職責:
1、參與公司內控體系建設和財務體系規範,推動內控體系與財務體系完善,組織建立健全規範的財務核算體系、風險預警和規避機制;
2、能夠獨立實施集團以及分、子公司的內部控制等常規審計專案;
3、根據年度審計計劃,開展常規審計專案,擬定審計通知書、審計工作方案;
4、具有獨立撰寫審計報告能力,並根據審計發現進行影響評估及提出審計建議;
5、負責獨立審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、對被審單位整改情況,進行跟進審計;
7、完成上級領導交辦的'其他工作。
任職資格:
1、本科以上學歷,會計、審計相關專業,具備初級及以上職稱等;
2、熟悉內部審計流程與規範、財稅法規、審計程式,瞭解相關經濟法律政策;
3、具備3-5年以上大型企業或上市公司審計工作經驗;
4、良好的語言表達能力,熟練運用辦公軟體、ERP財務軟體、較強的資料分析、文字整理能力。
5、較強的語言組織和溝通能力,邏輯能力強,工作態度積極,責任心強,能短期出差,具備職業操守和對公司的忠誠度。
職責:
1、負責對接海外公司的審計業務,提出處理意見和建議;
2、負責制定及執行公司審計方案,定期彙報執行情況;
3、負責稽核公司系統內的合同及付款申請;
4、核對各公司的往來賬目報表情況及投資類專案進行評估;
5、對公司業務流程制度的風險及管理進行監督評審;
6、定時完成系統內臺賬資料比對及修改。
任職資格
1、財經、審計等專業,本科以上學歷;
2、兩年以上企業內控、內審、外審實操經驗;
3、具備出色的財務風險及審計監管,成本控制等理念;
4、思維敏捷,工作嚴謹,良好的溝通能力及解決問的能力;
5、熟知第三國審計法相關知識者優先。
職責:
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程式;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每週彙報工作,並提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
任職資格:
1、大專以上學歷;
2、3年以上會計或審計工作經驗,其中1年以上事務所經驗;
3、英語聽、說、讀、寫能力基本能達到溝通要求;
4、良好的溝通能力和表達能力;
5、性格穩重、謹慎,有很強責任心;