋;

7、更衣室均有設置阻攔式換鞋櫃和非手接觸式流動水洗手及消毒設施且能正常使用,工衣、帽、鞋定期清潔,每人都有2套工衣可定期進行更換;

8、車間配備淨化除塵設備,及捕鼠籠、滅蠅燈等設施,定期有專人進行清理、更換;

9、生產設備均採購正規廠家,標籤標示符合要求。設備清潔保養規範,無鏽蝕,能正常運作;

10、生產設備、電路管道、氣管道和水管未發現有滴漏等問題;

11、生產車間消毒設施配備齊全,均能正常運作;

12、車間淨化設施佈局合理,配製車間、靜置車間、灌裝車間、清潔容器儲存間均能達到30萬級潔淨要求;

13、生產設備、工具、容器、場地均按要求定期進行清洗、消毒,且記錄完整,牆面、地面、天花無破損、剝落、黴跡現象,有專人清潔並記錄;

14、物品均放置於墊板上,離牆、離地、預留通道均按要求進行;倉庫四防設施完備,有專人維護、清潔、巡查。

三、原料和包裝材料

1、每批原料均有供應商提供的COA及相關檢驗報告;

2、庫區劃分包材、化工原料、半成品、成品等區域,每個區域均有專人進行保管;

3、原料庫卡記錄完整、詳細,能做到物料先進先出;

4、原料有分區擺放,產品標示及物料狀態清晰;

5、原料庫物料按待檢、合格、及不合格進行區域劃分,不合格物料均按公司不合格產品處理流程進行處理;

6、倉庫內未發現過期原料及禁用物質;

7、對有温度、相對濕度或其他特殊要求的原料均按照要求進行儲存,對温濕度有專人進行監測並進行記錄;

8、原料、物料使用完後均按照要求進行密封;

9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標示,未出現混用現象;

10、每種原料外包裝顯著位置均有原料卡,原料卡上標示有產品的品名(INCI名或中文化學名稱)、供應商名稱、規格、批號或生產日期和有效期、入庫日期等信息;

11、目前企業未使用自編代碼,根據產品標籤信息可以滿足產品追溯;

12、公司不存在,對酒精類產品有專門區域,並按相關制度要求進行存放和管理;

13、在採購的包材上均有供應商物料狀態標示;

14、直接接觸化粧品的容器及輔料均無毒、無害、無污染,在使用前均經過嚴格的清洗、消毒;

15、公司生產過程嚴格遵守企業衞生管理體系的相關規定,各場所、崗位均懸掛相應衞生、質量、操作規範等文件,並按要求進行記錄;

16、生產過程各項原始記錄規範、詳實、完整並可追溯性,所有記錄均按保質期延長半年進行妥善保存;

17、半成品儲存間有按物料狀態設置待檢、合格、不合格區分區存放半成品;

18、半成品進行灌裝時均為合格後方進行灌裝;

19、實驗室每週一次對PH、電導、微生物項目進行檢測;純水設備定期維護並有相應記錄,純水長期停用重新啟用前有進行檢測並確認合格方使用;

20、水質按照(GB5749-20xx)要求每年外檢一次(pH值除外),且檢驗合格。

四、關於成品儲存與管理

1、成品有按待檢、合格、不合格進行分區擺放,對產品防護及保管措施得當;

2、成品倉庫設立有不合格區,存放的產品有處理記錄;

3、成品入庫均有完整的出入庫記錄,包括數量、批號、日期等信息,並收集有產品檢驗結果,出庫有按照先進先出原則進行,且記錄按照要求進行

4、有建立成品檢驗制度,每批產品均按照產品標準進行檢驗,檢驗合格後方入庫;

5、每批產品均有留樣並有完整的記錄,產品標籤保存期均為產品保質期後六個月;

6、留樣產品按類別進行存放,標籤均有留樣人、日期、批號、品名、有效期等相關信息;

7、樣品存放間存放條件與產品標籤所示要求一致;

8、產品均按照化粧品標籤標示要求進行標識;

9、產品標籤均符合化粧品標籤標示要求。

五、產品質量管理

1、企業有設立專門微生物實驗室及相關儀器、設備,完全能滿足微生物檢驗要求;

2、檢測用的儀器設備均有定期進行檢定;

3、實驗室有建立《檢驗室管理制度》和符合要求的微生物相關標準;

4、檢驗原始記錄、報告齊全,保存妥善,有專人進行管理;

5、企業有建立ISO9001、GMPC等質量體系,並取得證書;

6、生產車間均配備專職清潔人員;

7、工廠有建立化粧品召回制度及不合格品處理制度;

8、目前沒有發生或接到衞生質量相關問題的投訴;

9、目前未收到消費者關於產品質量問題投訴及行政處罰;

10、有建立相關衞生知識培訓制度,在員工入職時均進行相關培訓,定期對員工進行衞生知識培訓,並有相應記錄;

11、檢驗員有檢驗分析工證書、質量工程師證書等相關證書;

12、質量、技術相關人員熟悉相關法規,其他人員也制定有質量相關培訓計劃;

13、企業員工一年體檢一次;

14、新進員工均是取得健康證後方可以上崗;

15、未發現有患“五病”而未愈人員在從事生產;

16、員工穿戴工服、工帽、工鞋、均乾淨整潔。未出現不按要求進入非成產場所區域現象;

17、直接從事生產的員工均按要求未佩戴首飾、手錶,未出現染指甲、留長指甲現象;

18、公司未生產氣溶膠、粉塵、有揮發性刺激類產品,但在灌裝、製作等相關與內容物接觸場所員工均戴有口罩;

19、生產車間、衣櫃未存放與生產無關的用品。

六、關於證照、批件

1、企業衞生許可證均在有效期內,生產項目及產品均按照許可證審批類別進行,不存在未受託生產問題;

2、目前企業未生產特殊用途化粧品;非特殊化粧品備案正在按照要求進行中。

總結:本次企業自查發現在非特殊用途化粧品備案事項尚需完善,針對該問題,我司已經指定專人跟進,在6月30日前所有產品均能按照要求備案完畢。


第8篇:企業自查報告

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xxx安監局:

根據《xxxxx安全生產監督管理局《關於集中開展嚴厲打擊危險化學品、非藥品類易製毒化學品和煙花爆竹非法違法生產經營建設行為專項監察執法行動的通知》(xxxxx發[20xx]25號)的有關規定和要求,我中心領導高度重視此次專項檢查行動,制定了檢查方案,成立了檢查領導小組。由於我中心只使用有危險化學品,故對照表1逐一進行深入細緻的自查,嚴格落實制度措施,現將我中心自查情況彙報如下:

1、中心組織相關人員宣傳學習《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》、國家安監總局、工信部《關於危險化學品企業貫徹落實<國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知>的實施意見》等法律法規和政策文件。

2、中心依法取得《危險化學品備案證》手續。

3、中心無證照不全、超許可範圍或過期現象發生。

4、中心建立有安全使用規章制度和操作規程,落實了安全生產責任制。

5、中心主要負責人、安全管理人員和作業人員均考核合格,並持證上崗。

6、中心危險化學品庫房建設項目嚴格按照“三同時”要求

報批。

7、中心危險化學品庫房不存在未按正規設計、未審查通過就使用的現象發生。

8、中心定期開展安全檢查,並執行領導值班帶班制度。

9、中心嚴格按照措施、責任、資金、時限和預案“五落實”要求開展隱患排查治理工作。

10、中心每年均開展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。

11、中心在危險化學品庫房設置有相應的監測、通風、防曬、調温、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防腐、防滲漏等安全設備、設施,並進行監控、維護,保證其符合安全運行要求。

12、中心不存在違章指揮、違章操作,違反勞動紀律“三違”行為。

13、中心對臨時用電等危險性作業嚴格履行審批手續,並開展風險分析,落實過程監管,並制定有安全防範措施。

14、中心對涉及15類重點監管危險化學品進行了更為嚴格的管理。

15、中心危險化學品庫房即儲存場所未與禁忌物混存混放。

16、中心對液氨等液化危險化學品進行嚴格的充裝管理。

17、中心不存在非法違法運輸危險化學品的行為。

18、中心檢驗人員能正確辨識重大危險源,並建立有檔案、

採取定期檢測、監控。

19、中心制定有危險化學品安全事故應急預案,並按期組織應急救援演練。

20、中心為檢驗從業人員提供有合格的勞動防護用品,並督促正確佩戴使用。

21、中心嚴格按照規定報告生產安全事故,並落實責任追究制。

22、中心無拒不執行安全監管監察指令、抗拒安全執法的行為。

對於本次自查,中心領導特別強調要按照xxx安全生產監督管理局內東區安監發[20xx]25號文件要求,逐項落實,不能流於形式。希望通過本次自查活動,發現問題,解決問題,保障我中心危險化學品的安全管理和使用。

Xxxx

二〇XX年六月三十日

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